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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,有一筆以前年度損益調(diào)整,當(dāng)年轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,請(qǐng)問在明年的匯算清繳時(shí)要怎么處理?
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這個(gè)不用做其他的
按你財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)報(bào)就可以了
本來就是跨年調(diào)整了
2024 01/11 09:26
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2024 01/11 09:28
單是這筆是虧了10萬元,也不用在匯算清繳時(shí)做處理嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 09:30
你做了跨年調(diào)整了
按調(diào)整后的數(shù)據(jù)直接申報(bào)就可以
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2024 01/11 09:54
那我這以前年度虧損不是不能抵所得稅?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 09:57
同學(xué)你好
可以的哦
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2024 01/11 10:18
怎么抵呀?要在匯算清繳時(shí)哪里填上嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 10:20
這個(gè)是調(diào)增的彌補(bǔ)虧損的
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2024 01/11 10:36
我可能沒說清,我們公司有一筆,以前年度損益調(diào)整,負(fù)16萬,想問下在明年匯算清繳時(shí)要錄進(jìn)去嗎?是調(diào)減吧?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 10:42
借方負(fù)數(shù)16萬?是的話這個(gè)是調(diào)增呀
調(diào)增繳納所得稅
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