問(wèn)題已解決

3.W公司2020年初應(yīng)收賬款總賬余額為500萬(wàn)元,應(yīng)收甲公司貨款是300萬(wàn),應(yīng)收乙公司貨 款是400萬(wàn)元,應(yīng)收丙公司是貸方200萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備是貸方余額100萬(wàn)元。預(yù)收賬款總賬余額300萬(wàn)元,預(yù)收A公司貸方400萬(wàn)元,預(yù)收B公司借方余額為100萬(wàn)元。2020年全年有關(guān)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的業(yè)務(wù)如下: 1、 向甲公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)400萬(wàn)元,收到200萬(wàn),其余款暫欠。 2、 向乙公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)500萬(wàn)元,收到1000萬(wàn)。 3、 向丙公司銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)600萬(wàn)元,多余款暫未收回。 4、 向A公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)600萬(wàn)元,多余款暫欠。 5、 向B公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/12 21:48
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fancy老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,請(qǐng)問(wèn)下,這道題問(wèn)題是什么呢?
2021 12/12 22:01
84784996
2021 12/12 22:17
5、 向B公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)元,收到500萬(wàn),其中有200萬(wàn)是B公司預(yù)付的購(gòu)貨款。 6、 甲公司破產(chǎn)、確認(rèn)全部貨款已不能收回。 7、 收到B公司貨款300萬(wàn)元。 8、 按應(yīng)收貨款總額的10%提取損失準(zhǔn)備。 要求:1.逐筆作分錄 2.2020年末資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目和“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目年初余額欄和期末余額欄數(shù)字分別是多少?
fancy老師
2021 12/12 22:41
1借應(yīng)收賬款-甲公司 400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 200 貸:應(yīng)收賬款-甲公司200 2借應(yīng)收賬款-乙公司 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)收賬款-乙公司1000 3借應(yīng)收賬款-丙公司 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4借應(yīng)收賬款-A公司 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5借應(yīng)收賬款-B公司 300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款-B公司 300 預(yù)收賬款-B公司 200 6. 借:資產(chǎn)減值損失 500 貸:壞賬準(zhǔn)備 500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:應(yīng)收賬款 -甲公司 500 7:借:銀行存款 300 貸:應(yīng)收賬款-B公司300 8 應(yīng)收賬款總額500+400-200+500-1000+600+600+300-300-500-300=600 壞賬準(zhǔn)備總額= 600*0.1=60 借:資產(chǎn)減值損失 -40 貸:壞賬準(zhǔn)備 -40
fancy老師
2021 12/12 22:43
應(yīng)收賬款按照余額填列 年初400萬(wàn) 年末560萬(wàn)
fancy老師
2021 12/12 22:44
預(yù)收賬款 年初300萬(wàn), 年末500萬(wàn)
84784996
2021 12/12 23:18
老師那個(gè)除以1.13是為啥呢?
fancy老師
2021 12/13 09:32
同學(xué)您好,收入是不含稅的,題目沒(méi)有說(shuō)稅率,所以默認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)的增值稅。
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