問題已解決
老師們好!我想請問一下,7月做房租的成本,然后分錄寫 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 然后我7月付錢的時候 分錄寫 借:應付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀存 做這兩個賬中間待抵扣進項轉增值稅進項的分錄一定要做在這中間嗎? 就我8月才去抵扣這個稅可不可以這個月再做 借:應交稅費-待抵扣進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額 這個賬呢? 因為我是這個月才去做了發(fā)票勾選
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你好,付款的時候不用寫了,付款是借應付賬款貸,銀行存款計入成本時才行,進項那個科目。
2023 08/10 11:24
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2023 08/10 11:35
就是我做房租成本時,借 主營業(yè)務成本 應交稅-待抵扣進項 貸應付帳 然后7月付錢時 分錄 借:應付帳 貸:銀存 等到我做了發(fā)票勾選抵扣時 再做借:應交稅-增值(進項) 貸:應交稅-待抵扣進項
請問是這樣嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/10 11:49
啊,是的,這樣處理就正確了。
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2023 08/10 14:11
好的,謝謝老師!
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/10 14:14
不客氣的,祝您工作愉快。
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