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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),但是還開(kāi)了幾張專票,這樣的情況普票是免稅,專票要交稅,那增值稅及稅加稅申報(bào)表怎么填呢?是不是開(kāi)的普票金額填在第十行嗎?專票金額填在哪里呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:33
#稅務(wù)#
專票在第一行和第二行填寫(xiě), 普票在第10行填寫(xiě), 專票開(kāi)的是1%嗎?
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老師,個(gè)人代開(kāi)的材料款發(fā)票,完稅證明在哪里可以打印?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:33
#稅務(wù)#
你好,你這是在哪里代開(kāi)的?電子稅務(wù)局嗎?
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老師,個(gè)稅之前沒(méi)有專項(xiàng)扣除,12月份的有專項(xiàng)扣除,申報(bào)不了,是咋回事
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:30
#稅務(wù)#
你好,有什么具體提示?
?閱讀? 29
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財(cái)稅2023年13號(hào)公告,免金融機(jī)構(gòu)印花稅的情形。請(qǐng)問(wèn)同樣情形下,小微企業(yè)的印花也免嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:29
#稅務(wù)#
是的,小微企業(yè)的印花也免
?閱讀? 8
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收款多開(kāi)票0.04怎么沖賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:29
#稅務(wù)#
還是正常計(jì)入成本費(fèi)用,不需要支付的款項(xiàng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我年終獎(jiǎng)24年1月份計(jì)提一次,當(dāng)年12月份又計(jì)提一次,發(fā)放是24年1月,然后次年25年1月再發(fā)1次,這樣可否?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:28
#稅務(wù)#
會(huì)計(jì)核算上,一年計(jì)提兩次年終獎(jiǎng)不太常規(guī),但有合理原因可以。發(fā)放方面,24 年 1 月發(fā)一次正常,25 年 1 月發(fā)追溯到 24 年工作表現(xiàn)的獎(jiǎng)金在稅務(wù)和會(huì)計(jì)處理上可行。稅務(wù)按實(shí)際發(fā)放月計(jì)稅,會(huì)計(jì)上 24 年發(fā)的沖減年初計(jì)提科目,25 年發(fā)追溯獎(jiǎng)金要看財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出情況處理。
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視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別有哪些???進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不視同銷售,但要確認(rèn)收入么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:28
#稅務(wù)#
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:?jiǎn)挝换騻€(gè)體經(jīng)營(yíng)者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人。
?閱讀? 43
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小規(guī)模納稅人專票稅率開(kāi)的3可以嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:27
#稅務(wù)#
可以,小規(guī)模納稅人專票稅率開(kāi)的3可以
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老師你好,我是個(gè)體戶,我給職工發(fā)工資申報(bào)工資,在哪里申報(bào)呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:27
#稅務(wù)#
個(gè)體戶,通常沒(méi)核定工資個(gè)稅,不用報(bào)工資個(gè)稅
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現(xiàn)在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)上個(gè)會(huì)計(jì)把第三季度的季出和季末寫(xiě)同一個(gè)數(shù)據(jù),寫(xiě)錯(cuò)了的?,F(xiàn)在報(bào)第四季度可以在上面直接更改三季末的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:26
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 84
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老師你好,這個(gè)發(fā)票沖紅需要進(jìn)一步確認(rèn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:26
#稅務(wù)#
如果對(duì)方已經(jīng)做賬或者抵扣,就需要對(duì)方確認(rèn),否則不需要
?閱讀? 10
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新電子稅局怎么查詢已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:25
#稅務(wù)#
在電子稅務(wù)局我要查詢一戶式查詢納稅申報(bào)表里面查詢
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12月工資在1月發(fā),2月報(bào)個(gè)稅,基本減除費(fèi)用扣幾個(gè)5000?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:23
#稅務(wù)#
2月報(bào)個(gè)稅,基本減除費(fèi)用扣1個(gè)5000
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老師你好新來(lái)的員工在一網(wǎng)通辦添加了新員工,也打印出企業(yè)員工就業(yè)參保登記業(yè)務(wù)核定表,為什么本月更新數(shù)據(jù)了看不到新員工呢
程勝男老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:22
#稅務(wù)#
你好!你這個(gè)更新數(shù)據(jù),是繳費(fèi)的數(shù)據(jù)沒(méi)有這個(gè)員工信息嗎?
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你好,我想問(wèn)一下,那些科目應(yīng)該登到什么格式的賬 應(yīng)該怎么區(qū)分,比如說(shuō):管理費(fèi)用記多欄式,其他的分不清楚,謝謝
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:22
#稅務(wù)#
你好,管理費(fèi)用等費(fèi)用登記多欄式,應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等登記三欄式
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開(kāi)票有額度,這個(gè)額度是怎么算的?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:22
#稅務(wù)#
調(diào)整開(kāi)具金額總額度有三種方式,包括定期調(diào)整、臨時(shí)調(diào)整和人工調(diào)整 定期調(diào)整 :指電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)每月自動(dòng)對(duì)納稅人開(kāi)具金額總額度進(jìn)行調(diào)整。 I/II 類納稅人,等級(jí)若保持不變,則將默認(rèn)的授信額度(1000 和 250 萬(wàn))與其上個(gè)月的月初授信額度進(jìn)行比較取較低值; 若 I 類變?yōu)?II 類,則取 II 類默認(rèn)的授信額度(250 萬(wàn)); 若 II 類變?yōu)?I 類,取 I 類默認(rèn)的授信額度(1000)與其上個(gè)月月初授信額度的較低值; III/Ⅳ類納稅人,等級(jí)若保持不變,則將平移上個(gè)月的月初授信額度; Ⅳ類變?yōu)?III 類,則取 III 類默認(rèn)的授信額度(750 萬(wàn)); III 類變?yōu)棰纛?,?、纛惸J(rèn)的授信額度(1000 萬(wàn))與其上個(gè)月月初授信額度的較高值; 若存在連續(xù)三個(gè)月的臨時(shí)額度調(diào)增,且可啟動(dòng)定期調(diào)增額度規(guī)則,取高值;若啟動(dòng)定期調(diào)減規(guī)則,取低值;本規(guī)則運(yùn)行優(yōu)先,再執(zhí)行上述兩個(gè)規(guī)則。 臨時(shí)調(diào)整 :是指稅收風(fēng)險(xiǎn)程度較低的納稅人開(kāi)具發(fā)票金額首次達(dá)到開(kāi)具金額總額度一定比例時(shí),電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)當(dāng)月自動(dòng)為其臨時(shí)增加一次開(kāi)具金額總額度。 ?、箢惡廷纛惣{稅人,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票累積金額首次達(dá)到當(dāng)月授信額度 80%及以上的,系統(tǒng)分別按 20%、50%自動(dòng)為納稅人臨時(shí)增加當(dāng)月授信總額度。 開(kāi)票行為觸發(fā)授信額度定期調(diào)整分為兩種情況: 定期調(diào)增:對(duì)于連續(xù) 3 個(gè)月每月實(shí)際開(kāi)票總金額均超過(guò)月初授信額度的Ⅲ、Ⅳ類納稅人,系統(tǒng)按納稅人連續(xù) 3 個(gè)月的月開(kāi)票總金額平均值調(diào)增授信額度; 定期調(diào)減:對(duì)于連續(xù) 12 個(gè)月每月開(kāi)票總金額均未超過(guò)授信額度的納稅人,系統(tǒng)按
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公司到電子稅務(wù)局繳納的工傷保險(xiǎn)的完稅憑證的原件弄丟了,怎么辦?可以到電子稅務(wù)局去補(bǔ)打嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:20
#稅務(wù)#
那個(gè)可以補(bǔ)打的,沒(méi)問(wèn)題的
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個(gè)人戶賣給公司刷墻的涂料 個(gè)體戶開(kāi)多少發(fā)票不用交稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 小規(guī)模,季度不滿30萬(wàn),普通發(fā)票免增值稅的
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公積金扣款沒(méi)有成功,對(duì)企業(yè)可有影響,會(huì)不會(huì)有滯納金
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:20
#稅務(wù)#
你好,不會(huì)有滯納金
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老師請(qǐng)問(wèn)下面這種請(qǐng)客自查報(bào)告怎么寫(xiě) 軟件企業(yè)銷售收入與成本投入明顯不符疑點(diǎn) 請(qǐng)您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問(wèn)題,請(qǐng)自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問(wèn)題,請(qǐng)說(shuō)明情況并舉證。請(qǐng)根據(jù)自查情況填寫(xiě)《納稅情況自查報(bào)告表》
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:18
#稅務(wù)#
你好,若確實(shí)有問(wèn)題,可能是不應(yīng)該列入成本的列入了成本,這個(gè)需要賬務(wù)調(diào)整。如果沒(méi)問(wèn)題,復(fù)印采購(gòu)合同、銷售合同及相關(guān)發(fā)票給稅務(wù)局。
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你好,請(qǐng)問(wèn)我12月繳納的房產(chǎn)稅和土地使用稅,12月做的賬需要做計(jì)提的分錄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:18
#稅務(wù)#
當(dāng)年交的不需要計(jì)提
?閱讀? 19
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我司為個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人 進(jìn)項(xiàng)票是13% 銷項(xiàng)票是1% 這應(yīng)該怎么抵扣
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:17
#稅務(wù)#
你好,你那是小規(guī)模,那你們不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
?閱讀? 25
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個(gè)體戶開(kāi)賣涂料多少發(fā)票不用交稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:17
#稅務(wù)#
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,你是定期定額嗎?如果是的話,怎么給你核定的?只要不超過(guò)這個(gè)銷售額,什么稅款都不需要交。
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, 您好老師:請(qǐng)教一下非限定性凈資產(chǎn)是經(jīng)營(yíng)性企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益中的那一項(xiàng)目
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:16
#稅務(wù)#
你好,你可以看就是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
?閱讀? 61
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老師,往年的材料成本,說(shuō)重新開(kāi)票沒(méi)開(kāi)來(lái),稅務(wù)要求把這筆成本調(diào)出來(lái)先交稅!前面老師說(shuō)借:原材料貸以前年度損益調(diào)整。那我們的原材料不是虛增加了嗎
程勝男老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:15
#稅務(wù)#
你好!沒(méi)有虛增哦,你以前做了成本,原材料減少了,但實(shí)際上,你們沒(méi)有票,就是把之前減少的調(diào)回來(lái)。
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老師,您好!車輛保險(xiǎn)單涉及印花稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:15
#稅務(wù)#
車輛保險(xiǎn)費(fèi)涉及印花稅
?閱讀? 23
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前三季度主營(yíng)成本錯(cuò)了,可以在最后一季度企業(yè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里更正嗎,這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?小規(guī)模納稅人,叉車租賃行業(yè)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:14
#稅務(wù)#
你好,只要四季度按照正確的申報(bào)就行
?閱讀? 12
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您好老師去年取得的固定資產(chǎn),白條入賬了也計(jì)提折舊了,今年剛?cè)〉玫墓潭ㄙY產(chǎn)發(fā)票,那么去年的折舊費(fèi)可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:13
#稅務(wù)#
去年的折舊費(fèi)可以稅前扣除。
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員工探親產(chǎn)生的交通費(fèi)計(jì)入到現(xiàn)金流量表其他支出還是為職工支付的現(xiàn)金
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:13
#稅務(wù)#
嗯,這個(gè)是屬于公司負(fù)擔(dān)嗎?No
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老師,以前月份我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,其他上面會(huì)寫(xiě)上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅(累計(jì)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額),現(xiàn)在申報(bào)12月份的個(gè)稅,對(duì)于匯算清繳他的時(shí)間是對(duì)應(yīng)的哪一個(gè)呢?我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候其他上面還要不要填上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:12
#稅務(wù)#
你好 匯算清繳對(duì)應(yīng)的事一個(gè)自然然年度的,您問(wèn)的事哪一個(gè)時(shí)間?這個(gè)是你們內(nèi)部的管理表格,正常個(gè)稅都是自己承擔(dān)的,所以可以填上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅;
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