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前三個季度成本入多了,第四季度成本入負(fù)數(shù),是可以的嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:36
#稅務(wù)#
可以的,可以填寫負(fù)數(shù)
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老師,老板有四個個體工商戶,分別是酒吧,ktv,棋牌類型的,他們現(xiàn)在想成立一個有限公司,這四個個體工商戶不注銷,到時用新成立的有限公司到銀行貸款做點其他的事情,經(jīng)營范圍也是跟之前差不多類型的業(yè)務(wù),要怎么做才好呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:35
#稅務(wù)#
公司設(shè)立規(guī)劃 確定公司名稱、注冊資本和股權(quán)結(jié)構(gòu),制定公司章程。 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移與整合策略 梳理業(yè)務(wù),處理合同與客戶關(guān)系、資產(chǎn)與設(shè)備轉(zhuǎn)移。 財務(wù)與稅務(wù)規(guī)劃 整合財務(wù),做好稅務(wù)籌劃,注意業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移中的稅務(wù)問題。 人員安排 考慮員工轉(zhuǎn)移,根據(jù)需要招聘和培訓(xùn)員工。 銀行貸款準(zhǔn)備 建立信用記錄,準(zhǔn)備貸款材料,選擇合適的貸款產(chǎn)品和銀行
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公司屬于供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè),是一般納稅人,日常開票是6% 客戶的貨物用紙箱作包裝,日常會產(chǎn)生很多廢舊紙箱,賣出的話記賬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是記6%還是13%
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 12:34
#稅務(wù)#
你好,廢舊紙箱屬于舊貨,應(yīng)該選13%。
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老師,小規(guī)模季度銷售額超過30萬,舉例季度總收入103元,減免增值稅怎么做賬?借:銀行存款 103 貸:主營業(yè)務(wù)收入103/1.03=100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額2 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 2 貸:營業(yè)外收入:2 對嗎? 不含稅銷售額應(yīng)該是除以1.03吧
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:33
#稅務(wù)#
你好,你開的發(fā)票是3%嗎?如果是的話可以。
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請問老師,年終獎怎么計算個稅?
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:32
#稅務(wù)#
你好,可以參考這個的
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老師,請問下,我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費城建稅38.19,5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了,在10月調(diào)整的時候,我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費城建稅藍(lán)字38.19,請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:30
#稅務(wù)#
你的調(diào)整賬務(wù)處理是正確的。 4 月份計提城建稅時,借:稅金及附加 38.19,貸:應(yīng)交稅費 - 城建稅 38.19,這一步是正確的計提分錄。 而 5 月交稅時,正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費 - 城建稅 38.19,貸:銀行存款 38.19,你當(dāng)時錯做成了借:稅金及附加 38.19,貸:銀行存款 38.19。 在 10 月發(fā)現(xiàn)錯誤進(jìn)行調(diào)整時,用紅字沖銷錯誤的分錄(借:稅金及附加 38.19 紅字),同時做正確的分錄(借:應(yīng)交稅費 - 城建稅 藍(lán)字 38.19),這樣就可以將錯誤的賬務(wù)調(diào)整過來,使得應(yīng)交稅費 - 城建稅科目余額正確,同時沖銷了多記的稅金及附加。
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老師,沒有實收資本和資本公積,營業(yè)賬簿印花稅是不是不用申報?
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,不用申報
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老師好,借款合同和營業(yè)賬簿是分別按照什么會計科目的金額來報印花稅?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 借款合同 會計科目:一般根據(jù) “短期借款”“長期借款” 等科目中記載的借款金額來計算繳納印花稅。這些科目反映了企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個人等借入的款項,是確定借款合同印花稅計稅依據(jù)的重要參考。 營業(yè)賬簿 資金賬簿:按照 “實收資本” 與 “資本公積” 兩項的合計金額作為計稅依據(jù)。企業(yè)在設(shè)立或后續(xù)經(jīng)營過程中,股東投入的資本計入 “實收資本”,資本(股本)溢價等計入 “資本公積”,印花稅根據(jù)這兩個科目金額的總和來計算繳納。 其他賬簿:自 2018 年 5 月 1 日起,對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。之前是按照每本賬簿 5 元來貼花,不涉及特定的會計科目金額。
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土增稅清算后,之前有納入清算范圍的一套住宅,后期因客戶原因,退還給公司了,這種情況再次銷售土增稅如何申報呢?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:23
#稅務(wù)#
土地增值稅清算后房產(chǎn)退還再銷售按尾盤銷售申報: 按清算時單位建筑面積成本費用(清算扣除項目總金額 ÷ 清算總建筑面積)乘以銷售面積確定扣除項目金額,稅金按銷售時實際繳納金額扣除。 計算增值額(再次銷售收入 - 扣除項目金額)和增值率(增值額 ÷ 扣除項目金額 ×100%)。 根據(jù)增值率確定適用稅率和速算扣除系數(shù),按公式計算應(yīng)納稅額(增值額 × 適用稅率 - 扣除項目金額 × 速算扣除系數(shù))。 注意特殊情況,如二次清算、裝修費用處理、政策變動,要和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確保合規(guī)。
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小規(guī)模納稅人有開專票,有開普票,可以用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額好辨認(rèn),專票,可以這樣做賬
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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老師你好,公司是新成立的,今年10月份才開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,在申報所得稅時候,季初資產(chǎn)總額我寫了0,但是提交申報的時候,提示資產(chǎn)總額不得小于0,申報不通過,這應(yīng)該怎么辦?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個得填寫0.01
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自然人代開全電發(fā)票,當(dāng)月作廢,已開紅字確認(rèn)單,狀態(tài)顯示無需確認(rèn),是已經(jīng)作廢了嘛?不需要再開紅字發(fā)票了吧
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 12:19
#稅務(wù)#
您好 狀態(tài)顯示無需確認(rèn),是已經(jīng)作廢 不需要再開紅字發(fā)票了
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老師們,我想問一下我現(xiàn)在注冊了一個新公司,然后要稅務(wù)登記,在網(wǎng)上怎么操作呀?
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:12
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局:使用法人賬號登錄電子稅務(wù)局,通常通過驗證碼登錄或掃碼登錄。如果尚未注冊賬號,需要先進(jìn)行注冊,并確保賬號信息與企業(yè)信息一致。 進(jìn)入稅務(wù)登記模塊:登錄后,在電子稅務(wù)局首頁找到并點擊“我要辦稅”選項,然后選擇“新辦納稅人開業(yè)”進(jìn)入稅務(wù)登記模塊。 填寫稅務(wù)登記信息:輸入企業(yè)基本信息,如公司名稱、納稅人識別號等,確保信息與工商注冊信息一致。填寫法人及辦稅人員的姓名、身份證號、聯(lián)系電話等信息。如果這些信息已經(jīng)存在于稅務(wù)系統(tǒng)中,可以通過“一鍵實名關(guān)聯(lián)”功能進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 上傳相關(guān)資料:上傳營業(yè)執(zhí)照及法人身份證件的掃描件或照片,以及其他必要的材料,如公司章程、驗資報告等。 提交申請并等待審核:確認(rèn)信息無誤后提交申請,可以在電子稅務(wù)局中查詢辦理進(jìn)度。如果申請被駁回,需要根據(jù)稅務(wù)部門的提示進(jìn)行修改并重新提交。
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老師個人獨資轉(zhuǎn)為個體戶行不行
東老師
??|
提問時間:01/14 12:11
#稅務(wù)#
個人獨資企業(yè)可以轉(zhuǎn)為個體戶的
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25年2月做個稅申報表的時候,可以申報一次性年終獎嗎
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 12:10
#稅務(wù)#
您好 25年2月做個稅申報表的時候,可以申報一次性年終獎
?閱讀? 8
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一次性補(bǔ)發(fā)工資在個稅客戶端中五險一金怎么填
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:10
#稅務(wù)#
基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金: 按照實際繳納的金額填寫。這些金額是在補(bǔ)發(fā)工資所對應(yīng)的期間內(nèi),單位和個人實際為該員工繳納的部分。例如,補(bǔ)發(fā)的是過去 6 個月的工資,那么就填寫這 6 個月內(nèi)實際繳納的 “三險一金” 的合計金額。 在個稅申報系統(tǒng)的相應(yīng)欄次中,分別填入單位繳納部分和個人繳納部分(如果系統(tǒng)有區(qū)分的話)。 生育保險和工傷保險: 這兩項保險全部由單位繳納,個人不繳納,且一般不體現(xiàn)在個稅計算中扣除的五險一金里,所以在個稅客戶端中通常不填寫這兩項。
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老師,通過以前年度損益調(diào)整了,結(jié)轉(zhuǎn)直接通過了未分配利潤,那稅該怎么報?這個不影響本年利潤的嘛。稅務(wù)的意思就是要把這筆成本的稅先交了
宋生老師
??|
提問時間:01/14 12:07
#稅務(wù)#
你好,你是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)?是因為什么原因要調(diào)整?
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老師農(nóng)民合作社銷售農(nóng)業(yè)產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不用,免增值稅
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老師,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)票能開幾個點的專票
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 12:05
#稅務(wù)#
您好 小規(guī)模納稅人開勞務(wù)票能開3個點的專票 也可以開1個點的專票 開3多交稅
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老師,開發(fā)票時,稅額比合同上多3分,我可以直接在開票系統(tǒng)上把稅額調(diào)減3分嗎?
小愛老師
??|
提問時間:01/14 12:05
#稅務(wù)#
您好,一筆直接修改不了3分,從多個明細(xì)里金額大的上面修改,一行修改1分就可以
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老師,我想問下農(nóng)業(yè)合作社開的機(jī)耕,機(jī)械服務(wù)需要交印花稅么
宋生老師
??|
提問時間:01/14 12:04
#稅務(wù)#
你好,這種是不需要交的。
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元月接了一個新公司(小規(guī)模),稅務(wù)平臺現(xiàn)在體現(xiàn)的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅年報,時間是25年6月10止,這是24年的年報,這報表應(yīng)該是我報還是以前那會計報?24年工資剛付清,從這月就不付她工資了。
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般來說是你申報,因為這個報表是25年才要申報的
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老師好,我想問下我公司企業(yè)投資外省企業(yè)收到的分紅需要交什么稅費嗎?那個會計的分錄怎么做的?謝謝,我去稅務(wù)大廳問下說不用交稅費,可是我做賬之后顯示要交。 借:應(yīng)收股利,貸:投資收益。 借:銀行存錢,貸:應(yīng)收股利
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:03
#稅務(wù)#
宣告分紅時: 借:應(yīng)收股利 貸:投資收益(這個時候賬上的投資收益增加,但如果符合免稅條件,在計算所得稅時要調(diào)整) 收到分紅時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利
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你好,老師,季度企業(yè)所得稅申報表,公允價值變動損益在哪里填
宋生老師
??|
提問時間:01/14 11:58
#稅務(wù)#
你好,這個不需要單獨填寫的。
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老師,參加市里舉辦的廚師技能比賽,得了1000塊錢獎,要交個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 11:56
#稅務(wù)#
您好,這個按偶然所得來交的
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老師,零售企業(yè)加油站哪些收入要繳印花稅
小菲老師
??|
提問時間:01/14 11:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 符合印花稅征稅范圍的就要繳納印花稅。 加油站主營油的買賣,需要繳納印花稅
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請問我們損壞物業(yè)草坪賠款兩萬元 對方給我們開了專票 是借:營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸 銀行存款嗎 這個稅能抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/14 11:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報什么意思
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 11:54
#稅務(wù)#
您好 就是財產(chǎn)和行為稅 要根據(jù)應(yīng)稅項目先做稅源采集 然后在同一張表格上一起申報
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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表原值和累計折舊是否包含已出售的固定資產(chǎn)
宋生老師
??|
提問時間:01/14 11:53
#稅務(wù)#
你好,如果是本年處置的,這部分的話是包括的。
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24年付的廠房租金,到25年一月還未開票。請問,我可以先在24年12月份做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 11:52
#稅務(wù)#
可以先計提房租費的
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