問題已解決
請問差旅費補貼根據(jù)報銷發(fā)給員工,還是放在工資中給他們呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答若無發(fā)票,放在工資中給他們
2024 11/11 10:43
賬1
2024 11/11 10:44
老師之前都是放在報銷表給的他們,從這個月開始改可以嗎
文文老師
2024 11/11 10:47
從這個月開始改可以的
賬1
2024 11/11 10:49
老師之前這個差旅費補貼都入到銷售費用-差旅費科目里面了,這個需要改嗎
文文老師
2024 11/11 10:52
以前的,都不做修改了
賬1
2024 11/11 10:55
老師之前的也將差旅費補貼入到工資里面了,如果賬里面的還是銷售費用-差旅費,會不會有影響呀
文文老師
2024 11/11 10:56
將差旅費補貼入到工資里面,要按工資入賬了
賬1
2024 11/11 10:58
老師怎么改呢
賬1
2024 11/11 10:58
23年的也入到工資里面了
文文老師
2024 11/11 11:00
以前年度的,不管了。
24年做調(diào)整分錄 借:管理費用-工資 借:管理費用-差旅費(紅字)
閱讀 340