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第九中學第28筆業(yè)務,計提12月工資費用, 1.為何沒有計提單位承擔的四險一金? 2.而且代扣個人社保,公積金不是下月發(fā)工資時候才代扣代繳,為何12月就處理了代扣個人社保公積金? 3.即使下月發(fā)工資代扣個人社保到時候交給社保局,貸方是“其他應付款”,為何老師用的是“應付職工薪酬”?
郭老師
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提问时间:01/02 16:29
#事業(yè)單位#
你好,他用的是民非組織會計制度還是政府會計制度?
阅读 806
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請問老師,我單位有筆財政撥款15萬中央資金,我支付的時候借:業(yè)務活動費用14.94萬,貸:財政撥款收入14.94萬。預算會計借:事業(yè)支出14.94萬,貸:財政撥款預算收入14.94萬。年底決算對象發(fā)現(xiàn)和總會計對象有6元差異,總會計記賬“權責發(fā)生制列支-公共”,我應該怎么列會計分錄呀?
樸老師
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提问时间:01/02 16:21
#事業(yè)單位#
1.確定差異的具體原因:首先需要查明這6元差異的具體原因。是因為有未及時入賬的支出或收入,還是因為其他原因。了解差異原因有助于更準確地調整分錄。 2.調整業(yè)務活動費用和財政撥款收入:由于您在業(yè)務活動費用中已經(jīng)使用了14.94萬,而總會計對象有6元的差異,您可以適當調整業(yè)務活動費用的金額。例如,如果差異是由于未及時入賬的支出所導致,那么您可能需要從業(yè)務活動費用中減去一部分金額。借:業(yè)務活動費用 -0.06萬(如果是減少差異)貸:財政撥款收入 -0.06萬(如果是減少差異) 3.調整事業(yè)支出和財政撥款預算收入:在預算會計中,您需要相應地調整事業(yè)支出和財政撥款預算收入。借:事業(yè)支出 -0.06萬(如果是減少差異)貸:財政撥款預算收入 -0.06萬(如果是減少差異) 4.記錄權責發(fā)生制列支-公共:根據(jù)總會計對象的記錄,您需要在會計分錄中加入這一項。借:權責發(fā)生制列支-公共 6元(如果是增加差異)貸:財政撥款收入 6元(如果是增加差異)
阅读 706
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這個結轉對嗎非財政補助結轉到非財政補助結余分配
樸老師
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提问时间:01/02 16:14
#事業(yè)單位#
非財政補助結轉和非財政補助結余分配都是事業(yè)單位在會計處理中使用的概念,它們涉及到事業(yè)單位的收支和結余管理。 非財政補助結轉是指事業(yè)單位除財政補助收支以外的各專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結轉資金。非財政補助結轉的主要目的是為了規(guī)范事業(yè)單位的專項資金管理,確保專項資金專款專用,防止資金被挪用或濫用。在期末,事業(yè)單位應當將非財政補助專項資金收入和支出分別轉入非財政補助結轉,并對結轉資金進行結轉。 非財政補助結余分配是指事業(yè)單位在一定期間各項經(jīng)營收支相抵后余額彌補以前年度經(jīng)營虧損后的余額,按照規(guī)定進行分配。非財政補助結余分配的具體科目包括事業(yè)結余、經(jīng)營結余和非財政補助結余分配等。在進行非財政補助結余分配時,事業(yè)單位應當按照規(guī)定計算出經(jīng)營收支相抵后的余額,并彌補以前年度經(jīng)營虧損。然后,將余額轉入非財政補助結余分配科目,并按照規(guī)定進行分配。
阅读 751
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老師,米面油蛋肉進貨前都出完上一次的貨,填出庫單, 調味品能不能一個月填一次出庫單
宋老師2
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提问时间:01/02 16:07
#事業(yè)單位#
你好你這個企業(yè)自己規(guī)定。
阅读 573
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期末結轉后事業(yè)基金為貸方負數(shù)這個是怎么回事,要怎么調整呢
宋老師2
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提问时间:01/02 15:11
#事業(yè)單位#
你好你看一下你的明細賬。是怎么形成的?
阅读 634
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幫我看一下這個預算問題
定過過老師
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提问时间:01/02 15:02
#事業(yè)單位#
您好,接受捐贈時,預算會計不做處理。
阅读 583
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收到銀行存款職工紅十字會捐款,然后向紅十字支出捐款,兩筆怎么做憑證
鄒老師
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提问时间:01/02 14:48
#事業(yè)單位#
你好 收到銀行存款職工紅十字會捐款,借:銀行存款,貸:其他應付款 然后向紅十字支出捐款,借:其他應付款,貸:銀行存款
阅读 719
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你好老師,小規(guī)模前期申報未開票收入,后期又開票了,這個該怎么申報?
金金老師
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提问时间:01/02 13:47
#事業(yè)單位#
這個的話把前期的未開票收入在本期申報表的時候寫復數(shù)就行,然后再填寫一個正確的
阅读 728
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行政單位土地平整項目(為村平整土地),如何賬務處理?
宋老師2
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提问时间:01/02 13:15
#事業(yè)單位#
你好,這個如果你要做,可以計入業(yè)務活動支出貸,銀行存款等。
阅读 685
收藏 3
老師好,請問村委給貧困戶的捐款怎么做帳,需要什么手續(xù)
宋老師2
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提问时间:01/02 11:56
#事業(yè)單位#
你好!這個計入捐贈支出 貸銀行存款 這個看村委的規(guī)定了
阅读 558
收藏 2
老師你好,去年一筆費用多支付了,今年以現(xiàn)金形式退回多支付的金額,財務會計和預算會計怎么做賬呢?
郭老師
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提问时间:01/02 11:17
#事業(yè)單位#
借庫存現(xiàn)金 貸以前年度盈余 借資金結余,貸事業(yè)支出。
阅读 731
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老師您好:我想問問,管理會計師的中級管理會計師、高級管理會計師的報名條件,都有什么不同區(qū)別? 麻煩給我介紹,謝謝??!
三三老師
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提问时间:01/02 10:45
#事業(yè)單位#
中級和高級管理會計師在報名條件上存在一些差異,具體如下: 中級管理會計師的報名條件主要包括持有財會類、經(jīng)濟類、管理類、統(tǒng)計類、計算機、工程類等中級專業(yè)技術職稱的人士,或者大專學歷以下的人在同一領域工作滿8年或者在部門以上領導崗位任職滿3年,又或者財會類、管理類相關專業(yè)畢業(yè)的大專學歷,在企業(yè)、行政事業(yè)單位財務類、管理類、統(tǒng)計類、計算機、工程類等崗位工作6年及以上等。 而高級管理會計師的報名條件則更加嚴格,需要具備財會類、經(jīng)濟類、金融類、統(tǒng)計類、計算機、工程類等高級專業(yè)技術職稱之一,或者具備財會類、經(jīng)濟類、金融類、統(tǒng)計類、計算機、工程類等中級專業(yè)技術職稱之一滿3年,并且還需要具備國內注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產(chǎn)評估師證書等。
阅读 721
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10月的發(fā)票,11月支出,怎么記賬,記幾月份
一鳴老師
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提问时间:01/02 10:21
#事業(yè)單位#
直接做到11月份就是
阅读 683
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老師請問下,我們有筆中央資金30萬到年底去年剩余6元,財政收回憑證描述為“權責發(fā)生制-公共費用”。我這邊財務會計和預算會計要如何記賬呀?
樸老師
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提问时间:01/02 10:07
#事業(yè)單位#
同學你好 做分錄嗎
阅读 701
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收取服務費用,開發(fā)票做收入,跨月要求退部分費用,原來發(fā)票全部紅沖,然后再重新開應該收的部分。退的費用可以不掛應付款,而直接從當天收入中拿現(xiàn)金退費用可以嗎
艷民老師
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提问时间:01/02 08:46
#事業(yè)單位#
同學您好,當時肯定做得應收,應收立馬收款了就轉了銀行存款?,F(xiàn)在應該是沖減應收的金額和收入的金額?,F(xiàn)金退只是替換銀行存款而已。借:應收賬款 負數(shù) ,貸:收入+稅,負數(shù)。借:應收,正數(shù),貸:現(xiàn)金 正數(shù)
阅读 547
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國有投資公司收到項目款賬務處理
chen
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提问时间:01/01 23:25
#事業(yè)單位#
你好,這個需要區(qū)分上級企業(yè)或國資委給你們款項的意圖,如上級企業(yè)作為資本金投入,你們應記實收資本或資本公積(根據(jù)是否修改章程出資),非資本金投入則記往來款,若為國資委撥專項用途的款項,不需要以資產(chǎn)或增加其他負債償還的負債。則應計入專項應付款
阅读 17773
收藏 75
做一二三題 該做預算會計就要做,
炎炎老師
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提问时间:01/01 23:07
#事業(yè)單位#
你好同學,老師一一解答,請耐心稍等
阅读 766
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我就是想咨詢一下行政事業(yè)單位的工費經(jīng)費單獨設立銀行賬號和賬本,請問工會賬本怎么設置收到工費經(jīng)費和支出工費經(jīng)費的科目?[抱拳][抱拳]
方文老師
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提问时间:01/01 20:28
#事業(yè)單位#
你好!工會賬本設置收到工費經(jīng)費和支出工費經(jīng)費科目,我寫下來給你,謝謝關注好評,我是方文老師
阅读 728
收藏 3
為什么第一小問是貸業(yè)務活動費用
方文老師
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提问时间:12/31 22:43
#事業(yè)單位#
你好,應該借:銀行存款 貸:其他收入,我是方文老師,謝謝關注好評
阅读 767
收藏 3
老師您好:打擾件事情。在這張圖片,能否給我介紹下,財務會計與管理會計職能、在崗位與崗級上,都有什么不同層次模型?
獨情
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提问时间:12/31 18:01
#事業(yè)單位#
你好,財務會計主要偏向核算 管理會計主要是偏向于數(shù)據(jù)分析
阅读 694
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老師,財政撥入工會經(jīng)費1000元??梢宰龅筋A算會計里面支出里,工會撥入的經(jīng)費1000元,可以另起一套賬嗎,財政撥入工會經(jīng)費走一套賬,工會在做工會的賬嗎?
棉被老師
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提问时间:12/31 15:55
#事業(yè)單位#
可以在工會做賬的哈
阅读 910
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老師 支2022年宣傳費欠款 這個怎么寫記賬憑證? 事業(yè)單位
Anan老師
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提问时间:12/31 11:51
#事業(yè)單位#
如果2022欠款掛賬應付賬款: 借:應付賬款 貸:財政撥款收入/零余額賬戶用款額度/銀行存款等 借:行政支出/事業(yè)支出等 貸:財政撥款預算收入/資金結存
阅读 744
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老師 支2022年宣傳費欠款 這個怎么寫記賬憑證? 事業(yè)單位
微微老師
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提问时间:12/31 11:15
#事業(yè)單位#
你好,借:單位管理費用-宣傳費 貸:銀行存款
阅读 825
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我們是小規(guī)模納稅公司,每月申報都會,就是季度申報,要做賬不會了,麻煩老師教教我
鄒剛得老師
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提问时间:12/31 10:16
#事業(yè)單位#
你好,是季度所得稅的申報不會嗎?
阅读 20225
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老師,可以查看我聽課完成了嗎?我在手機上查看已經(jīng)學完了啊
文文老師
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提问时间:12/30 16:23
#事業(yè)單位#
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
阅读 16928
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請問老師這個怎么寫會計分錄
胡東東老師
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提问时间:12/30 15:37
#事業(yè)單位#
這個問題涉及到貸款發(fā)放、利息計提、信用風險評估、貸款減值、逾期貸款和取得抵債資產(chǎn)等多個方面的會計處理。以下是相應的會計分錄: 2020年12月31日,發(fā)放貸款: 借:貸款——澳華公司 1,000,000元 貸:吸收存款——濟南商業(yè)銀行 1,000,000元 支付咨詢費: 借:業(yè)務及管理費——咨詢費 5,000元 貸:銀行存款——M公司 5,000元 2021年3月31日,計提利息并確認信用損失: 計提利息(100萬 * 6% / 12 * 3 = 15,000元): 借:應收利息——澳華公司 15,000元 貸:利息收入——貸款利息收入 15,000元 確認信用損失(因為信用風險未顯著增加,所以不計提減值準備): 無需會計分錄。 3. 2021年6月30日,計提利息并確認信用損失: 計提利息(100萬 * 6% / 12 * 3 = 15,000元): 借:應收利息——澳華公司 15,000元 貸:利息收入——貸款利息收入 15,000元 確認信用損失(信用風險顯著增加但未發(fā)生減值,按預期信用損失計提減值準備): 借:信用減值損失——貸款減值損失 80,000元 貸:貸款損失準備——澳華公司 80,000元 2021年9月30日,計提利息并確認信用損失: 計提利息(100萬 * 6% / 12 * 3 = 15,000元): 借:應收利息——澳華公司 15,000元 貸:利息收入——貸款利息收入 15,000元 確認信用損失(貸款發(fā)生信用減值,按預期信用損失增加計提減值準備): 由于之前已經(jīng)計提了8萬元的減值準備,現(xiàn)在需要再計提22萬元(30萬 - 8萬): 借:信用減值損失——貸款減值損失 220,000元 貸:貸款損失準備——澳華公司 220,000元 2021年12月30日,貸款到期無法收回,取得抵債資產(chǎn): 計提利息(100萬 * 6% / 12 * 3 = 15,000元): 借:應收利息——澳華公司 15,000元 貸:利息收入——貸款利息收入 15,000元 確認逾期貸款和取得抵債資產(chǎn)(評估價92萬元,已計提減值準備30萬元,剩余貸款本金和應收利息共計1,060,000元): 由于取得的抵債資產(chǎn)評估價低于剩余貸款本金和應收利息,需要確認貸款損失: 借:抵債資產(chǎn)——澳華公司抵債資產(chǎn) 920,000元 貸款損失準備——澳華公司 300,000元 # 之前已經(jīng)計提的減值準備沖銷掉 營業(yè)外支出——貸款損失 165,000元 # 確認的貸款損失,差額部分(應收利息+本金-抵債資產(chǎn)評估價-已計提的減值準備)計入營業(yè)外支出。注意這里的數(shù)字可能與實際有出入,因為前面的計算可能有舍入誤差。實際情況應以實際計算為準。 貸:貸款——澳華公司 1,000,000元 # 貸款本金沖銷掉 應收利息——澳華公司 60,000元 # 應收未收的利息沖銷掉,注意這里的數(shù)字是前面三個月計提的利息總和。 利息收入——貸款利息收入 (紅字) 15,000元 # 紅字沖銷當月計提的利息,因為貸款已經(jīng)無法收回。
阅读 1666
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老師 8月4日-8月5日 支應急物資庫建設工程 這個怎么做記賬憑證? 事業(yè)單位的賬
微微老師
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提问时间:12/30 13:42
#事業(yè)單位#
您好,計入在建工程核算。
阅读 707
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老師 支應急物資庫建設工程 這個怎么做記賬憑證? 事業(yè)單位賬
易 老師
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提问时间:12/30 11:55
#事業(yè)單位#
以下是一個簡單的會計分錄示例,用于記錄應急物資庫建設工程的支出: 購買工程物資時: 復制 借:工程物資 貸:銀行存款 領用工程物資時: 復制 借:在建工程 貸:工程物資 支付建筑公司勞務費時: 復制 借:在建工程 貸:應付賬款(或銀行存款) 收到政府撥款時: 復制 借:銀行存款(或零余額賬戶用款額度) 貸:財政撥款收入 支付工程尾款時: 復制 借:在建工程(或固定資產(chǎn)) 貸:銀行存款(或應付賬款) 工程完工后轉為固定資產(chǎn)時: csharp 復制 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
阅读 724
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老師好,物流公司出售一輛貨車,二手車交易發(fā)票普票7萬元,貨車已經(jīng)計提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務處理?需要增值稅申報嗎?謝謝老師!
郭老師
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提问时间:12/30 10:50
#事業(yè)單位#
如果沒有殘值,借累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行7萬, 貸固定資產(chǎn)清理, 應交稅費,應交增值稅銷項 借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入, 需要申報增值稅。一般納稅人2013年之后買來的13%銷售貨物里面填寫。
阅读 873
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老師看看我這個分錄哪不對了?正確的是什么?
炎炎老師
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提问时间:12/30 09:50
#事業(yè)單位#
你好同學,是支付的預付款項嗎?直接支付還是授權支付的
阅读 693
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