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我司接到供應商的虛開增值稅發(fā)票,其進項稅為50萬元,那么這個稅我們是要轉出要交增值稅的,但是這個也要交企業(yè)所得稅,交企業(yè)所得稅的依據(jù)是什么,是怎么個交企業(yè)所得稅



您好,我們也倒霉遇到了,依據(jù)是原材料發(fā)票不真,對應這部分銷售成本不能稅前扣除要納稅調(diào)增,就是這個發(fā)票的未稅價格要交25%的所得稅,
2023 09/26 19:49

我司接到供應商的虛開增值稅發(fā)票,其進項稅為50萬元,那么這個稅我們是要轉出要交增值稅的,但是這個也要交企業(yè)所得稅,交企業(yè)所得稅的依據(jù)是什么,是怎么個交企業(yè)所得稅
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