當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
你好,我想問一下,比如公司7月中還存在3、4月的應(yīng)收與應(yīng)付賬款,但3、4月的應(yīng)收與應(yīng)付其實(shí)已經(jīng)在當(dāng)月付款成功了(分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款),所以在7月要進(jìn)行一個(gè)紅沖,這種紅沖分錄怎么操作?借貸方金額可以在同個(gè)方向嗎?
![](http://member.chinaacc.com/faq/faqResources/images/tx03.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好
不涉及損益類科目做相反的就可以
2024 07/21 16:13
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)