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資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi),是哪些稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 19:01
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)主要包括以下稅種: 增值稅 企業(yè)在銷(xiāo)售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)或服務(wù)等過(guò)程中,按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額,如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就會(huì)形成應(yīng)交增值稅。 消費(fèi)稅 對(duì)于生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的企業(yè),應(yīng)按照應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售數(shù)量等計(jì)算繳納的消費(fèi)稅。 企業(yè)所得稅 根據(jù)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率計(jì)算得出的應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,在未繳納之前體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目中。 城市維護(hù)建設(shè)稅 以企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù),按照一定比例(如市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1%)計(jì)算繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。 教育費(fèi)附加和地方教育附加 同樣以企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù),分別按照 3% 和 2%(各地可能略有不同)的比例計(jì)算繳納的附加稅費(fèi)。 房產(chǎn)稅 企業(yè)擁有房產(chǎn),按照房產(chǎn)原值或租金收入等為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅。 城鎮(zhèn)土地使用稅 企業(yè)使用城鎮(zhèn)土地,按照實(shí)際占用的土地面積和規(guī)定的稅額計(jì)算應(yīng)繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅。 資源稅 開(kāi)采應(yīng)稅礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個(gè)人,應(yīng)按照應(yīng)稅產(chǎn)品的課稅數(shù)量和規(guī)定的單位稅額計(jì)算繳納的資源稅。 印花稅 企業(yè)簽訂各類(lèi)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)、營(yíng)業(yè)賬簿等,應(yīng)按照規(guī)定的稅率計(jì)算繳納的印花稅。 個(gè)人所得稅(代扣代繳部分) 企業(yè)作為扣繳義務(wù)人,代扣代繳員工的個(gè)人所得稅,在未上繳之前也反映在應(yīng)交稅費(fèi)科目中。
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電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)最晚什么時(shí)候報(bào)送
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 最晚是5月31日
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年終獎(jiǎng)這個(gè)是單度計(jì)稅。跟每月薪資的個(gè)稅和退稅都沒(méi)有任何關(guān)系和影響。這個(gè)理解對(duì)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:58
#稅務(wù)#
您好,是的,可以這樣理解的
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收到保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬?收到保理款呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:58
#稅務(wù)#
保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票入賬 計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 保理手續(xù)費(fèi)”。如收到 10,000 元發(fā)票,若已付記 “借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 保理手續(xù)費(fèi) 10,000;貸:銀行存款 10,000”,未付記 “貸:應(yīng)付賬款”。 收到保理款入賬 有追索權(quán)保理:計(jì)入 “短期借款 - 保理借款”。如收到 500,000 元,記 “借:銀行存款 500,000;貸:短期借款 - 保理借款 500,000”。 無(wú)追索權(quán)保理:通過(guò) “應(yīng)收賬款” 和 “其他業(yè)務(wù)收入” 或 “營(yíng)業(yè)外收入” 核算。如應(yīng)收賬款 600,000 元,收到 580,000 元,記 “借:銀行存款 580,000;營(yíng)業(yè)外收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 20,000;貸:應(yīng)收賬款 600,000”。
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老師,抵債協(xié)議和抵賬協(xié)議的區(qū)別是什么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:57
#稅務(wù)#
您好, 抵債協(xié)議是債務(wù)人與債權(quán)人之間就債務(wù)清償問(wèn)題達(dá)成的協(xié)議,通常涉及以非貨幣資產(chǎn)(如動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利)來(lái)清償債務(wù)。 抵賬協(xié)議是指兩個(gè)或多個(gè)單位之間為了解決彼此之間的欠款問(wèn)題,通過(guò)協(xié)商同意相互抵消等額債務(wù)的法律行為
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請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅局開(kāi)局的已開(kāi)發(fā)票跟導(dǎo)出的發(fā)票總數(shù)有可能對(duì)不上嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:54
#稅務(wù)#
您好,一般是對(duì)得上的,他們上面都有記錄的
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老師,比如說(shuō)報(bào)稅期結(jié)束了(2月份發(fā)現(xiàn)),我發(fā)現(xiàn)第4季度的企業(yè)所得稅有錯(cuò)誤,是不是可以修改呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:54
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要去窗口更改才可以
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老師,申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),提示這個(gè),應(yīng)該怎么解決?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你增值稅申報(bào)了嗎
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報(bào)小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅月報(bào),資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)的那個(gè)金額嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:53
#稅務(wù)#
小規(guī)模企業(yè)在申報(bào)企業(yè)所得稅月報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額通常是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)數(shù),是季度初+季度末然后除以2算出來(lái)的
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老師報(bào)企稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額,是整個(gè)年度的累計(jì)金額還是第四季度的金額?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:53
#稅務(wù)#
您好,是整個(gè)年度的累計(jì)數(shù)
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專(zhuān)項(xiàng)扣除填寫(xiě)扣除有效期是怎么怎么得來(lái)的,為什么會(huì)自動(dòng)跳到4月開(kāi)始
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:52
#稅務(wù)#
你好看填寫(xiě)的日期決定的
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老師,我對(duì)個(gè)體戶(hù)定期定額征收不太了解,注冊(cè)一家個(gè)體戶(hù)怎么才能核定為定期定額呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:49
#稅務(wù)#
準(zhǔn)備申請(qǐng)材料 基礎(chǔ)材料:通常包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、經(jīng)營(yíng)者身份證明文件如身份證或護(hù)照原件及復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件等。 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明:若為自有房產(chǎn),需提供產(chǎn)權(quán)證或買(mǎi)賣(mài)契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及復(fù)印件;若為租賃的場(chǎng)所,需提供租賃協(xié)議原件及復(fù)印件,以及出租人為自然人的還需提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件。部分地區(qū)可能還要求提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的照片。 財(cái)務(wù)相關(guān)材料:雖然核定征收不需要像查賬征收那樣提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,但可能仍需提供一些基本的財(cái)務(wù)報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等,用于反映個(gè)體戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。對(duì)于確實(shí)無(wú)法提供完整賬簿的,需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。 提交申請(qǐng) 電子稅務(wù)局申請(qǐng):登錄所在地電子稅務(wù)局的官方網(wǎng)站,輸入稅號(hào)和密碼登錄。在 “我要辦稅” 菜單里,找到 “核定管理” 選項(xiàng),點(diǎn)擊進(jìn)入后選擇 “定期定額戶(hù)申請(qǐng)核定及調(diào)整定額”,仔細(xì)閱讀填寫(xiě)要求,將經(jīng)營(yíng)情況、收入、成本等信息一一填入,確認(rèn)無(wú)誤后提交申請(qǐng)。 辦稅服務(wù)廳申請(qǐng):也可以攜帶上述準(zhǔn)備好的材料前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳,向工作人員提出定期定額核定的申請(qǐng),并提交相關(guān)材料。 等待審核與結(jié)果通知
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老師,研發(fā)費(fèi)用填不進(jìn)去是怎么回事,上季度填的這個(gè)位置
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是系統(tǒng)問(wèn)題吧 你明天再試試
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老師,本年利潤(rùn)賺錢(qián),以前年度虧損,整體上是虧損,需要計(jì)提盈余公積嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:44
#稅務(wù)#
您好,這種可以不用計(jì)提
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老師,抵債協(xié)議是否僅僅抵消的是錢(qián),雙方不用把錢(qián)打來(lái)打去的,但是發(fā)票是要該怎么開(kāi)還是怎么開(kāi)的,不能按照差額開(kāi)發(fā)票,是嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:43
#稅務(wù)#
...
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營(yíng)范圍括號(hào)內(nèi)描述的憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),是怎么意思?比如經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械設(shè)備租賃,那這句話(huà),我是不是可以開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:43
#稅務(wù)#
你好,這種情況不可以開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票,允許開(kāi)機(jī)械設(shè)備租賃的發(fā)票。
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老師,我是一家運(yùn)輸公司,我替電商公司發(fā)快遞,電商公司把貨物賣(mài)給俄羅斯,我替他們發(fā)貨,我是和順豐公司合作,我收到的需要發(fā)貨的物品,我就給快遞公司,我沒(méi)給電商公司開(kāi)票,物流也沒(méi)給我開(kāi)票,但我報(bào)無(wú)票收入了,我想問(wèn)下,我交印花稅嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要交印花稅的哦
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房產(chǎn)稅申報(bào),怎樣把從價(jià)計(jì)征改為從租計(jì)征
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:41
#稅務(wù)#
進(jìn)入稅源采集模塊 點(diǎn)擊“我要辦稅”目錄下方的子目錄“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”,點(diǎn)擊“財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)”,進(jìn)入“財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告”頁(yè)面,點(diǎn)擊“房產(chǎn)稅稅源采集”。 修改從價(jià)計(jì)征信息 進(jìn)入房產(chǎn)稅稅源明細(xì),點(diǎn)擊“應(yīng)稅明細(xì)”,在“房屋應(yīng)稅信息(從價(jià))”欄下點(diǎn)擊“變更”按鈕,填寫(xiě)“其中出租房產(chǎn)原值”和“其中出租面積”,變更時(shí)間選擇房屋交付出租當(dāng)月,然后點(diǎn)擊“保存”。 新增從租計(jì)征信息 首次新增從租信息,需要點(diǎn)擊界面左上角“從租計(jì)征”維護(hù)對(duì)應(yīng)出租信息,點(diǎn)擊“新增”,填寫(xiě)“申報(bào)租金所屬租賃期起/止”“申報(bào)租金收入”,如果可享受減免稅優(yōu)惠政策,點(diǎn)擊“增行”進(jìn)行維護(hù),點(diǎn)擊“保存”完成從租計(jì)征信息采集。
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老師,這種情況怎么填
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:40
#稅務(wù)#
您好,我們稅務(wù)開(kāi)戶(hù)時(shí)填 的主業(yè)不是農(nóng)林等,這個(gè)才是免稅的,提示就是這個(gè),咱要去申請(qǐng)更正一下稅種
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老師,請(qǐng)您看看這樣計(jì)算是否有誤?1、如果25年公司利潤(rùn)沒(méi)超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅的實(shí)際稅負(fù)是5%。房東不開(kāi)具發(fā)票的話(huà),公司要承擔(dān)的稅是企業(yè)所得稅=2500*6個(gè)月*5%=750元,印花稅=2500*6個(gè)月*0.001/2=7.5元,合計(jì)承擔(dān)的稅是757.5元。2、如果25年公司利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅是25%,房東不開(kāi)具發(fā)票的話(huà),公司要承擔(dān)的稅是企業(yè)所得稅=2500*6-25%=3750,印花稅=2500*6*0.001=15,合計(jì)承擔(dān)的稅是3765元。3、如果25年公司承擔(dān)開(kāi)票的稅,則房產(chǎn)稅=2500*6*4%=600,個(gè)稅=(2500-800)*10%*6=1020元,印花稅15元,合計(jì)承擔(dān)的稅是1635元。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 看了下計(jì)算正確
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每年1月份報(bào)營(yíng)業(yè)賬薄印花稅,選擇日期還是選12月份的嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:37
#稅務(wù)#
你好,可以選擇12月份的。
?閱讀? 27
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我公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年已入成本的一張發(fā)票需要紅沖,請(qǐng)問(wèn)稅法有規(guī)定需要修改2022年企業(yè)所得稅匯算申報(bào)表嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:31
#稅務(wù)#
匯算清繳前紅沖:若在 2023 年匯算清繳前紅沖且重新取得正確發(fā)票,直接在匯算清繳時(shí)按調(diào)整后的成本申報(bào),一般不用修改 2022 年匯算申報(bào)表。 匯算清繳后紅沖:若在匯算清繳后紅沖,根據(jù)規(guī)定,匯算清繳期結(jié)束后取得符合規(guī)定的憑證可追補(bǔ)至支出發(fā)生年度(不超五年)扣除,這種情況若追補(bǔ)扣除則要修改 2022 年匯算申報(bào)表,否則不用。
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請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出年底可以不結(jié)轉(zhuǎn)明年后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)不?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:25
#稅務(wù)#
不可以的,費(fèi)用化月末必須沒(méi)有余額結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
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2.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為:【0】元; 3.一般而言,企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請(qǐng)審核工資的實(shí)際列支情況。
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:24
#稅務(wù)#
你好,你看看你們賬上是否有工資薪金支出。如果有的話(huà),就填在目前是0元的這個(gè)地方。
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老師請(qǐng)問(wèn),根據(jù)規(guī)定,允不允許以前月份已投入研發(fā)費(fèi)用的材料沖掉一點(diǎn)
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:22
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)年的可以調(diào)整
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請(qǐng)問(wèn)老師,我實(shí)收資本增加時(shí)當(dāng)月已繳納印花稅,為什么在申報(bào)財(cái)務(wù)表時(shí),在“實(shí)收資本“還提示當(dāng)期實(shí)收資本和資本公積已增加,應(yīng)按規(guī)定申報(bào)繳納印花稅。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不要緊的,只是提示
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老師,24年10月收到23年2月份的費(fèi)用發(fā)票,可以入賬嗎?入賬的話(huà),24年匯算清繳時(shí)是不是要調(diào)增?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不建議入賬,時(shí)間太長(zhǎng)了
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老師,咱們系統(tǒng)財(cái)務(wù)工具,計(jì)算個(gè)稅那個(gè)五險(xiǎn)一金怎么輸入,是輸個(gè)人承擔(dān)的年度總金額嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:17
#稅務(wù)#
您好,輸入個(gè)負(fù)擔(dān)的個(gè)稅
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個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅起征點(diǎn)是多少?怎么有的說(shuō)800,有的說(shuō)5000?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:14
#稅務(wù)#
預(yù)繳的時(shí)候勞務(wù)起征點(diǎn)是800,這個(gè)5000是工資
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進(jìn)項(xiàng)名稱(chēng)開(kāi):涂料*乳膠漆,銷(xiāo)項(xiàng)名稱(chēng)開(kāi):涂料*涂料,這樣可以嘛
雪兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:14
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,可以的,只是說(shuō)不太符合規(guī)定。應(yīng)該開(kāi)明細(xì)最好
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