問題已解決
去年年末有留底的增值稅,這個進(jìn)項票不用了,想把增值稅轉(zhuǎn)出然后把成本減少需要怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 ;? ? ?你轉(zhuǎn)出那么就會 增加成本的; 不會減少成本哈 ; 除非你整個發(fā)票都不用了。 原來分錄怎么走的? ?
2022 04/06 16:25
84784988
2022 04/06 16:55
以前入的庫存商品
84784988
2022 04/06 16:56
借:庫存商品
應(yīng)交稅費
貸:應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 04/06 17:00
?你好; 那你就做借庫存商品貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 紅沖借應(yīng)付賬款貸庫存商品? ?
84784988
2022 04/06 17:45
好,我做在今年第一季度就可以吧還需要做一筆成本轉(zhuǎn)出嗎去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
84784988
2022 04/06 17:50
您說的借庫存商品,貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅和庫存商品數(shù)據(jù)不相等呀
你好; 1.是的。 要先把? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 然后去調(diào)整下 借 以前年度損益調(diào)整=主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸 庫存商品負(fù)數(shù); 這樣來處理的??
閱讀 370