問題已解決
購(gòu)進(jìn)的材料用于研發(fā)了,并且研究費(fèi)用-費(fèi)用化了。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 后續(xù)的進(jìn)項(xiàng)稅額也是轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用中去嗎?
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同學(xué),你好
可以抵扣的
2024 01/31 09:49
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sab229678628 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/31 09:56
可以抵扣的話~后續(xù)的進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用中去嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 10:11
同學(xué),你好
稅額直接抵扣增值稅
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sab229678628 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/31 10:22
我是想問先期購(gòu)進(jìn)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么處理,一直掛賬嗎?還是轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用中去
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 10:26
同學(xué),你好
不是,你增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
之后增值稅會(huì)有結(jié)轉(zhuǎn)分錄,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉的
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