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6月9號跨行發(fā)報(bào)柳新海摘要工資和費(fèi)用報(bào)銷借方發(fā)生額6490,要怎么做賬呢
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同學(xué)你好
計(jì)入費(fèi)用科目就可以了;?
工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
2022 07/06 09:47
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2022 07/06 09:52
但是工資和金額6490加在一起怎么分
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/06 09:59
這個(gè)需要看費(fèi)用發(fā)票是多少
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2022 07/06 10:04
什么意思 , =工資5000%2b費(fèi)用報(bào)銷(342%2b599%2b549)=6490,這個(gè)是銀行流水
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/06 10:11
同學(xué)你好
那你工資是五千
費(fèi)用科目是1490
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2022 07/06 10:16
謝謝,還有就是他這個(gè)沒有票的也可以記賬是吧
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2022 07/06 10:22
報(bào)銷實(shí)際549元,=(有票)貨拉拉339.73%2b(無票有快遞單)順豐快遞費(fèi)22%2b順豐快遞費(fèi)%2b18%2b(無票無單據(jù))運(yùn)費(fèi)40%2b(無票無單據(jù))高速卸貨129=549
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/06 10:26
對的
先做帳
匯算清繳的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外
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2022 07/06 11:06
順豐的票,做了賬的話,我可以把順豐的物流單收集起來,然后到時(shí)開成專票,然后到時(shí)又要再做賬,現(xiàn)在記賬了,那不是相沖了嗎?又要怎么做呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/06 11:12
這個(gè)可以的
先做往來就可以了
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