問題已解決
我想問一下 我們給對方公司多開了20元的專票 但是和對方公司后面沒有業(yè)務合作了 那張發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在應該怎么做呢 算虛開發(fā)票嗎
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你好,你們這種情況和虛開發(fā)票性質不同,虛開的目的是沒有真實業(yè)務,就是套取國家進項稅了,再說你們這只有20元,稅額2.3元(13%)。如果你確實不放心,只能聯(lián)系對方,紅沖一張發(fā)票再開一張正確的。
2024 12/12 14:45
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2024 12/12 14:48
好的 就是對方已經(jīng)抵扣過了 可以自行做賬平掉嗎
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張瑞雪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 14:59
可以的,可以把這個應收款計入到費用中,也可以計入到營業(yè)外。
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2024 12/12 15:01
好的 謝謝
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張瑞雪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 15:14
不客氣,感謝你能為我的回單做出評價,謝謝!
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