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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:年初時(shí)收到筆款當(dāng)時(shí)沒(méi)確定是投資款或者是什么款的,我就這樣處理了:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在是用這筆款(其他應(yīng)付款)買(mǎi)了固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這分錄要怎么做呢?[抱拳]
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同學(xué)你好,那你就先沖紅這筆分錄,再做
借:固定資產(chǎn)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2021 10/30 14:34
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2021 10/30 14:45
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目要怎么處理呢?
艾昵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/30 14:55
沖紅就好了,就重新做正確的,或者你也可以這樣
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2021 10/30 15:15
老師,還可以哪樣?
艾昵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/30 15:19
你在購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的時(shí)候是要付款出去的吧?如果不需要付款,那你可以直接沖減其他應(yīng)付款
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款
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2021 10/30 16:15
老師,當(dāng)時(shí)收到這筆款時(shí)做的分錄是:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款 不須要付款 再做借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款,這樣的話其他應(yīng)付款不是沒(méi)沖掉,還又增加了的,是的,固定資產(chǎn)是沒(méi)付款
艾昵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/30 16:39
搞錯(cuò),你這里固定資產(chǎn)不是用的現(xiàn)金支付的?如果你又收了現(xiàn)金,買(mǎi)固定資產(chǎn)又沒(méi)有付錢(qián),那你固定資產(chǎn)是投資成本還是?
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