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老師好,旅游業(yè)從20年開始做成本分錄的時候直接是 借:主營業(yè)務成本 貸:應付,沒有做銷頂?shù)譁p,導致現(xiàn)在銷項很大,這怎么辦呀



借應交稅費應交增值稅銷項抵減
貸利潤分配未分配利潤
跨年的做這個匯算清繳需要納稅調(diào)增。你多抵扣了企業(yè)所得稅。
2024 07/23 15:36

老師好,旅游業(yè)從20年開始做成本分錄的時候直接是 借:主營業(yè)務成本 貸:應付,沒有做銷頂?shù)譁p,導致現(xiàn)在銷項很大,這怎么辦呀
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