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我們公司是0申報(bào),上月才申請(qǐng)的一般納稅人,近期才開始營業(yè),有一部分進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,這個(gè)月申請(qǐng)發(fā)票額度,專管員說我們風(fēng)控科有風(fēng)險(xiǎn),他那邊的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)人工解除了,讓我們問風(fēng)控科,我焦慮,這是個(gè)啥風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 13:01
#稅務(wù)#
你好,之前實(shí)際就是沒有業(yè)務(wù)。
?閱讀? 31
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老師,我公司前兩年的購貨發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,說是對(duì)方企業(yè)異常,要怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:59
#稅務(wù)#
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?我剛才是不是給你回復(fù)了。
?閱讀? 32
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請(qǐng)專家到公司指導(dǎo)產(chǎn)生的車費(fèi)、住宿費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:58
#稅務(wù)#
你好,計(jì)入到管理費(fèi)用招待費(fèi)
?閱讀? 23
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10月份有筆支付工資的分錄錄錯(cuò)可以在12月更正嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:58
#稅務(wù)#
您好,可以的,12月調(diào)下賬就可以
?閱讀? 13
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商業(yè)匯票最長(zhǎng)可以多久?付款
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:57
#稅務(wù)#
商業(yè)匯票的付款期限最長(zhǎng)不得超過6個(gè)月
?閱讀? 15
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在稅務(wù)局,新公司票種核定時(shí)只填了數(shù)電票,沒填金額,算是已經(jīng)完成了首次核定嗎(江西省)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:54
#稅務(wù)#
對(duì)的是的已經(jīng)可以了,有這個(gè)票種就行。
?閱讀? 21
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請(qǐng)問企業(yè)房租購買設(shè)備,裝修費(fèi)生活費(fèi)計(jì)入什么科目?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 房租,管理費(fèi)用-房租 設(shè)備,金額大,計(jì)入固定資產(chǎn) 裝修費(fèi),管理費(fèi)用-裝修費(fèi)
?閱讀? 11
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現(xiàn)在申報(bào)營業(yè)賬簿10-12月的印花稅,是按照10-12月的實(shí)收資本發(fā)生額來填列嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是的 按增加額
?閱讀? 24
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之前留抵了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月需要繳納增值稅,需要把之前的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)科目 單獨(dú)做一筆分錄就行 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
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老師,請(qǐng)問公司的基本賬戶不用,只用一般賬戶,這樣合理嗎?存在什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:50
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)沒有關(guān)系,但是你這個(gè)賬戶開了不用的話,它就時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)形成久懸賬戶,你偶爾的可以用一次。
?閱讀? 26
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公司之前19年20年,公司轉(zhuǎn)入股東200萬資金,但是公司是虧損的狀態(tài),在23年24年陸續(xù)返還這次錢,這算不算股東分紅,稅務(wù)局要是查稅有什么解決辦法呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:44
#稅務(wù)#
陸續(xù)返還這次錢是什么意思?就是股東還回來了嗎? 如果是的話,不算分紅, 但是有限公司年底就得還錢。不還錢按著分紅處理的。稅務(wù)局查那就趕緊收回來。就跟他說,當(dāng)時(shí)忘記了,現(xiàn)在收回。
?閱讀? 30
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老師,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅公司沒有代扣代繳,公司承擔(dān)了,這個(gè)該怎么做賬呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:43
#稅務(wù)#
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅
?閱讀? 15
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請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)中季末資產(chǎn)總額等于啥?營業(yè)收入成本填報(bào)的單位是萬元還是元?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:43
#稅務(wù)#
你好,就是你資產(chǎn)負(fù)債表12月末的余額
?閱讀? 10
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年收入額毛利,年銷售額有增長(zhǎng),但毛利同比上一年確下降了會(huì)有哪些原因原因?qū)е掳?,這是正常的嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:38
#稅務(wù)#
你好,可能是收入增長(zhǎng)的速度沒有成本增長(zhǎng)的速度快
?閱讀? 29
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前三個(gè)季度成本入多了,第四季度成本入負(fù)數(shù),是可以的嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:36
#稅務(wù)#
可以的,可以填寫負(fù)數(shù)
?閱讀? 42
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老師,老板有四個(gè)個(gè)體工商戶,分別是酒吧,ktv,棋牌類型的,他們現(xiàn)在想成立一個(gè)有限公司,這四個(gè)個(gè)體工商戶不注銷,到時(shí)用新成立的有限公司到銀行貸款做點(diǎn)其他的事情,經(jīng)營范圍也是跟之前差不多類型的業(yè)務(wù),要怎么做才好呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:35
#稅務(wù)#
公司設(shè)立規(guī)劃 確定公司名稱、注冊(cè)資本和股權(quán)結(jié)構(gòu),制定公司章程。 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移與整合策略 梳理業(yè)務(wù),處理合同與客戶關(guān)系、資產(chǎn)與設(shè)備轉(zhuǎn)移。 財(cái)務(wù)與稅務(wù)規(guī)劃 整合財(cái)務(wù),做好稅務(wù)籌劃,注意業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移中的稅務(wù)問題。 人員安排 考慮員工轉(zhuǎn)移,根據(jù)需要招聘和培訓(xùn)員工。 銀行貸款準(zhǔn)備 建立信用記錄,準(zhǔn)備貸款材料,選擇合適的貸款產(chǎn)品和銀行
?閱讀? 10
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公司屬于供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè),是一般納稅人,日常開票是6% 客戶的貨物用紙箱作包裝,日常會(huì)產(chǎn)生很多廢舊紙箱,賣出的話記賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是記6%還是13%
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:34
#稅務(wù)#
你好,廢舊紙箱屬于舊貨,應(yīng)該選13%。
?閱讀? 9
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老師,小規(guī)模季度銷售額超過30萬,舉例季度總收入103元,減免增值稅怎么做賬?借:銀行存款 103 貸:主營業(yè)務(wù)收入103/1.03=100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額2 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 2 貸:營業(yè)外收入:2 對(duì)嗎? 不含稅銷售額應(yīng)該是除以1.03吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:33
#稅務(wù)#
你好,你開的發(fā)票是3%嗎?如果是的話可以。
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請(qǐng)問老師,年終獎(jiǎng)怎么計(jì)算個(gè)稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:32
#稅務(wù)#
你好,可以參考這個(gè)的
?閱讀? 14
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老師,請(qǐng)問下,我4月份計(jì)提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19,5月交城建稅時(shí)借營業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了,在10月調(diào)整的時(shí)候,我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19,請(qǐng)問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:30
#稅務(wù)#
你的調(diào)整賬務(wù)處理是正確的。 4 月份計(jì)提城建稅時(shí),借:稅金及附加 38.19,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 38.19,這一步是正確的計(jì)提分錄。 而 5 月交稅時(shí),正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 38.19,貸:銀行存款 38.19,你當(dāng)時(shí)錯(cuò)做成了借:稅金及附加 38.19,貸:銀行存款 38.19。 在 10 月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整時(shí),用紅字沖銷錯(cuò)誤的分錄(借:稅金及附加 38.19 紅字),同時(shí)做正確的分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 藍(lán)字 38.19),這樣就可以將錯(cuò)誤的賬務(wù)調(diào)整過來,使得應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅科目余額正確,同時(shí)沖銷了多記的稅金及附加。
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老師,沒有實(shí)收資本和資本公積,營業(yè)賬簿印花稅是不是不用申報(bào)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,不用申報(bào)
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老師好,借款合同和營業(yè)賬簿是分別按照什么會(huì)計(jì)科目的金額來報(bào)印花稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 借款合同 會(huì)計(jì)科目:一般根據(jù) “短期借款”“長(zhǎng)期借款” 等科目中記載的借款金額來計(jì)算繳納印花稅。這些科目反映了企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個(gè)人等借入的款項(xiàng),是確定借款合同印花稅計(jì)稅依據(jù)的重要參考。 營業(yè)賬簿 資金賬簿:按照 “實(shí)收資本” 與 “資本公積” 兩項(xiàng)的合計(jì)金額作為計(jì)稅依據(jù)。企業(yè)在設(shè)立或后續(xù)經(jīng)營過程中,股東投入的資本計(jì)入 “實(shí)收資本”,資本(股本)溢價(jià)等計(jì)入 “資本公積”,印花稅根據(jù)這兩個(gè)科目金額的總和來計(jì)算繳納。 其他賬簿:自 2018 年 5 月 1 日起,對(duì)按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。之前是按照每本賬簿 5 元來貼花,不涉及特定的會(huì)計(jì)科目金額。
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土增稅清算后,之前有納入清算范圍的一套住宅,后期因客戶原因,退還給公司了,這種情況再次銷售土增稅如何申報(bào)呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:23
#稅務(wù)#
土地增值稅清算后房產(chǎn)退還再銷售按尾盤銷售申報(bào): 按清算時(shí)單位建筑面積成本費(fèi)用(清算扣除項(xiàng)目總金額 ÷ 清算總建筑面積)乘以銷售面積確定扣除項(xiàng)目金額,稅金按銷售時(shí)實(shí)際繳納金額扣除。 計(jì)算增值額(再次銷售收入 - 扣除項(xiàng)目金額)和增值率(增值額 ÷ 扣除項(xiàng)目金額 ×100%)。 根據(jù)增值率確定適用稅率和速算扣除系數(shù),按公式計(jì)算應(yīng)納稅額(增值額 × 適用稅率 - 扣除項(xiàng)目金額 × 速算扣除系數(shù))。 注意特殊情況,如二次清算、裝修費(fèi)用處理、政策變動(dòng),要和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確保合規(guī)。
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小規(guī)模納稅人有開專票,有開普票,可以用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額好辨認(rèn),專票,可以這樣做賬
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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老師你好,公司是新成立的,今年10月份才開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,在申報(bào)所得稅時(shí)候,季初資產(chǎn)總額我寫了0,但是提交申報(bào)的時(shí)候,提示資產(chǎn)總額不得小于0,申報(bào)不通過,這應(yīng)該怎么辦?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)得填寫0.01
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自然人代開全電發(fā)票,當(dāng)月作廢,已開紅字確認(rèn)單,狀態(tài)顯示無需確認(rèn),是已經(jīng)作廢了嘛?不需要再開紅字發(fā)票了吧
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:19
#稅務(wù)#
您好 狀態(tài)顯示無需確認(rèn),是已經(jīng)作廢 不需要再開紅字發(fā)票了
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老師們,我想問一下我現(xiàn)在注冊(cè)了一個(gè)新公司,然后要稅務(wù)登記,在網(wǎng)上怎么操作呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:12
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局:使用法人賬號(hào)登錄電子稅務(wù)局,通常通過驗(yàn)證碼登錄或掃碼登錄。如果尚未注冊(cè)賬號(hào),需要先進(jìn)行注冊(cè),并確保賬號(hào)信息與企業(yè)信息一致。 進(jìn)入稅務(wù)登記模塊:登錄后,在電子稅務(wù)局首頁找到并點(diǎn)擊“我要辦稅”選項(xiàng),然后選擇“新辦納稅人開業(yè)”進(jìn)入稅務(wù)登記模塊。 填寫稅務(wù)登記信息:輸入企業(yè)基本信息,如公司名稱、納稅人識(shí)別號(hào)等,確保信息與工商注冊(cè)信息一致。填寫法人及辦稅人員的姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話等信息。如果這些信息已經(jīng)存在于稅務(wù)系統(tǒng)中,可以通過“一鍵實(shí)名關(guān)聯(lián)”功能進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 上傳相關(guān)資料:上傳營業(yè)執(zhí)照及法人身份證件的掃描件或照片,以及其他必要的材料,如公司章程、驗(yàn)資報(bào)告等。 提交申請(qǐng)并等待審核:確認(rèn)信息無誤后提交申請(qǐng),可以在電子稅務(wù)局中查詢辦理進(jìn)度。如果申請(qǐng)被駁回,需要根據(jù)稅務(wù)部門的提示進(jìn)行修改并重新提交。
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老師個(gè)人獨(dú)資轉(zhuǎn)為個(gè)體戶行不行
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:11
#稅務(wù)#
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以轉(zhuǎn)為個(gè)體戶的
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25年2月做個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候,可以申報(bào)一次性年終獎(jiǎng)嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:10
#稅務(wù)#
您好 25年2月做個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候,可以申報(bào)一次性年終獎(jiǎng)
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一次性補(bǔ)發(fā)工資在個(gè)稅客戶端中五險(xiǎn)一金怎么填
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 12:10
#稅務(wù)#
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金: 按照實(shí)際繳納的金額填寫。這些金額是在補(bǔ)發(fā)工資所對(duì)應(yīng)的期間內(nèi),單位和個(gè)人實(shí)際為該員工繳納的部分。例如,補(bǔ)發(fā)的是過去 6 個(gè)月的工資,那么就填寫這 6 個(gè)月內(nèi)實(shí)際繳納的 “三險(xiǎn)一金” 的合計(jì)金額。 在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的相應(yīng)欄次中,分別填入單位繳納部分和個(gè)人繳納部分(如果系統(tǒng)有區(qū)分的話)。 生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn): 這兩項(xiàng)保險(xiǎn)全部由單位繳納,個(gè)人不繳納,且一般不體現(xiàn)在個(gè)稅計(jì)算中扣除的五險(xiǎn)一金里,所以在個(gè)稅客戶端中通常不填寫這兩項(xiàng)。
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