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問題已解決
老師你好,4月份拿到員工差旅費(fèi)住宿發(fā)票,專票金額1207。92元,稅額12.08元。 我記的借:管理費(fèi)用, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。 但是5月初,由于該發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤無法認(rèn)證,所以我就給這個(gè)員工 借:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在5月份員工重新開具了正確的發(fā)票,但是之前的專票開成了普票,現(xiàn)在我需要怎么做這個(gè)賬目處理呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
做一筆調(diào)整分錄
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2024 05/09 16:12
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wenjingkk ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/09 17:14
跟應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒關(guān)系嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/09 17:14
跟應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒關(guān)系嗎
沒有的
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2024 05/09 17:20
4月份我掛的是其他應(yīng)收款_職員往來
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/09 17:21
4月份我掛的是其他應(yīng)收款_職員往來
不能用這個(gè)科目
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