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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
退稅抵稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好,具體的是哪一個(gè)稅款?
2022 06/16 16:44
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2022 06/16 17:50
附加稅。。。。老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 17:51
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù),
一個(gè)就可以了
抵扣的
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2022 06/16 19:12
不要沖減這前多提的嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 19:17
你好,這不就是紅沖多計(jì)提的嗎?錢沒(méi)有退回來(lái)抵扣之前的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 19:17
申報(bào)五月份的,五月份的在上一個(gè)月已經(jīng)計(jì)提了,你這個(gè)月只需要紅沖就可以的,紅沖前面多交納的。
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