問題已解決
我們公司購買了一批禮品送禮,該禮品并不是我們經(jīng)營范圍內(nèi),我賬務(wù)處理時做了視同銷售,銷項稅金,并未確認收入,這樣操作是否正確,現(xiàn)在稅務(wù)上就抓住這點不放,說我沒有確認收入
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按照準則的話,你這樣做沒有問題,但是他那邊會提示增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致
2024 03/26 17:33
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2024 03/26 17:57
是的 就是提示不一致了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 17:57
那你跟你稅務(wù)局那邊說,稅款我們實際并沒有交少交。改一下就行。你把這個庫存商品改成主營業(yè)務(wù)收入,然后再做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品的。
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