問題已解決
就是我收到了一張差額發(fā)票。我怎么做會計分錄
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同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款 212800
貸:主營業(yè)務(wù)收入210084.22
應(yīng)交稅費(fèi)2715.78
2024 05/05 16:36
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2024 05/05 16:40
這個是我收到的發(fā)票,我要付款的。對方給我開具的。
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 16:42
同學(xué),你好
專票還是普通發(fā)票
借;管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款
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2024 05/05 16:46
我支出去了,是212800,我這些都做到成本就行嗎?他那個扣除額我不用管是嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 16:47
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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