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老師,請(qǐng)問事業(yè)單位的,類,款,項(xiàng),目。這幾個(gè)應(yīng)該怎么區(qū)分,怎么理解比較好呢?哪些報(bào)表公開到項(xiàng)級(jí),哪些報(bào)表公開到款級(jí)?
獨(dú)情
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提问时间:01/03 09:35
#事業(yè)單位#
你好,稍等我找個(gè)參考給你看下
阅读 711
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老師,請(qǐng)問下,去年第四季度我單位收到一筆項(xiàng)目款40萬,開普票40萬,不含稅39603 .6,稅3960.4。收款時(shí)我記賬借:銀行存款40,貸:其他應(yīng)收款40。預(yù)算會(huì)計(jì)我是記收入時(shí)我是否要把稅額扣除呀?
棉被老師
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提问时间:01/03 09:33
#事業(yè)單位#
一般是事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)收入是含稅的哈
阅读 563
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老師,請(qǐng)問,類,款,項(xiàng),目。這幾個(gè)人應(yīng)該怎么區(qū)分,怎么理解比較好呢?哪些報(bào)表公開事都項(xiàng)級(jí),哪些報(bào)表公開到款級(jí)?
東老師
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提问时间:01/03 09:24
#事業(yè)單位#
您好,您這個(gè)是企業(yè)的嗎?
阅读 705
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老師請(qǐng)問這個(gè)題政府會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 某行政單位通過銀行轉(zhuǎn)賬支付購買一套專用設(shè)備用于專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng),全部?jī)r(jià)款為60萬元,簽訂合同后支付第一筆貨款10萬元;該設(shè)備驗(yàn)收時(shí)支付剩余貨款,設(shè)備無需安裝即可投入使用;該單位收到設(shè)備并支付扣除質(zhì)量保證金3萬元(質(zhì)保期1年)后的剩余貨款,該單位每月對(duì)該設(shè)備計(jì)提折1日5000元,達(dá)到保質(zhì)期后支付了3萬元質(zhì)量保證金。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)記賬的會(huì)計(jì)分錄。
樸老師
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提问时间:01/03 09:20
#事業(yè)單位#
1.簽訂合同后支付第一筆貨款10萬元 借:預(yù)付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 1.設(shè)備驗(yàn)收時(shí)支付剩余貨款 借:固定資產(chǎn) 600000 貸:預(yù)付賬款 500000 貸:銀行存款 100000 1.該單位收到設(shè)備并支付扣除質(zhì)量保證金3萬元(質(zhì)保期1年)后的剩余貨款 借:銀行存款 70000 貸:預(yù)付賬款 70000 1.該單位每月對(duì)該設(shè)備計(jì)提折舊5000元 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 5000 1.達(dá)到保質(zhì)期后支付了3萬元質(zhì)量保證金 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000
阅读 597
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老師,單位轉(zhuǎn)財(cái)政撥工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么記賬?
王超老師
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提问时间:01/03 06:28
#事業(yè)單位#
您好 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。這意味著單位將工會(huì)經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)管理費(fèi)用進(jìn)行計(jì)提,并記錄在應(yīng)付職工薪酬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目中。 當(dāng)單位支付上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。這表明單位通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將應(yīng)付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付給上級(jí)工會(huì),并從銀行存款中劃出相應(yīng)款項(xiàng)。
阅读 855
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老師打擾下,在上張圖片:確定這樣報(bào)考條件,給通過中級(jí)、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師的證書考試,而領(lǐng)取證書。是這樣?對(duì)不 麻煩再給我審核通過官方信息,謝謝!!
何老師(apple)
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提问时间:01/02 23:12
#事業(yè)單位#
您好!麻煩稍等一下
阅读 777
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老師,今年資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤數(shù)是39301.37,還用提10%盈余公積金嗎?分錄咋做
鄒老師
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提问时间:01/02 21:17
#事業(yè)單位#
你好,未分配利潤期末余額是正數(shù),就需要提10%盈余公積的。分錄是 借:利潤分配—提取的法定盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積
阅读 737
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安裝門窗和粉刷墻面應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
艷子老師
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提问时间:01/02 18:36
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
阅读 770
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老師,我想問一下結(jié)余在非財(cái)政撥款結(jié)余的單位自有資金支出的時(shí)候,財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢?
樸老師
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提问时间:01/02 18:10
#事業(yè)單位#
在非財(cái)政撥款結(jié)余的單位自有資金支出的情況下,財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄通常如下: 1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:相關(guān)費(fèi)用科目(例如,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用、單位管理費(fèi)用等) 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度/庫存現(xiàn)金等 這樣的分錄反映了單位使用自有資金支付相關(guān)費(fèi)用的情況。借方記錄費(fèi)用增加,貸方記錄銀行存款等資產(chǎn)的減少。 1.預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出等預(yù)算支出科目 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
阅读 896
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老師,請(qǐng)問22年預(yù)算會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)算支出預(yù)算收入都有數(shù),23年末應(yīng)該怎么處理?
易 老師
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提问时间:01/02 17:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,確認(rèn)22年預(yù)算支出和預(yù)算收入的準(zhǔn)確性和合規(guī)性后,需要按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。具體結(jié)轉(zhuǎn)方法可能因會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的不同而有所差異,可以參考相關(guān)規(guī)定或咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師。 在結(jié)轉(zhuǎn)處理過程中,需要注意保持預(yù)算會(huì)計(jì)的連續(xù)性和一致性。對(duì)于以前年度的未結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出和收入,需要進(jìn)行追溯調(diào)整,確保賬目準(zhǔn)確無誤。 最后,需要建立健全的內(nèi)部控制制度,確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,防止類似問題再次發(fā)生。
阅读 1742
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事業(yè)單位開票,當(dāng)月怎么做分錄,事業(yè)單位的收入都是需要上交財(cái)政的,只有財(cái)政返撥回來以后才能做收入科目
宋老師2
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提问时间:01/02 16:49
#事業(yè)單位#
你好!是這樣子的。如果是屬于營業(yè)性的收入,開發(fā)票就直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi) 和企業(yè)是一樣的。
阅读 772
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第九中學(xué)第28筆業(yè)務(wù),計(jì)提12月工資費(fèi)用, 1.為何沒有計(jì)提單位承擔(dān)的四險(xiǎn)一金? 2.而且代扣個(gè)人社保,公積金不是下月發(fā)工資時(shí)候才代扣代繳,為何12月就處理了代扣個(gè)人社保公積金? 3.即使下月發(fā)工資代扣個(gè)人社保到時(shí)候交給社保局,貸方是“其他應(yīng)付款”,為何老師用的是“應(yīng)付職工薪酬”?
郭老師
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提问时间:01/02 16:29
#事業(yè)單位#
你好,他用的是民非組織會(huì)計(jì)制度還是政府會(huì)計(jì)制度?
阅读 806
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請(qǐng)問老師,我單位有筆財(cái)政撥款15萬中央資金,我支付的時(shí)候借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用14.94萬,貸:財(cái)政撥款收入14.94萬。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出14.94萬,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入14.94萬。年底決算對(duì)象發(fā)現(xiàn)和總會(huì)計(jì)對(duì)象有6元差異,總會(huì)計(jì)記賬“權(quán)責(zé)發(fā)生制列支-公共”,我應(yīng)該怎么列會(huì)計(jì)分錄呀?
樸老師
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提问时间:01/02 16:21
#事業(yè)單位#
1.確定差異的具體原因:首先需要查明這6元差異的具體原因。是因?yàn)橛形醇皶r(shí)入賬的支出或收入,還是因?yàn)槠渌?。了解差異原因有助于更?zhǔn)確地調(diào)整分錄。 2.調(diào)整業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用和財(cái)政撥款收入:由于您在業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中已經(jīng)使用了14.94萬,而總會(huì)計(jì)對(duì)象有6元的差異,您可以適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的金額。例如,如果差異是由于未及時(shí)入賬的支出所導(dǎo)致,那么您可能需要從業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中減去一部分金額。借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 -0.06萬(如果是減少差異)貸:財(cái)政撥款收入 -0.06萬(如果是減少差異) 3.調(diào)整事業(yè)支出和財(cái)政撥款預(yù)算收入:在預(yù)算會(huì)計(jì)中,您需要相應(yīng)地調(diào)整事業(yè)支出和財(cái)政撥款預(yù)算收入。借:事業(yè)支出 -0.06萬(如果是減少差異)貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 -0.06萬(如果是減少差異) 4.記錄權(quán)責(zé)發(fā)生制列支-公共:根據(jù)總會(huì)計(jì)對(duì)象的記錄,您需要在會(huì)計(jì)分錄中加入這一項(xiàng)。借:權(quán)責(zé)發(fā)生制列支-公共 6元(如果是增加差異)貸:財(cái)政撥款收入 6元(如果是增加差異)
阅读 706
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這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)到非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配
樸老師
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提问时间:01/02 16:14
#事業(yè)單位#
非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配都是事業(yè)單位在會(huì)計(jì)處理中使用的概念,它們涉及到事業(yè)單位的收支和結(jié)余管理。 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收支以外的各專項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)的主要目的是為了規(guī)范事業(yè)單位的專項(xiàng)資金管理,確保專項(xiàng)資金??顚S?,防止資金被挪用或?yàn)E用。在期末,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金收入和支出分別轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),并對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配是指事業(yè)單位在一定期間各項(xiàng)經(jīng)營收支相抵后余額彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營虧損后的余額,按照規(guī)定進(jìn)行分配。非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配的具體科目包括事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配等。在進(jìn)行非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配時(shí),事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定計(jì)算出經(jīng)營收支相抵后的余額,并彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營虧損。然后,將余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配科目,并按照規(guī)定進(jìn)行分配。
阅读 751
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老師,米面油蛋肉進(jìn)貨前都出完上一次的貨,填出庫單, 調(diào)味品能不能一個(gè)月填一次出庫單
宋老師2
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提问时间:01/02 16:07
#事業(yè)單位#
你好你這個(gè)企業(yè)自己規(guī)定。
阅读 573
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期末結(jié)轉(zhuǎn)后事業(yè)基金為貸方負(fù)數(shù)這個(gè)是怎么回事,要怎么調(diào)整呢
宋老師2
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提问时间:01/02 15:11
#事業(yè)單位#
你好你看一下你的明細(xì)賬。是怎么形成的?
阅读 634
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幫我看一下這個(gè)預(yù)算問題
定過過老師
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提问时间:01/02 15:02
#事業(yè)單位#
您好,接受捐贈(zèng)時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。
阅读 583
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收到銀行存款職工紅十字會(huì)捐款,然后向紅十字支出捐款,兩筆怎么做憑證
鄒老師
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提问时间:01/02 14:48
#事業(yè)單位#
你好 收到銀行存款職工紅十字會(huì)捐款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 然后向紅十字支出捐款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
阅读 720
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你好老師,小規(guī)模前期申報(bào)未開票收入,后期又開票了,這個(gè)該怎么申報(bào)?
金金老師
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提问时间:01/02 13:47
#事業(yè)單位#
這個(gè)的話把前期的未開票收入在本期申報(bào)表的時(shí)候?qū)憦?fù)數(shù)就行,然后再填寫一個(gè)正確的
阅读 728
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行政單位土地平整項(xiàng)目(為村平整土地),如何賬務(wù)處理?
宋老師2
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提问时间:01/02 13:15
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)如果你要做,可以計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)支出貸,銀行存款等。
阅读 685
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老師好,請(qǐng)問村委給貧困戶的捐款怎么做帳,需要什么手續(xù)
宋老師2
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提问时间:01/02 11:56
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)計(jì)入捐贈(zèng)支出 貸銀行存款 這個(gè)看村委的規(guī)定了
阅读 558
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老師你好,去年一筆費(fèi)用多支付了,今年以現(xiàn)金形式退回多支付的金額,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬呢?
郭老師
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提问时间:01/02 11:17
#事業(yè)單位#
借庫存現(xiàn)金 貸以前年度盈余 借資金結(jié)余,貸事業(yè)支出。
阅读 731
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老師您好:我想問問,管理會(huì)計(jì)師的中級(jí)管理會(huì)計(jì)師、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師的報(bào)名條件,都有什么不同區(qū)別? 麻煩給我介紹,謝謝??!
三三老師
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提问时间:01/02 10:45
#事業(yè)單位#
中級(jí)和高級(jí)管理會(huì)計(jì)師在報(bào)名條件上存在一些差異,具體如下: 中級(jí)管理會(huì)計(jì)師的報(bào)名條件主要包括持有財(cái)會(huì)類、經(jīng)濟(jì)類、管理類、統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)、工程類等中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的人士,或者大專學(xué)歷以下的人在同一領(lǐng)域工作滿8年或者在部門以上領(lǐng)導(dǎo)崗位任職滿3年,又或者財(cái)會(huì)類、管理類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)的大專學(xué)歷,在企業(yè)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)類、管理類、統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)、工程類等崗位工作6年及以上等。 而高級(jí)管理會(huì)計(jì)師的報(bào)名條件則更加嚴(yán)格,需要具備財(cái)會(huì)類、經(jīng)濟(jì)類、金融類、統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)、工程類等高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱之一,或者具備財(cái)會(huì)類、經(jīng)濟(jì)類、金融類、統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)、工程類等中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱之一滿3年,并且還需要具備國內(nèi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師證書等。
阅读 721
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10月的發(fā)票,11月支出,怎么記賬,記幾月份
一鳴老師
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提问时间:01/02 10:21
#事業(yè)單位#
直接做到11月份就是
阅读 683
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老師請(qǐng)問下,我們有筆中央資金30萬到年底去年剩余6元,財(cái)政收回憑證描述為“權(quán)責(zé)發(fā)生制-公共費(fèi)用”。我這邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)要如何記賬呀?
樸老師
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提问时间:01/02 10:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 做分錄嗎
阅读 703
收藏 0
收取服務(wù)費(fèi)用,開發(fā)票做收入,跨月要求退部分費(fèi)用,原來發(fā)票全部紅沖,然后再重新開應(yīng)該收的部分。退的費(fèi)用可以不掛應(yīng)付款,而直接從當(dāng)天收入中拿現(xiàn)金退費(fèi)用可以嗎
艷民老師
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提问时间:01/02 08:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,當(dāng)時(shí)肯定做得應(yīng)收,應(yīng)收立馬收款了就轉(zhuǎn)了銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該是沖減應(yīng)收的金額和收入的金額?,F(xiàn)金退只是替換銀行存款而已。借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) ,貸:收入+稅,負(fù)數(shù)。借:應(yīng)收,正數(shù),貸:現(xiàn)金 正數(shù)
阅读 547
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國有投資公司收到項(xiàng)目款賬務(wù)處理
chen
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提问时间:01/01 23:25
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)需要區(qū)分上級(jí)企業(yè)或國資委給你們款項(xiàng)的意圖,如上級(jí)企業(yè)作為資本金投入,你們應(yīng)記實(shí)收資本或資本公積(根據(jù)是否修改章程出資),非資本金投入則記往來款,若為國資委撥專項(xiàng)用途的款項(xiàng),不需要以資產(chǎn)或增加其他負(fù)債償還的負(fù)債。則應(yīng)計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
阅读 17775
收藏 75
做一二三題 該做預(yù)算會(huì)計(jì)就要做,
炎炎老師
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提问时间:01/01 23:07
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),老師一一解答,請(qǐng)耐心稍等
阅读 766
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我就是想咨詢一下行政事業(yè)單位的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)設(shè)立銀行賬號(hào)和賬本,請(qǐng)問工會(huì)賬本怎么設(shè)置收到工費(fèi)經(jīng)費(fèi)和支出工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的科目?[抱拳][抱拳]
方文老師
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提问时间:01/01 20:28
#事業(yè)單位#
你好!工會(huì)賬本設(shè)置收到工費(fèi)經(jīng)費(fèi)和支出工費(fèi)經(jīng)費(fèi)科目,我寫下來給你,謝謝關(guān)注好評(píng),我是方文老師
阅读 728
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為什么第一小問是貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
方文老師
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提问时间:12/31 22:43
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)該借:銀行存款 貸:其他收入,我是方文老師,謝謝關(guān)注好評(píng)
阅读 768
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