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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師,本期有銷(xiāo)項(xiàng),無(wú)進(jìn)項(xiàng) ,但是上期有留抵 當(dāng)月的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
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要交稅嗎,二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。
2023 02/20 15:45
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2023 02/20 15:56
要交稅的
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 16:01
1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) :
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2023 02/20 16:16
好的 謝謝老師
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 16:23
不客氣,有空給五星好評(píng):,
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