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老師,我們公司是一般納稅人,這個月申報的企業(yè)所得稅申報表季報 和年報這兩個填的數(shù)字是一樣的么
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 19:32
#稅務(wù)#
您好,有累計數(shù)的一列數(shù)值是一樣的
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您好老師,點擊附加扣除項的,是只點擊如圖專項附加扣除嗎?另外的個人養(yǎng)老要點嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 19:31
#稅務(wù)#
對的是的,需要選擇
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合伙企業(yè)中投資方其中有一方為自然人,年終取得股息分紅,自然人取得分紅并且已在電子稅務(wù)局(扣繳端)按照股息紅利申報并繳納稅款。該合伙企業(yè)稅種認(rèn)定的有經(jīng)營所得和代扣代繳,那自然人是否還需要申報經(jīng)營所得嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 19:30
#稅務(wù)#
您好,要的,合伙企業(yè)的自然人要申報經(jīng)營所得的,季度和年度都要申報
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老師,去年的進項稅額調(diào)出今年補稅款,怎樣做分錄
郭老師
??|
提問時間:01/14 19:29
#稅務(wù)#
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行存款。如果之前年度做了成本費用。
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申請破產(chǎn)可以不用還清債務(wù)嗎?哪些條件可以申請
樸老師
??|
提問時間:01/14 19:20
#稅務(wù)#
申請破產(chǎn)不意味著不用還清債務(wù)。在破產(chǎn)程序中,會對債務(wù)人的資產(chǎn)進行清算和分配,以清償債務(wù),但通常情況下債權(quán)人只能獲得部分清償。以下是關(guān)于申請破產(chǎn)的條件: 企業(yè)破產(chǎn)申請條件 不能清償?shù)狡趥鶆?wù):債務(wù)人的債務(wù)已經(jīng)到期,且無法以現(xiàn)有的財產(chǎn)、資金或信用等方式來清償這些債務(wù)。 資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力:債務(wù)人的資產(chǎn)總額明顯小于其債務(wù)總額,呈現(xiàn)出資不抵債的局面;或者在較長時間內(nèi),債務(wù)人持續(xù)無法清償債務(wù),無論其采取何種經(jīng)營策略或財務(wù)手段都難以改變這種局面。 個人破產(chǎn)申請條件 不能清償?shù)狡趥鶆?wù):債務(wù)人對于已到償還期限的債務(wù),全部或部分處于持續(xù)的不能清償狀態(tài)。 資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力:債務(wù)人的全部資產(chǎn)在扣除負債后,已無法覆蓋其所有債務(wù),或者其資產(chǎn)狀況顯示其缺乏足夠的償債能力。 具有破產(chǎn)清算、重整或者和解的意愿:只有當(dāng)債務(wù)人主動提出破產(chǎn)申請,并積極配合相關(guān)程序,才有可能進入破產(chǎn)程序。
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年終獎12月份發(fā)放和1月份發(fā)放。在稅務(wù)上有什么區(qū)別?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 19:19
#稅務(wù)#
您好,這個沒區(qū)別的,只要計提在12月就可以了
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老師,填寫24年企業(yè)所得稅年報時,營業(yè)成本和財務(wù)費用行次有黃色感嘆號提醒比去年同期營業(yè)變動50%以上,請問這個黃色感嘆號提醒可以忽略嗎?忽略會不會有稅務(wù)風(fēng)險?這是企業(yè)真實的數(shù)據(jù),而且營業(yè)收入也比去年同期一樣的變動了,但收入?yún)s沒有感嘆號提醒?
樸老師
??|
提問時間:01/14 19:18
#稅務(wù)#
數(shù)據(jù)正確上面有可以忽略那你就忽略
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請問印花稅怎么作廢申報
樸老師
??|
提問時間:01/14 19:17
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局:打開國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局網(wǎng)站,使用企業(yè)的納稅人識別號、密碼等進行登錄。 進入申報查詢維護頁面:點擊 “我要辦稅”—“稅費申報及繳納”—“按期應(yīng)申報”—“財產(chǎn)和行為稅合并申報”—“財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護”。 查詢申報信息:在 “財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護” 頁面,根據(jù)需要調(diào)整稅款所屬期、申報日期等查詢條件,查到要作廢的印花稅申報信息。 作廢申報:在查詢到的申報信息后方操作欄中,點擊 “作廢” 菜單進行作廢。點擊 “作廢” 按鈕后,系統(tǒng)可能會彈出確認(rèn)提示框,要求輸入作廢原因,輸入原因后點擊 “確定” 即可完成作廢申報。
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老師,現(xiàn)在全年一次性獎金是怎么計算的啊
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 19:16
#稅務(wù)#
你好,有兩種計稅方法,一種是和工資薪金一起申報計算,一種是單獨計稅(就是除以12)。
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老師,我想問為什么我外幣和人民幣的金蝶帳套,102的銀行戶,外幣清空了,人民幣清空了,可是本位幣還有負數(shù),這個怎么弄平
樸老師
??|
提問時間:01/14 19:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 匯兌損益調(diào)整: 可能是匯率變動產(chǎn)生匯兌損益導(dǎo)致。進入 “賬務(wù)處理” 的 “期末處理” 或 “結(jié)賬”,找到 “匯兌損益調(diào)整” 選項,選擇相關(guān)科目,輸入正確匯率,讓系統(tǒng)自動調(diào)整本位幣余額。 檢查前期數(shù)據(jù)錄入: 審核與 102 銀行戶有關(guān)的憑證,看是否有金額、借貸方向錯誤。同時檢查外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時匯率設(shè)置是否正確,有錯誤就更正或沖銷重錄。 科目余額方向檢查: 查看 102 銀行戶科目余額方向是否正確(應(yīng)為借方),若錯誤,在 “會計科目” 設(shè)置中修改,讓系統(tǒng)重新計算余額。 紅字沖銷與重新入賬: 找出錯誤分錄,用紅字沖銷,再重新錄入正確分錄。操作前備份數(shù)據(jù),若還不行,聯(lián)系金蝶技術(shù)支持或?qū)I(yè)財務(wù)人員。
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申報了第四季度企業(yè)所得稅需要交稅,怎么跳不出來交稅頁面?是不需要交,等匯算清繳了才交么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 19:09
#稅務(wù)#
您好,在電子稅務(wù)局主面上面的個稅費繳納,從這里進去
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小規(guī)模納稅人超過30萬開具的3%增值稅專用發(fā)票交納增值稅時是按照3%交納還是按照減按1%交納?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 19:08
#稅務(wù)#
您好,這個是按3%來交的
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老師,現(xiàn)在還能更改2024年第1季度的報表嗎,匯算清繳過了,之前的會計填的現(xiàn)金流量表都跟財務(wù)軟件里的都對不上,因為我后面的現(xiàn)金注量表,我發(fā)現(xiàn)本年累計金額都不對,所以我去查發(fā)現(xiàn)之前第一季度都不對了,估計2023年的不對,但是2023年的我肯定不能動,那2024年第一季度的現(xiàn)金流量表我能改嗎
樸老師
??|
提問時間:01/14 19:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以改 但是可能會有查賬風(fēng)險
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工地民工,工傷賠償,保險公司賠償:10165.82到對公賬戶,仲裁調(diào)解賠付員工9萬,分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時間:01/14 19:05
#稅務(wù)#
你好,保險公司賠償?shù)倪@一部分,你們需要支付給個人是嗎?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款10165.82, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款10165.82。 然后,你們單位賠付的這一部分, 借工程施工福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款9萬
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資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費,是哪些稅
樸老師
??|
提問時間:01/14 19:01
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費主要包括以下稅種: 增值稅 企業(yè)在銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)或服務(wù)等過程中,按照銷項稅額減去進項稅額后的差額計算應(yīng)繳納的增值稅額,如果銷項稅額大于進項稅額,就會形成應(yīng)交增值稅。 消費稅 對于生產(chǎn)、委托加工和進口應(yīng)稅消費品的企業(yè),應(yīng)按照應(yīng)稅消費品的銷售額或銷售數(shù)量等計算繳納的消費稅。 企業(yè)所得稅 根據(jù)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率計算得出的應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,在未繳納之前體現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目中。 城市維護建設(shè)稅 以企業(yè)實際繳納的增值稅、消費稅為計稅依據(jù),按照一定比例(如市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1%)計算繳納的城市維護建設(shè)稅。 教育費附加和地方教育附加 同樣以企業(yè)實際繳納的增值稅、消費稅為計稅依據(jù),分別按照 3% 和 2%(各地可能略有不同)的比例計算繳納的附加稅費。 房產(chǎn)稅 企業(yè)擁有房產(chǎn),按照房產(chǎn)原值或租金收入等為計稅依據(jù)計算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅。 城鎮(zhèn)土地使用稅 企業(yè)使用城鎮(zhèn)土地,按照實際占用的土地面積和規(guī)定的稅額計算應(yīng)繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅。 資源稅 開采應(yīng)稅礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個人,應(yīng)按照應(yīng)稅產(chǎn)品的課稅數(shù)量和規(guī)定的單位稅額計算繳納的資源稅。 印花稅 企業(yè)簽訂各類應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)賬簿等,應(yīng)按照規(guī)定的稅率計算繳納的印花稅。 個人所得稅(代扣代繳部分) 企業(yè)作為扣繳義務(wù)人,代扣代繳員工的個人所得稅,在未上繳之前也反映在應(yīng)交稅費科目中。
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電子稅務(wù)局上的財務(wù)報表年報最晚什么時候報送
小菲老師
??|
提問時間:01/14 18:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 最晚是5月31日
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年終獎這個是單度計稅。跟每月薪資的個稅和退稅都沒有任何關(guān)系和影響。這個理解對嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 18:58
#稅務(wù)#
您好,是的,可以這樣理解的
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收到保理手續(xù)費發(fā)票怎么入賬?收到保理款呢?
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:58
#稅務(wù)#
保理手續(xù)費發(fā)票入賬 計入 “財務(wù)費用 - 保理手續(xù)費”。如收到 10,000 元發(fā)票,若已付記 “借:財務(wù)費用 - 保理手續(xù)費 10,000;貸:銀行存款 10,000”,未付記 “貸:應(yīng)付賬款”。 收到保理款入賬 有追索權(quán)保理:計入 “短期借款 - 保理借款”。如收到 500,000 元,記 “借:銀行存款 500,000;貸:短期借款 - 保理借款 500,000”。 無追索權(quán)保理:通過 “應(yīng)收賬款” 和 “其他業(yè)務(wù)收入” 或 “營業(yè)外收入” 核算。如應(yīng)收賬款 600,000 元,收到 580,000 元,記 “借:銀行存款 580,000;營業(yè)外收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 20,000;貸:應(yīng)收賬款 600,000”。
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老師,抵債協(xié)議和抵賬協(xié)議的區(qū)別是什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 18:57
#稅務(wù)#
您好, 抵債協(xié)議是債務(wù)人與債權(quán)人之間就債務(wù)清償問題達成的協(xié)議,通常涉及以非貨幣資產(chǎn)(如動產(chǎn)、不動產(chǎn)或其他財產(chǎn)權(quán)利)來清償債務(wù)。 抵賬協(xié)議是指兩個或多個單位之間為了解決彼此之間的欠款問題,通過協(xié)商同意相互抵消等額債務(wù)的法律行為
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請問老師,電子稅局開局的已開發(fā)票跟導(dǎo)出的發(fā)票總數(shù)有可能對不上嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 18:54
#稅務(wù)#
您好,一般是對得上的,他們上面都有記錄的
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老師,比如說報稅期結(jié)束了(2月份發(fā)現(xiàn)),我發(fā)現(xiàn)第4季度的企業(yè)所得稅有錯誤,是不是可以修改呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 18:54
#稅務(wù)#
您好,這個要去窗口更改才可以
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老師,申報文化事業(yè)建設(shè)費,提示這個,應(yīng)該怎么解決?
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你增值稅申報了嗎
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報小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅月報,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)合計的那個金額嗎
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:53
#稅務(wù)#
小規(guī)模企業(yè)在申報企業(yè)所得稅月報時,資產(chǎn)總額通常是資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)合計數(shù),是季度初+季度末然后除以2算出來的
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老師報企稅的時候營業(yè)收入本年累計金額,是整個年度的累計金額還是第四季度的金額?
東老師
??|
提問時間:01/14 18:53
#稅務(wù)#
您好,是整個年度的累計數(shù)
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專項扣除填寫扣除有效期是怎么怎么得來的,為什么會自動跳到4月開始
東老師
??|
提問時間:01/14 18:52
#稅務(wù)#
你好看填寫的日期決定的
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老師,我對個體戶定期定額征收不太了解,注冊一家個體戶怎么才能核定為定期定額呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:49
#稅務(wù)#
準(zhǔn)備申請材料 基礎(chǔ)材料:通常包括營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、經(jīng)營者身份證明文件如身份證或護照原件及復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件等。 經(jīng)營場所證明:若為自有房產(chǎn),需提供產(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及復(fù)印件;若為租賃的場所,需提供租賃協(xié)議原件及復(fù)印件,以及出租人為自然人的還需提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件。部分地區(qū)可能還要求提供經(jīng)營場所的照片。 財務(wù)相關(guān)材料:雖然核定征收不需要像查賬征收那樣提供詳細的財務(wù)會計資料,但可能仍需提供一些基本的財務(wù)報表,如資產(chǎn)負債表、利潤表等,用于反映個體戶的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。對于確實無法提供完整賬簿的,需向稅務(wù)機關(guān)說明情況。 提交申請 電子稅務(wù)局申請:登錄所在地電子稅務(wù)局的官方網(wǎng)站,輸入稅號和密碼登錄。在 “我要辦稅” 菜單里,找到 “核定管理” 選項,點擊進入后選擇 “定期定額戶申請核定及調(diào)整定額”,仔細閱讀填寫要求,將經(jīng)營情況、收入、成本等信息一一填入,確認(rèn)無誤后提交申請。 辦稅服務(wù)廳申請:也可以攜帶上述準(zhǔn)備好的材料前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳,向工作人員提出定期定額核定的申請,并提交相關(guān)材料。 等待審核與結(jié)果通知
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老師,研發(fā)費用填不進去是怎么回事,上季度填的這個位置
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是系統(tǒng)問題吧 你明天再試試
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老師,本年利潤賺錢,以前年度虧損,整體上是虧損,需要計提盈余公積嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 18:44
#稅務(wù)#
您好,這種可以不用計提
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老師,抵債協(xié)議是否僅僅抵消的是錢,雙方不用把錢打來打去的,但是發(fā)票是要該怎么開還是怎么開的,不能按照差額開發(fā)票,是嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/14 18:43
#稅務(wù)#
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營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營范圍括號內(nèi)描述的憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動,是怎么意思?比如經(jīng)營范圍是機械設(shè)備租賃,那這句話,我是不是可以開建筑服務(wù)的發(fā)票?
波德老師
??|
提問時間:01/14 18:43
#稅務(wù)#
你好,這種情況不可以開建筑服務(wù)的發(fā)票,允許開機械設(shè)備租賃的發(fā)票。
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