問(wèn)題已解決

我們單位上個(gè)月交了280元的稅控服務(wù)費(fèi),但是我們沒(méi)有銷項(xiàng)稅,我在報(bào)稅的時(shí)候只是將這280元塡報(bào)在附表四與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,主表的的低23欄為0,這樣做可以嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/07 11:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 對(duì) 這樣操作是正確的?
2021 09/07 11:46
84784985
2021 09/07 11:58
如果以后我們有銷項(xiàng)稅了,再把可以抵減的稅額塡在主表的第23欄中對(duì)嗎
玲老師
2021 09/07 12:06
你好 是,這樣處理是正確的?
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