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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們同客戶簽了一個(gè)500萬的合同,后來客戶要開專用發(fā)票 也就是開540萬,他先轉(zhuǎn)了300萬,我們做了預(yù)收還沒有開發(fā)票,是不是到年底的時(shí)候不管有沒有給客戶開票 這300萬都要確認(rèn)收入 交稅了是嗎



你好 ;? ? ?那你 實(shí)際是什么合同 ; 貨物銷售合同嗎?
2021 10/25 10:28

84785006 

2021 10/25 10:33
應(yīng)該是咨詢服務(wù)之類的

84785006 

2021 10/25 10:35
他的第二筆款應(yīng)該是明年才會(huì)打過來,明年才會(huì)給開發(fā)票

meizi老師 

2021 10/25 10:40
你好 ; 咨詢服務(wù)的話。 你們服務(wù)期間很長一段時(shí)間才能完成嗎??

84785006 

2021 10/25 10:46
老師,如果是短時(shí)間怎么處理 如果是長時(shí)間又怎么處理?

meizi老師 

2021 10/25 10:50
你好;? 短時(shí)間內(nèi)就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本在 服務(wù)完成后做收入; 長時(shí)間的需要你按照服務(wù)期間比例來分?jǐn)?做收入和成本的

84785006 

2021 10/25 11:01
合同需要改嗎 簽的是500萬,總共會(huì)打款過來540萬

meizi老師 

2021 10/25 11:01
?你好 ;? 是的。 你們要修改下合同的。 資金金額不一樣??

84785006 

2021 10/25 11:15
老師,收到300萬,支出130萬,都沒有開發(fā)票,怎么樣才能節(jié)稅了?

meizi老師 

2021 10/25 11:17
?你好; 你按照完工服務(wù)比例來 ; 比如你總成本是200萬 ; 你實(shí)際支出了130萬。 現(xiàn)在是比例? ? =130除以200萬? 求出來比例 。? ?來結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入處理? ?

84785006 

2021 10/25 11:51
老師,怎么把應(yīng)納稅所得額控制在100萬以內(nèi)?

meizi老師 

2021 10/25 11:58
你好 ; 你們成本費(fèi)用金額足夠多 就可以抵減利潤的?

84785006 

2021 10/25 12:03
老師,就是成本費(fèi)用不夠多

meizi老師 

2021 10/25 12:05
你好 ;那你 沒有足夠的成本費(fèi)用 只能據(jù)實(shí)報(bào)稅了?
