當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,我們是做代理的,,平時零售商給公司打的款項(xiàng)記到應(yīng)收賬款里,還是預(yù)收賬款里呢,我看公司應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),還挺多,我剛過來這個公司,
![](https://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,提前收了人家的錢,是預(yù)收賬款。
2024 12/08 11:00
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/08 11:00
重分類,應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報財務(wù)報表的時候,重分類到預(yù)收賬款里面去。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/08 11:10
是的是的,這里需要點(diǎn)的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/08 11:12
可以的,本來同一個客戶就用一個往來科目。這個不是供應(yīng)商,是你的客戶。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/08 11:27
同一個客戶用一個往來科目,如果有重復(fù)的,你自己需要合并一下。如果沒有重復(fù)的,按照他之前的做就可以的。他之前掛了哪個科目,你收到錢的時候掛哪個科目,繼續(xù)掛著就可以了。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/08 11:32
是的
對的
是的對的
![](http://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/5.jpg)
康麗波 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/08 11:08
老師,直接點(diǎn)金蝶系統(tǒng),里面的報表重分類就可以是嗎?下面圖片點(diǎn)完了不會影響別的是吧?一直沒敢點(diǎn)
![](http://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/5.jpg)
康麗波 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/08 11:09
就這個,報表重分類是嗎
![](http://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/5.jpg)
康麗波 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/08 11:11
老師,就是供應(yīng)商款有點(diǎn)多,一個供應(yīng)商一會應(yīng)收,一會預(yù)收的不是亂嗎?那我可以一個供應(yīng)商統(tǒng)一都做應(yīng)收或者預(yù)收,然后財務(wù)報表我點(diǎn)重分類,這樣做可以嗎?
![](http://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/5.jpg)
康麗波 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/08 11:25
老師,我只需要在報表處點(diǎn)重分類就可以是不??不用每個客戶,把應(yīng)收賬款余額改到預(yù)收賬款余額吧,怕改款了,還是說整體所有客戶應(yīng)收余額改到預(yù)收余額,?
![](http://member.chinaacc.com/home/resources/images/home/avatar/5.jpg)
康麗波 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/08 11:30
老師,我們同一個客戶用的是一個往來科目,那就是現(xiàn)在應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),我只需要在財務(wù)報表上點(diǎn)“報表重分類”,就可以了是吧?憑證賬上不用做調(diào)整,是這個意思是吧?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)