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可是上次我申報個稅工資時、匯算清繳有一個父母沒有滿60歲、就不能抵扣誒、顯示要父母兩個滿60歲才可以、是怎么回事叻
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:15
#稅務#
是的 就是六十歲以上的父母才可以
?閱讀? 19
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老師個人獨資企業(yè)這個月報的是一年的嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 13:12
#稅務#
您好,這個是年度的收入成本
?閱讀? 17
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老師,更正企業(yè)所得稅,交了稅后發(fā)現不對,需要怎么處理,稅要怎樣才能退回來呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:10
#稅務#
確認錯誤:仔細核對申報數據,明確多繳稅款的原因,如財務數據、稅收優(yōu)惠政策、預繳稅款計算有誤等。 準備材料:填寫《退(抵)稅申請表》,并根據錯誤類型準備相關證明材料,如財務報表、稅收政策文件、預繳稅款計算說明等。 申請退稅流程: 可通過電子稅務局申請,在相關模塊按提示填寫信息和上傳材料;也可到辦稅服務廳辦理,稅務人員會初審。 稅務機關審核,過程可能包括核實數據、確認政策、溝通補充材料。 審核通過后,按金額和流程退稅,金額小的直接退銀行賬戶,金額大或復雜的可能要經過更多審批。
?閱讀? 11
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小規(guī)模納稅人印花稅稅收優(yōu)惠政策有哪些
小林老師
??|
提問時間:01/14 13:10
#稅務#
你好,減半征收印花稅
?閱讀? 13
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老師,現在公司能收煙酒發(fā)票嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/14 13:02
#稅務#
你好,可以收煙酒的發(fā)票,根據業(yè)務據實填報
?閱讀? 16
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我們公司是0申報,上月才申請的一般納稅人,近期才開始營業(yè),有一部分進項進來,這個月申請發(fā)票額度,專管員說我們風控科有風險,他那邊的風險已經人工解除了,讓我們問風控科,我焦慮,這是個啥風險
郭老師
??|
提問時間:01/14 13:01
#稅務#
你好,之前實際就是沒有業(yè)務。
?閱讀? 31
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老師,我公司前兩年的購貨發(fā)票,已經認證抵扣了,現在稅局讓做進項稅額轉出,說是對方企業(yè)異常,要怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:59
#稅務#
實際有業(yè)務嗎?我剛才是不是給你回復了。
?閱讀? 32
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請專家到公司指導產生的車費、住宿費,會計分錄怎么做
東老師
??|
提問時間:01/14 12:58
#稅務#
你好,計入到管理費用招待費
?閱讀? 23
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10月份有筆支付工資的分錄錄錯可以在12月更正嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 12:58
#稅務#
您好,可以的,12月調下賬就可以
?閱讀? 13
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商業(yè)匯票最長可以多久?付款
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 12:57
#稅務#
商業(yè)匯票的付款期限最長不得超過6個月
?閱讀? 15
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在稅務局,新公司票種核定時只填了數電票,沒填金額,算是已經完成了首次核定嗎(江西省)
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:54
#稅務#
對的是的已經可以了,有這個票種就行。
?閱讀? 21
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請問企業(yè)房租購買設備,裝修費生活費計入什么科目?
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:53
#稅務#
同學,你好 房租,管理費用-房租 設備,金額大,計入固定資產 裝修費,管理費用-裝修費
?閱讀? 11
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現在申報營業(yè)賬簿10-12月的印花稅,是按照10-12月的實收資本發(fā)生額來填列嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:53
#稅務#
同學你好 是的 按增加額
?閱讀? 24
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之前留抵了,沒有結轉銷項和進項,這個月需要繳納增值稅,需要把之前的銷項和進項一起結轉嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/14 12:53
#稅務#
同學你好, 不需要結轉這兩個科目 單獨做一筆分錄就行 借 應交稅費應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
?閱讀? 37
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老師,請問公司的基本賬戶不用,只用一般賬戶,這樣合理嗎?存在什么風險?
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:50
#稅務#
你好,可以的,這個沒有關系,但是你這個賬戶開了不用的話,它就時間長了會形成久懸賬戶,你偶爾的可以用一次。
?閱讀? 26
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公司之前19年20年,公司轉入股東200萬資金,但是公司是虧損的狀態(tài),在23年24年陸續(xù)返還這次錢,這算不算股東分紅,稅務局要是查稅有什么解決辦法呢
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:44
#稅務#
陸續(xù)返還這次錢是什么意思?就是股東還回來了嗎? 如果是的話,不算分紅, 但是有限公司年底就得還錢。不還錢按著分紅處理的。稅務局查那就趕緊收回來。就跟他說,當時忘記了,現在收回。
?閱讀? 30
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老師,勞務報酬個稅公司沒有代扣代繳,公司承擔了,這個該怎么做賬呢?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:43
#稅務#
借營業(yè)外支出 貸應交稅費個人所得稅
?閱讀? 15
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請問企業(yè)所得稅季報中季末資產總額等于啥?營業(yè)收入成本填報的單位是萬元還是元?
東老師
??|
提問時間:01/14 12:43
#稅務#
你好,就是你資產負債表12月末的余額
?閱讀? 10
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年收入額毛利,年銷售額有增長,但毛利同比上一年確下降了會有哪些原因原因導致啊,這是正常的嗎
波德老師
??|
提問時間:01/14 12:38
#稅務#
你好,可能是收入增長的速度沒有成本增長的速度快
?閱讀? 29
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前三個季度成本入多了,第四季度成本入負數,是可以的嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:36
#稅務#
可以的,可以填寫負數
?閱讀? 42
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老師,老板有四個個體工商戶,分別是酒吧,ktv,棋牌類型的,他們現在想成立一個有限公司,這四個個體工商戶不注銷,到時用新成立的有限公司到銀行貸款做點其他的事情,經營范圍也是跟之前差不多類型的業(yè)務,要怎么做才好呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:35
#稅務#
公司設立規(guī)劃 確定公司名稱、注冊資本和股權結構,制定公司章程。 業(yè)務轉移與整合策略 梳理業(yè)務,處理合同與客戶關系、資產與設備轉移。 財務與稅務規(guī)劃 整合財務,做好稅務籌劃,注意業(yè)務轉移中的稅務問題。 人員安排 考慮員工轉移,根據需要招聘和培訓員工。 銀行貸款準備 建立信用記錄,準備貸款材料,選擇合適的貸款產品和銀行
?閱讀? 10
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公司屬于供應鏈服務行業(yè),是一般納稅人,日常開票是6% 客戶的貨物用紙箱作包裝,日常會產生很多廢舊紙箱,賣出的話記賬應交稅費應交增值稅是記6%還是13%
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 12:34
#稅務#
你好,廢舊紙箱屬于舊貨,應該選13%。
?閱讀? 9
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老師,小規(guī)模季度銷售額超過30萬,舉例季度總收入103元,減免增值稅怎么做賬?借:銀行存款 103 貸:主營業(yè)務收入103/1.03=100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1 應交稅費-應交增值稅-減免稅額2 結轉營業(yè)外收入: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 2 貸:營業(yè)外收入:2 對嗎? 不含稅銷售額應該是除以1.03吧
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:33
#稅務#
你好,你開的發(fā)票是3%嗎?如果是的話可以。
?閱讀? 72
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請問老師,年終獎怎么計算個稅?
郭老師
??|
提問時間:01/14 12:32
#稅務#
你好,可以參考這個的
?閱讀? 14
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老師,請問下,我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19,貸應交稅費城建稅38.19,5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現5月交稅的科目錯了,在10月調整的時候,我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字,借應交稅費城建稅藍字38.19,請問下我這邊調整的賬務是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:30
#稅務#
你的調整賬務處理是正確的。 4 月份計提城建稅時,借:稅金及附加 38.19,貸:應交稅費 - 城建稅 38.19,這一步是正確的計提分錄。 而 5 月交稅時,正確的分錄應該是借:應交稅費 - 城建稅 38.19,貸:銀行存款 38.19,你當時錯做成了借:稅金及附加 38.19,貸:銀行存款 38.19。 在 10 月發(fā)現錯誤進行調整時,用紅字沖銷錯誤的分錄(借:稅金及附加 38.19 紅字),同時做正確的分錄(借:應交稅費 - 城建稅 藍字 38.19),這樣就可以將錯誤的賬務調整過來,使得應交稅費 - 城建稅科目余額正確,同時沖銷了多記的稅金及附加。
?閱讀? 257
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老師,沒有實收資本和資本公積,營業(yè)賬簿印花稅是不是不用申報?
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:28
#稅務#
同學,你好 是的,不用申報
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老師好,借款合同和營業(yè)賬簿是分別按照什么會計科目的金額來報印花稅?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:27
#稅務#
同學你好 借款合同 會計科目:一般根據 “短期借款”“長期借款” 等科目中記載的借款金額來計算繳納印花稅。這些科目反映了企業(yè)向金融機構或其他單位、個人等借入的款項,是確定借款合同印花稅計稅依據的重要參考。 營業(yè)賬簿 資金賬簿:按照 “實收資本” 與 “資本公積” 兩項的合計金額作為計稅依據。企業(yè)在設立或后續(xù)經營過程中,股東投入的資本計入 “實收資本”,資本(股本)溢價等計入 “資本公積”,印花稅根據這兩個科目金額的總和來計算繳納。 其他賬簿:自 2018 年 5 月 1 日起,對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。之前是按照每本賬簿 5 元來貼花,不涉及特定的會計科目金額。
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土增稅清算后,之前有納入清算范圍的一套住宅,后期因客戶原因,退還給公司了,這種情況再次銷售土增稅如何申報呢?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:23
#稅務#
土地增值稅清算后房產退還再銷售按尾盤銷售申報: 按清算時單位建筑面積成本費用(清算扣除項目總金額 ÷ 清算總建筑面積)乘以銷售面積確定扣除項目金額,稅金按銷售時實際繳納金額扣除。 計算增值額(再次銷售收入 - 扣除項目金額)和增值率(增值額 ÷ 扣除項目金額 ×100%)。 根據增值率確定適用稅率和速算扣除系數,按公式計算應納稅額(增值額 × 適用稅率 - 扣除項目金額 × 速算扣除系數)。 注意特殊情況,如二次清算、裝修費用處理、政策變動,要和稅務機關溝通確保合規(guī)。
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小規(guī)模納稅人有開專票,有開普票,可以用應交稅費,應交增值稅銷項稅額好辨認,專票,可以這樣做賬
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:22
#稅務#
同學,你好 是可以的
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老師你好,公司是新成立的,今年10月份才開始有業(yè)務發(fā)生,在申報所得稅時候,季初資產總額我寫了0,但是提交申報的時候,提示資產總額不得小于0,申報不通過,這應該怎么辦?
樸老師
??|
提問時間:01/14 12:20
#稅務#
同學你好 這個得填寫0.01
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