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你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬,電纜電線花了幾萬,做賬時候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請明細(xì)說明做賬分錄謝謝
玲老師
??|
提問時間:04/25 09:43
#財(cái)務(wù)軟件#
內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒有發(fā)票也行。
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金蝶專業(yè)版,我看網(wǎng)上有費(fèi)用發(fā)票一欄但是我的沒有,有一份合同有材料和運(yùn)費(fèi),但是發(fā)票他們是分開開的,如何在金蝶里面操作?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/25 09:18
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,材料和運(yùn)費(fèi),但是發(fā)票他們是分開開的,合計(jì)金額計(jì)入材料的入賬成本就是了
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進(jìn)口貨物的報關(guān)單是不是繳納關(guān)稅和增值稅需要法人那邊繳納、我們這邊只做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 09:17
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,就是那樣子的
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出口貨物是不是免增值稅、不管小規(guī)模季度開超過三十萬也不會交稅、開90萬也不交稅
郭老師
??|
提問時間:04/25 08:45
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 是的,是這么做的。
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我是公司法人 顧了會計(jì)團(tuán)隊(duì) 會計(jì)有權(quán)利查詢法人征信嗎
朝朝老師
??|
提問時間:04/25 00:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,查詢法人征信需要法人個人授權(quán)才可以
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軟件能調(diào)整夜間模式嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 23:19
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個的話,目前還是沒有的,抱歉了
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用友如果把這個備份恢復(fù)到這個系統(tǒng)管理里面,這個賬是之前財(cái)總做的 ,現(xiàn)在這個電腦給我用了,只能看到1月2月的賬,看不到3月的,好像要操作一下系統(tǒng)管理 導(dǎo)入 才能看到,現(xiàn)在我不懂怎么導(dǎo)入
空中的酒杯
??|
提問時間:04/24 18:13
#財(cái)務(wù)軟件#
要登陸之前的財(cái)務(wù)做的賬,然后導(dǎo)出,再從帳套處導(dǎo)入就行了。
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網(wǎng)上遇到平臺被黑系統(tǒng)維護(hù)不給提現(xiàn)如何解決問題要報警還是找技術(shù)人員,發(fā)fc00860
王曉曉老師
??|
提問時間:04/24 17:44
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你要問的問題是?
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每月要從金蝶系統(tǒng)導(dǎo)出打印的表要哪些
東老師
??|
提問時間:04/24 16:22
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,導(dǎo)出總賬 明細(xì)賬 財(cái)務(wù)報表就成了
?閱讀? 962
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總支出大于總收入,編制試算平衡表
耿老師
??|
提問時間:04/24 15:31
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!總支出大于總收入意味著支出超出了收入的范圍,這種情況下編制試算平衡表時會出現(xiàn)不平衡。試算平衡表是會計(jì)中用來檢查賬戶余額是否正確的一種工具,它基于會計(jì)方程式:資產(chǎn) = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益。 在正常情況下,試算平衡表的借方和貸方應(yīng)該是平衡的,即總金額相等。但是,如果總支出大于總收入,那么在沒有其他調(diào)整的情況下,試算平衡表將無法平衡。 你們是有前期盈余還是法人轉(zhuǎn)款進(jìn)入企業(yè)?
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物業(yè)單位:本月已收業(yè)主交來水電費(fèi)款項(xiàng),在本月繳納稅款,隔月開發(fā)票,怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:04/24 15:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!借你借銀行存款 ,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 下一個月開發(fā)票的時候,你要做負(fù)數(shù)的不開票金額和正數(shù)的開票金額。
?閱讀? 964
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4S店,采用“銀行商業(yè)匯票”比如起票100萬,我司打款10%也就是10萬元,然后得到100萬的匯票在系統(tǒng)下單訂車,車到店,監(jiān)管就收走行駛證,客戶買車了 我們再打款90%的款,他們再拿證給我們,這個過程分錄分別怎么做
沈潔老師
??|
提問時間:04/24 14:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以參考以下分錄: 支付10萬時,借:短期借款10 貸:銀行存款10 收到商業(yè)匯票,借:應(yīng)收票據(jù)100 貸:短期借款100 支付90萬時,借:短期借款90 貸:銀行存款90
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應(yīng)收賬款不是資產(chǎn)類科目,借方增加嗎,為什么會記入貸方,我還是記錄錯了是嗎
郭老師
??|
提問時間:04/24 14:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是解放增加,你得看下他這發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的。
?閱讀? 4150
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填出來國內(nèi)數(shù)據(jù)是這樣的嗎,只有累計(jì)借方和期初余額 累計(jì)貸方數(shù)據(jù)就沒有了,會不會影響后期試算平衡
maize老師
??|
提問時間:04/24 13:36
#財(cái)務(wù)軟件#
您好不會影響,你有貸方發(fā)生才會有數(shù)據(jù)
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分公司應(yīng)收賬款撥給總部服務(wù)費(fèi),總部做賬的時候應(yīng)計(jì)入什么科目?
宋生老師
??|
提問時間:04/24 13:28
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!這個借銀行存款 貸內(nèi)部往來
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公司搬遷的裝修費(fèi)用那個科目,有支付裝修公司費(fèi)用,電線費(fèi)用,買各種電器空調(diào)凈水器之類 都記那個科目,基本上都已經(jīng)付的這不對了
郭老師
??|
提問時間:04/24 12:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這是租賃的房屋嗎?
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比如報銷款,3月份報銷了付款了,但是發(fā)票是4月開,這個怎么做賬,三月付款的賬怎么做,4月有發(fā)票怎么做賬
東老師
??|
提問時間:04/24 12:21
#財(cái)務(wù)軟件#
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款就成了
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這個蘇州布達(dá)電子公司的初始數(shù)據(jù)怎么錄入
小小霞老師
??|
提問時間:04/24 11:35
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,按照表一的期末數(shù)據(jù)去填寫
?閱讀? 1597
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請問老師,金蝶專業(yè)版的ais文件怎么在系統(tǒng)導(dǎo)出
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/24 11:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 你要導(dǎo)什么文件了?
?閱讀? 4239
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在金蝶軟件里資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款科目應(yīng)該怎么設(shè)置公式。
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/24 10:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
?閱讀? 7150
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那當(dāng)時老師說的免費(fèi)的
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/24 09:47
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 你是要找前面那個老師吧,要寫上他的名字,他看到了就會接了
?閱讀? 4380
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快賬那個軟件一直是免費(fèi)的嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/24 09:44
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個得看你的權(quán)限 個人中心看
?閱讀? 4340
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老師我數(shù)據(jù)全部都對的上,我導(dǎo)出Excel表格后,資產(chǎn)期初余額相加也等于負(fù)債和所有者權(quán)益的期初余額之和,哪里出錯了呢
meizi老師
??|
提問時間:04/24 09:19
#財(cái)務(wù)軟件#
你好;你現(xiàn)在是那個地方不對; 是負(fù)債表的左右兩邊不平還是什么問題
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短期借款期末余額的會計(jì)電算化公式是什么?類似于貨幣資金期末余額=QM("1001",)+QM("1002")+QM("1012") 含義:“貨幣資金”期末余額=期末“庫存現(xiàn)金”+期末“銀行存 款”+期末“其他貨幣資金”這樣的
微微老師
??|
提問時間:04/24 09:18
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,短期借款期末余額=期末“短期借款”
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老師,金蝶軟件上面初始數(shù)據(jù)錄入會計(jì)科目期初余額怎么錄入,雙擊進(jìn)去國內(nèi)的數(shù)據(jù),選擇往來單位沒有問題,但是只能輸入借方數(shù)據(jù),但是會計(jì)科目期初數(shù)據(jù)表格,借方本年累計(jì)和貸方本年累計(jì)和期初余額是三個數(shù)據(jù),我只能錄入一個借方數(shù)據(jù)???
樸老師
??|
提問時間:04/24 09:17
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 軟件設(shè)置問題 你按余額方向錄入 如果方向不對就反方向負(fù)數(shù)
?閱讀? 1788
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怎么我的會員不能查看財(cái)務(wù)軟件一金碟
廖君老師
??|
提問時間:04/23 22:30
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,明早快去學(xué)堂首頁咨詢在線客服哈,答疑老師沒有權(quán)限進(jìn)入課堂和實(shí)操,不清楚的不能隨便回復(fù)誤導(dǎo)您,還請您原諒
?閱讀? 4418
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老師,為什么我在使用快賬軟件做記賬憑證的時候,發(fā)現(xiàn)銀行存款和庫存現(xiàn)金余額一直沒變呢
夏 老師
??|
提問時間:04/23 21:08
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,建議咨詢軟件售后服務(wù)。
?閱讀? 961
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老師,請問金碟軟件錄入憑證時怎么錄入負(fù)數(shù)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 18:57
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 錄完數(shù)字后直接加個負(fù)號就可以
?閱讀? 946
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老師哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
宋生老師
??|
提問時間:04/23 17:10
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 一、根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務(wù)院令第691號)第十條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn); (二)非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù); (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù);(四)國務(wù)院規(guī)定的其他項(xiàng)目。 二、根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)文件附件一《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十七條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個人消費(fèi)。 (二)非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 (四)非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。(五)非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動產(chǎn),均屬于不動產(chǎn)在建工程。 (六)購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。 (七)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
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快賬郵箱格式應(yīng)該怎么填
小鎖老師
??|
提問時間:04/23 16:54
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,選擇手機(jī)加@163.com的
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