問(wèn)題已解決

您好,我的增值稅在當(dāng)月認(rèn)證了14萬(wàn),抵扣了5萬(wàn),這個(gè)分錄怎么做,另外剩下的沒(méi)有抵扣完的該怎么處理

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/22 15:25
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悠然老師01
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學(xué)員你好,沒(méi)有抵扣完的可以直接轉(zhuǎn)出到未交增值稅貸方,也可以不做處理,已經(jīng)抵扣的分錄也不用特別處理
2021 12/22 15:26
84785016
2021 12/22 15:58
那意思就是直接在電子稅務(wù)局上面勾選認(rèn)證,別的就不管了嗎,賬務(wù)上也不用處理嗎
悠然老師01
2021 12/22 15:59
是的,你核實(shí)一下留抵金額是不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額
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