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Excel
請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,工商登記后如何做稅務(wù)登記
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/16 09:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 稅務(wù)網(wǎng)上備案就可以
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這是怎么了老師,總是測(cè)試連接失敗
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/19 19:44
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,建議關(guān)機(jī)重啟看下的呢,不排除是系統(tǒng)問題
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請(qǐng)問單位購(gòu)買的消毒柜折舊年限是多久?殘值率是5%嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/19 15:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,單位購(gòu)買的消毒柜折舊年限,是自己估計(jì),比如5年 殘值率由企業(yè)估計(jì)確定,一般是0%-5%
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金蝶KIS云憑證模板如何設(shè)置核算項(xiàng)目取值?
桂龍老師
??|
提問時(shí)間:07/11 14:41
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好,你說的取值是指什么呢?是不是給你設(shè)置核算項(xiàng)目就行了?
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因進(jìn)入產(chǎn)品成本的直接煩擾成本項(xiàng)目的有,A制造產(chǎn)品耗用的燃料,B車間設(shè)備耗用的機(jī)物料,C用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原料及主要材料,地制造產(chǎn)品耗用的不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的輔助材料
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/19 12:47
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 單選還是多選
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金蝶軟件在12月份期末結(jié)賬如何操作?不會(huì)操作
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/29 14:44
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 你是指結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,是吧
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老師 記賬員怎樣在賬無憂里面錄憑證那些呢
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/26 17:49
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 稅控盤讀取數(shù)據(jù),一鍵生成憑證,批量智能操 作:2.銀行對(duì)賬單一鍵導(dǎo)入,直接生成憑證:
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請(qǐng)問在微信公眾號(hào)打開的快賬軟件,怎么放大一些了?
青老師
??|
提問時(shí)間:08/15 15:17
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你把網(wǎng)頁(yè)比例 調(diào)整大; 你用的公賬號(hào)不可以的哦 ; 你要用網(wǎng)頁(yè)版本去打開哈
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老師,之前手工做賬,導(dǎo)致暫估開完票后,還有余額,現(xiàn)在用ERP時(shí)才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么處理
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/20 12:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,把多計(jì)提的暫估沖回去的呀,把余額做一個(gè)跟暫估相反的分錄哈
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行政事業(yè)單位去年基本戶結(jié)余下來的錢今年進(jìn)行了支付(借款),預(yù)算會(huì)計(jì)做不做,如何做?
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/22 16:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 借,行政支出-債務(wù)支出 貸,資金結(jié)存
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編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/24 19:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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嘩啦啦退款商家會(huì)有通知信息碼
兮兮老師
??|
提問時(shí)間:11/22 22:52
#財(cái)務(wù)軟件#
尊敬的學(xué)員您好,請(qǐng)問你說的是畫啦啦嗎?
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請(qǐng)問老師,金抖云軟件里財(cái)務(wù)系統(tǒng)里在科目下我增加二三級(jí)應(yīng)收,應(yīng)付,那下面顯示的輔助核算需要勾選嗎,不勾選會(huì)影響客戶往來明細(xì)嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/10 06:44
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!你們客戶多嗎?
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問題在圖中
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/14 19:26
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,現(xiàn)金流量表是根據(jù)現(xiàn)金的收付編制的
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老師,請(qǐng)教一下,這個(gè)分錄有什么問題嗎,利潤(rùn)表里這2分錢數(shù)據(jù)取不上,和資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤(rùn)差2分錢
青老師
??|
提問時(shí)間:10/12 13:50
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 營(yíng)業(yè)外支出做貸方去了 ;系統(tǒng)識(shí)別不了數(shù)據(jù); 你做借方營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)金額處理
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應(yīng)收賬款不小心錄到別的公司了。
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/31 21:20
#財(cái)務(wù)軟件#
沒事,做一個(gè)調(diào)整分錄調(diào)增過來就可以了
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老師,請(qǐng)問我們用的用友T3,記賬對(duì)賬結(jié)賬是用制單人還是審核人操作啊
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/20 20:33
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)一般是制單人操作的
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提問:折舊是怎么意思,是分有好幾種來算的嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/02 19:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,學(xué)員,就是將固定資產(chǎn)按期攤銷的 是分好幾種
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老師好,我想咨詢下如何在百旺黑盤中導(dǎo)出帶有發(fā)票清單明細(xì)的表格
樸老師
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提問時(shí)間:08/23 17:08
#財(cái)務(wù)軟件#
系統(tǒng)設(shè)置---系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置---發(fā)票批量導(dǎo)出: 選擇發(fā)票種類,開票時(shí)間,點(diǎn)查詢后,點(diǎn)導(dǎo)出
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請(qǐng)問金蝶K3的五月份帳已關(guān)賬,但是賬沒結(jié)完,業(yè)務(wù)部門那邊可以直接操作錄入六月份的出入庫(kù)單據(jù)嗎,還是需要會(huì)計(jì)部門先行操作結(jié)帳再開賬后才能操作呢?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:43
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 實(shí)際中是可以的; 你要選擇6月的日期來操作出入庫(kù)憑證的; 你這個(gè)最好是跟 軟件售后確定下; 我記得是可以的
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輔助生產(chǎn)交互分配后的實(shí)際費(fèi)用,應(yīng)再在()進(jìn)行分配A各基本生產(chǎn)車間B各受益單位之間C輔助生產(chǎn)以外的受益單位之間D各輔助生產(chǎn)車間
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/01 17:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,答案選的是c呢
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速達(dá)5000,進(jìn)銷存與財(cái)務(wù)結(jié)合使用,為什么財(cái)務(wù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的存貨金額比進(jìn)銷存模塊數(shù)據(jù)少?每月末進(jìn)銷存都會(huì)重算成本至少5遍,但是還是結(jié)轉(zhuǎn)不正確?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/04 08:31
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 讓軟件售后給你看下設(shè)置; 是不是系統(tǒng)鏈接有 問題; 比如是沒有同步導(dǎo)致的 差異數(shù)據(jù) ; 還有可能是系統(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致的; 要聯(lián)系售后遠(yuǎn)程給你 檢查 原因才行的
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計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:06/05 20:19
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)?
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老師,1月做12月賬,年底所有該計(jì)提的都要計(jì)提吧?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/15 12:13
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是的,是這樣的
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A公司債務(wù)人,B公司債權(quán)人原債務(wù):1000萬元,已計(jì)提利息200萬元,債務(wù)距離到期日還有一年,這一年中還有利息50萬元。原債務(wù)的現(xiàn)值 P1=1250×(P/F,5%,1)債務(wù)重組協(xié)議:修改后:再延期一年,免除本金400萬元,兔除當(dāng)前的利息200萬元,未來利息全免。新修改的債務(wù)的現(xiàn)值 P2=600×(P/F,5%,2)(P2-P1)/P1>10%- 實(shí)質(zhì)性修改要求:編制A和B在債務(wù)重組的會(huì)計(jì)分錄。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/16 08:54
#財(cái)務(wù)軟件#
首先,我們先進(jìn)行一些前置計(jì)算。原債務(wù)的現(xiàn)值 P1 為: P1 = 1000 + 200 - 50 = 1150萬元 新修改的債務(wù)的現(xiàn)值 P2 為: P2 = 600萬元 接下來,我們?yōu)?A 公司和 B 公司分別編制債務(wù)重組的會(huì)計(jì)分錄。 對(duì)于 A 公司: 原債務(wù)的賬面價(jià)值為1000+200+50=1250萬元。免除本金400萬元后,新的債務(wù)金額為850萬元。 新債務(wù)的現(xiàn)值是600萬元,所以債務(wù)人 A 公司確認(rèn)的重組利得為850-600=250萬元。 借:應(yīng)付賬款 1250萬元 貸:銀行存款 400萬元 借:應(yīng)付賬款 600萬元 營(yíng)業(yè)外收入-債務(wù)重組利得 250萬元 貸:銀行存款 600萬元 對(duì)于 B 公司: 原債務(wù)的賬面價(jià)值為1150萬元。免除的利息200萬元和未來利息全免,所以債權(quán)人 B 公司確認(rèn)的重組損失為200+50=250萬元。 新債務(wù)的現(xiàn)值是600萬元,所以債權(quán)人 B 公司確認(rèn)的重組損失為600-1150=-550萬元。 借:銀行存款 400萬元 營(yíng)業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 250萬元 借:銀行存款 600萬元 營(yíng)業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 550萬元 貸:應(yīng)收賬款 1150萬元
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應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額在借方,錄入期初余額時(shí)是錄負(fù)數(shù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/02 17:52
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,就是那樣錄入的
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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版軟件 資產(chǎn)負(fù)債表可以設(shè)置函數(shù)公式嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:10/13 15:34
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,是軟件自定義的專用函數(shù)公式的
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你好,租的工廠裝修買了電線電纜還有空調(diào)也一樣這樣賬了花了五萬多,分三次付款的,付款分錄借長(zhǎng)期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長(zhǎng)期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫出來 謝謝 沒有用其他科目直接這樣子做賬的
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:07/10 10:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué)。努力解答中,稍后回復(fù)你
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固定資產(chǎn)金額沒有單獨(dú)體現(xiàn),是和裝修工程款一起按進(jìn)度給的,如何做賬,分錄怎么做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/05 11:52
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,裝修還沒有完工,固定資產(chǎn)現(xiàn)在也不用確認(rèn)的,這個(gè)資產(chǎn)是裝修單位代買的吧
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用友u8存貨核算系統(tǒng)怎么反結(jié)帳
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/12 15:27
#財(cái)務(wù)軟件#
1、登錄用友U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊; 2、定位到指定會(huì)計(jì)期間,點(diǎn)擊菜單欄的“憑證-憑證處理-反結(jié)賬處理”; 3、在彈出的反結(jié)賬窗口中,點(diǎn)擊“清空結(jié)賬號(hào)”按鈕,輸入反結(jié)賬憑證號(hào),點(diǎn)擊“確定”; 4、在出現(xiàn)的提示窗口中,點(diǎn)擊“是”; 5、反結(jié)賬操作完成后,在查詢窗口中,可以查看到已經(jīng)反結(jié)賬的憑證,確認(rèn)無誤后,再點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕,完成對(duì)反結(jié)賬憑證的所有操作。
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