問題已解決
根據(jù)這個(gè)表格,算出來利潤多少?第一個(gè)表格是老板自己記錄的,但是到了后來他自己也說不清楚了,也算不出來利潤多少?二有利潤表格式,但是就是算不來利潤多少?
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你好!
圖片點(diǎn)開看不清呢?是問利潤是多少嗎?
2023 03/15 14:08
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2023 03/15 14:13
老師你看看這個(gè)表上的營業(yè)稅金指的是什么稅?
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何萍香老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/15 14:22
你好!
1、按備注來營收是:實(shí)收1323271元+扣管理費(fèi)稅點(diǎn)71988元=1395259(元)
2、此處營業(yè)稅金是指應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額減去可以抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額及退稅額之后實(shí)際繳納的稅金。
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2023 03/15 15:19
老師你看這張表,但是我這張表還要算他的增值稅那個(gè)稅金嗎?因?yàn)樗@個(gè)上面稅點(diǎn)都稅率都是按11扣的,我就直接把它的稅率給填上去了,那它這里面營業(yè)稅金還要算它的增值稅嗎,附加稅嗎?老師你看看我發(fā)這兩張表,就是這兩張表,根據(jù)這兩張表,然后算出來它的利潤,那你看這兩張表,上面這兩張表上面它有一個(gè)稅十一百分之十一點(diǎn)五,它是直接把稅給給給那個(gè),直接把稅給算出來,直接就算它稅對,不要算計(jì)算營業(yè)稅稅金了。因?yàn)槲也回?fù)責(zé)報(bào)報(bào)稅的,因?yàn)樗硗庥幸粋€(gè)稅務(wù)會計(jì),稅務(wù)會計(jì),但是他也不算這一塊真實(shí)的稅,他不算,他是對外報(bào)稅的,所以說他這塊那個(gè)增值稅,那他意思講我們還要算增值稅嗎。
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何萍香老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/15 15:23
同學(xué),你好!
如果沒有實(shí)際發(fā)生稅金支出,就不需要算稅金,實(shí)際發(fā)生的才需要減去。
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2023 03/15 15:29
老師那我問你,他那上面你看這個(gè)開票,開票稅稅款是百,直接扣掉15%是1.5,那這個(gè)里面應(yīng)該有增值稅銷項(xiàng)稅對?然后他就是按照11.5給他算的,那這個(gè)算不算銷項(xiàng)稅?然后它里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣材料款抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。他是不是把這個(gè)消耗稅減進(jìn)項(xiàng)稅,然后剩余的稅金是不是,填這個(gè)其他的營業(yè)稅,營業(yè)稅金,營業(yè)稅金他每期都要算嗎?都都需要填嗎?還是到工程完工以下填?
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何萍香老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/15 15:32
同學(xué),你好!
這個(gè)表給你們老板自己看的話,那就看公司自己的要求,一般是實(shí)際每月報(bào)稅后實(shí)繳的才要算要在利潤里面抵減的。如果是沒實(shí)際發(fā)生看公司自己要求。一般是不用抵減的
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2023 03/15 15:41
老師,稅率是沒有11,但是他們公司,他們公司就是按照十一來來來算的計(jì)稅的,那我這個(gè)他沒有營業(yè)產(chǎn)生營業(yè)稅,不是沒有產(chǎn)生那個(gè)附加稅,那這個(gè)你意思是說按照九來算過,以后再把那個(gè)附加稅也算來算算出來嗎?然后才能填進(jìn)去是嗎?
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2023 03/15 15:47
老師我還想問一下,營業(yè)成本,營業(yè)成本包括,就是所有的報(bào)銷費(fèi)用可以嗎。
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2023 03/15 15:47
是的,可以的,等實(shí)際發(fā)生再填
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2023 03/15 16:31
老師,我還想問一個(gè),那比如說,他公那個(gè)建行業(yè)是不是每一期進(jìn)度款來了,就要算一個(gè)增值稅不是就要算開票收入,然后增值稅,然后還有一個(gè)就是,那個(gè)附附加稅只要增值稅產(chǎn)生它就有附加稅是?營業(yè)稅晉級附加,那他不是按月,他一般納稅人,他是按每個(gè)月報(bào)的。也可以按季報(bào)是,季報(bào)他季報(bào)的時(shí)候就一個(gè)季度報(bào)一次的那個(gè)稅金,就是你要算利潤的時(shí)候,是不是要把它加每每次都加進(jìn)去,然后那營業(yè)稅金,營業(yè)稅金為什么要要算增值稅?增值稅和增,對也要算的對,增值稅和和營業(yè)和附加稅。
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2023 03/15 16:58
你好,按實(shí)際申報(bào)繳納的來填報(bào)就好!每筆開票收入都要增值稅的,就算是不開票的無票收入只要申報(bào)了都是要算增值稅。附加稅是在所交的增值稅基礎(chǔ)上交的。
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