問題已解決
收取服務(wù)費(fèi)用,開發(fā)票做收入,跨月要求退部分費(fèi)用,原來(lái)發(fā)票全部紅沖,然后再重新開應(yīng)該收的部分。退的費(fèi)用可以不掛應(yīng)付款,而直接從當(dāng)天收入中拿現(xiàn)金退費(fèi)用可以嗎
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同學(xué)您好,當(dāng)時(shí)肯定做得應(yīng)收,應(yīng)收立馬收款了就轉(zhuǎn)了銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該是沖減應(yīng)收的金額和收入的金額。現(xiàn)金退只是替換銀行存款而已。借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) ,貸:收入+稅,負(fù)數(shù)。借:應(yīng)收,正數(shù),貸:現(xiàn)金 正數(shù)
2024 01/02 08:51
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2024 01/02 14:04
能幫我具體說(shuō)下嗎,比如上月收5000,這個(gè)月要退2000,上月分錄為,借 銀行5000 貸收入5000.? ? ? ? 本月要退2000,那開票-5000,再開個(gè)3000。這個(gè)月分錄應(yīng)該是
艷民老師 
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2024 01/02 16:38
本月你的分錄是
借:應(yīng)收-5000
貸:收入-5000
借:應(yīng)收3000
貸:收入3000
借:應(yīng)收2000
貸:銀存或現(xiàn)金2000
還可以合并寫一個(gè)
借:收入2000
貸:銀存或現(xiàn)金2000
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