問題已解決

老師,8月開票的時候我做的應(yīng)收賬款,40萬開票的金額,錢沒到,我計提了成本40萬,分錄是借成本,貸其他應(yīng)收款,9月只收到10萬元,這個分錄怎么做?

84784956| 提問時間:2022 01/08 15:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款10
2022 01/08 15:21
84784956
2022 01/08 15:22
計提的成本不用管了對吧?
冉老師
2022 01/08 15:25
這個成本先不用管
84784956
2022 01/08 15:28
建筑行業(yè)的話錢沒收到結(jié)轉(zhuǎn)成本借成本貸工程施工,材料費(fèi)成負(fù)數(shù),這個沒關(guān)系的對吧,等到錢到了再付材料款,借工程施工,貸銀存,這樣對嗎?
冉老師
2022 01/08 15:30
你好,學(xué)員,這個沒有關(guān)系的
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