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企業(yè)專管員的電話在哪里查詢?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:22
#稅務(wù)#
現(xiàn)在已經(jīng)取消稅管員了。
?閱讀? 57
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今年收的物業(yè)費不夠用,一共收了10萬多,都用來支付電梯維修費電費了
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:20
#稅務(wù)#
你好你的問題是什么呢?
?閱讀? 78
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老師你好,深圳地區(qū)公司,實收資本印花稅 怎么申報?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:15
#稅務(wù)#
你好,登錄電子稅務(wù)局,點擊印花稅申報表,填寫計稅依據(jù)金額,然后扣繳稅款
?閱讀? 7
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老師,這個是個體工商戶,習(xí)慣性核定了財務(wù)報表,已經(jīng)申報12月季度的了,以后怎么能取消財務(wù)報表報送呢
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:15
#稅務(wù)#
需要向稅局申請核定取消
?閱讀? 12
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老師我咨詢一下我12月末的資產(chǎn)總額在5300萬左右,但是全年平均在4800萬左右,因為今年年末是明年年初,我明年還能享受小微企業(yè)嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:14
#稅務(wù)#
你好,明年是否能享受,還需要看資產(chǎn)總額的平均數(shù),而不僅僅是看期初數(shù)的
?閱讀? 23
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小規(guī)模納稅人本季度增值稅免稅,那本季度這部分免稅銷項稅額是不是要計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 16:12
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人本季度增值稅免稅,這部分免稅銷項稅額應(yīng)計入 “其他收益” 科目(執(zhí)行企業(yè)會計準則的情況)或 “營業(yè)外收入” 科目(執(zhí)行小企業(yè)會計準則的情況),并且需要并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 24
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拜年視頻拍攝的稅收代碼是廣播影視服務(wù)嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/14 16:12
#稅務(wù)#
你好,會計學(xué)堂首頁更多下邊有個稅收分類編碼,可以從那里查一查。
?閱讀? 22
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免稅、免退稅、免抵退稅究竟有什么區(qū)別?為啥有些企業(yè)用這種,有些用那種?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:11
#稅務(wù)#
免稅: 定義:免稅是指某些特定的項目或行為在稅收法律中明確規(guī)定免征增值稅。例如,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、避孕藥品和用具、古舊圖書等。 特點:這些項目在銷售時無需繳納增值稅,也不存在抵扣或退還的問題。 免退稅: 定義:免退稅主要是指出口貨物在出口環(huán)節(jié)免征增值稅,并且之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅也可以退還。 適用對象:主要適用于不具有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè)或其他單位出口貨物勞務(wù)。 特點:企業(yè)可以直接獲得之前繳納的稅款的退還,旨在增加企業(yè)的資金流動性,促進出口。 免抵退稅: 定義:免抵退稅是指企業(yè)在出口貨物時,可以享受免征出口環(huán)節(jié)增值稅,并且可以將之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅進行抵扣或退還。 適用對象:主要適用于具有生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè)。 特點: “免”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。 “抵”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料等所含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 “退”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)期內(nèi)因應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額而未抵頂完的稅額,經(jīng)主管退稅機關(guān)批準后,予以退稅。 為啥有些企業(yè)用這種,有些用那種? 這主要取決于企業(yè)的類型和出口貨物的性質(zhì)。對于具有生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè),由于其出口貨物涉及原材料等進項稅額的抵扣,因此適用免抵退稅政策;而對于不具有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè),其出口貨物主要是直接購買后出口,不涉及進項稅額的抵扣,因此適用免退稅政策。免稅政策則通常針對特定的項目或行為,與企業(yè)的類型和出口貨物的性質(zhì)無關(guān)。
?閱讀? 22
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老師,請問企業(yè)所得稅計算公式是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
?閱讀? 20
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老師,生產(chǎn)型公司12月有出口,但12月申報期留底進項稅不多,是不是可以當(dāng)月不做免抵退稅申報?
小菲老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你可以放在下個月申報的
?閱讀? 42
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資產(chǎn)期末數(shù)是21.01,企業(yè)所得稅以萬元為單位資產(chǎn)寫0嗎
波德老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
你好,如果保留兩位小數(shù),就寫0。保留所有小數(shù)的話,就全寫上。如果寫0不能通過,就需要保留小數(shù)了。
?閱讀? 16
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請問個人工資,年度12萬以內(nèi)是不是可以申請退個人所得稅?之前繳納過的,可以申請退稅對吧?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以申請的。
?閱讀? 25
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老師,你好! 公司買車,有補貼,這個補貼進入營業(yè)外收入嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:08
#稅務(wù)#
是,這個補貼進入營業(yè)外收入
?閱讀? 19
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老師,為什么待認證進項稅額是40000,但資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費是38000,差了2000塊是不是這個月申報的增值稅?
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 16:07
#稅務(wù)#
您好 可以麻煩您把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額截圖一下嗎 這個月繳納了2000的增值稅嗎 還是需要繳納
?閱讀? 25
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個體工商戶,開的都是免稅蔬菜,這個季度開票11萬9千元,是核定征收,需要繳納個人經(jīng)營所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:06
#稅務(wù)#
核定征收,按核定的金額申報
?閱讀? 15
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老師印花稅申報時,營業(yè)賬簿這個稅目,是以哪個為依據(jù)申報的?顯示的是本年的
apple老師
??|
提問時間:01/14 16:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,營業(yè)賬簿,是年稅,一年申報一次的。 它的計稅依據(jù)是:實收資本增加額 加 資本公積增加額 如果有核定這個稅種,且,也沒有上述兩項的增加, 就進行 0申報
?閱讀? 14
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所得稅預(yù)繳表已經(jīng)申報完了 發(fā)現(xiàn)少計提附加稅呢 要怎么處理
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:05
#稅務(wù)#
可現(xiàn)在補計提即可
?閱讀? 29
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一般納稅人上個月開的普票,忘記作廢了,現(xiàn)在報稅發(fā)現(xiàn)要交稅,我可以去作廢嗎?作廢后還會不會交增值稅
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
這個不能夠作廢了,你要做的話只能開紅色,但要先交稅。
?閱讀? 37
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個稅退費手續(xù)時怎么核對的,還是直接點退費就可以了
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
直接點退費就可以了
?閱讀? 19
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你好老師,營業(yè)賬簿印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填寫
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
你好這個你直接寫一就可以了
?閱讀? 10
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24年年終獎,計提在24年12月,發(fā)放在次年1月,申報個稅在次年2月,有問題嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
24年年終獎,計提在24年12月,發(fā)放在次年1月,申報個稅在次年2月,沒有問題
?閱讀? 39
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老師好,小規(guī)模活動公司舉辦慈善晚宴,收入是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報營業(yè)賬簿印花稅,但是交這筆收入印花稅的時候按次無法提交申報,提示現(xiàn)在是按期申報,那收入印花稅應(yīng)該如何申報呢
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 16:02
#稅務(wù)#
您好 請問印花稅有沒有做稅種核定 收入是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈,翡翠把件和畫作 請問是做了開票收入嗎 開的什么內(nèi)容
?閱讀? 38
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老師,定期定額戶也需要經(jīng)營所匯算清繳嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:02
#稅務(wù)#
您好,定期定額不需要做了
?閱讀? 20
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取的發(fā)票且認證,結(jié)果對方稱為走逃企業(yè),進項稅額轉(zhuǎn)出了,補交了企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:01
#稅務(wù)#
您好,這個是什么時候業(yè)務(wù)
?閱讀? 21
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上個季度的財務(wù)報表的費用報錯了,可以這算在這個季度調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:01
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 18
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企業(yè)所得稅第四季度要交費,算上第四季度的研發(fā)費用加計扣除算進去,是不用繳納的,但是在第三季度填寫后,第四季度改不了,明年匯算清繳能退回嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/14 15:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 會退回 的,多退少補
?閱讀? 19
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老師請問小調(diào)增嗎規(guī)模不超過30以內(nèi)的百分之1的部分應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-政府補助,這筆收入企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要納稅
Helen老師
??|
提問時間:01/14 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué)好,需要交所得稅的
?閱讀? 13
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老師,工資薪金和全年一次性獎金收入,申報計算出來的稅額,是一樣的嗎
東老師
??|
提問時間:01/14 15:58
#稅務(wù)#
你好,肯定是不一樣的
?閱讀? 20
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老師,買賣合同印花稅申報期限類型是按期申報沒錯的哈?這個應(yīng)該是以前沒核定的原因我選擇了按期申報它日期自動默認為24年一整年的,我咨詢了專管員她說買賣合同印花稅就是按次申報的,我選擇了按次提示按次申報的應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起15日繳納稅款,所以我按次申報的日期只能選擇申報當(dāng)天日期,金額填2024年第四季度所屬期的嗎
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 15:57
#稅務(wù)#
您好 請問稅種核定的時候核定的是按期申報還是按次申報 這個是看核定的 如果沒有核定 就是按次
?閱讀? 154
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我們是養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社,現(xiàn)在市場活羊價格是1100元一只,我們賬上的成本價格是1408元一只,怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:01/14 15:57
#稅務(wù)#
您好,你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?要有具體的業(yè)務(wù)才能做賬
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