問(wèn)題已解決

有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下:之前有收到一個(gè)客戶(hù)的貨款,之前的同事在外賬系統(tǒng)做了未開(kāi)票收入已申報(bào),我現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)之前收到款的發(fā)票,這個(gè)開(kāi)票是按正常的來(lái)開(kāi)嗎,那后面我這個(gè)開(kāi)票申報(bào)要怎么抵之前的呢?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/24 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紅沖你的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的就可以了。
2021 11/24 14:43
84784975
2021 11/24 14:54
那之前已經(jīng)在增值稅報(bào)表中申報(bào)了,這樣會(huì)不會(huì)沖突?
郭老師
2021 11/24 14:55
紅沖無(wú)票收入的,你的無(wú)票收入做負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 11/24 14:56
一般納稅人還是小規(guī)模?
84784975
2021 11/24 15:16
老師是一般納稅人
郭老師
2021 11/24 15:19
你在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
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