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我們購進(jìn)的蔬菜是從菜場供應(yīng)商里購買的,這個符合9%的抵扣嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:01/14 09:50
#稅務(wù)#
你們從菜場供應(yīng)商購進(jìn)的蔬菜不符合 9%的抵扣規(guī)定。 根據(jù)相關(guān)政策,納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜而取得的普通發(fā)票,不得作為計算抵扣進(jìn)項稅額的憑證
?閱讀? 27
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實收資本是3000萬,母子公司借款合同的利息可以稅前扣除的利息是多少?
小林老師
??|
提問時間:01/14 09:49
#稅務(wù)#
你好,要看金額和利率
?閱讀? 26
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商貿(mào)企業(yè)有暫估成本的情形嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 09:47
#稅務(wù)#
你好,購進(jìn)了商品 還沒有取得發(fā)票的情況下,就需要做暫估入賬處理
?閱讀? 12
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請問個體工商戶經(jīng)營所得申報,收入總額包括減免稅收入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:45
#稅務(wù)#
是的,收入總額包括減免稅收入
?閱讀? 17
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我司簽訂了技術(shù)開發(fā)合同(我司已開發(fā)票,免稅的發(fā)票),合同日期為 2024 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本為兩位員工的薪資社保等,但兩位的從 2023 年 8 月就為了此技術(shù)開發(fā)開展工作了,那結(jié)轉(zhuǎn)成本能把兩位的工資從 2023.8 至 2024.1 先結(jié)轉(zhuǎn)一部分進(jìn)成本嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 09:44
#稅務(wù)#
您不能將2023年8月至2024年1月的員工工資全部結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)2024年簽訂的技術(shù)開發(fā)合同的成本中。對于2023年8月至2024年1月期間的員工工資,您可以考慮將其作為前期準(zhǔn)備費用或研發(fā)費用進(jìn)行單獨核算和攤銷,而不是直接計入技術(shù)開發(fā)合同的成本中
?閱讀? 16
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老師,21到23年有漏交的印花稅,怎么補交
小愛老師
??|
提問時間:01/14 09:43
#稅務(wù)#
您好,去稅務(wù)大廳補交,補到21年和23年的12月,沒有滯納金
?閱讀? 32
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城市建設(shè)稅 增值稅繳納憑證
鄒老師
??|
提問時間:01/14 09:43
#稅務(wù)#
你好 借:應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 (一般納稅人單位這樣做)
?閱讀? 17
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我們8-11月沒有開業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時的進(jìn)項發(fā)票入了待抵扣進(jìn)項稅額,在12月這些發(fā)票都勾選了,那這些待抵扣進(jìn)項稅額可以一筆過做分錄嗎?
小正老師
??|
提問時間:01/14 09:43
#稅務(wù)#
您好,可以的,借:進(jìn)項稅 100借:待認(rèn)證進(jìn)項稅-100
?閱讀? 61
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老師,個體戶的經(jīng)營所得都是按10%交企業(yè)所得稅稅?經(jīng)營所得這個有什么優(yōu)惠政策嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/14 09:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,個體戶沒有企業(yè)所得稅的,是經(jīng)營所得個稅。 個體戶是可以減半征收
?閱讀? 14
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稅費種認(rèn)定上沒有營業(yè)賬簿印花稅 還需要新增營業(yè)賬簿嗎
東老師
??|
提問時間:01/14 09:41
#稅務(wù)#
你好,這個是需要新增的,因為是需要零申報的
?閱讀? 23
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老師,您好!請問個人代開的勞務(wù)發(fā)票到我司,我司是接到發(fā)票次月申報勞務(wù)報酬還是等付完款再申報
宋生老師
??|
提問時間:01/14 09:41
#稅務(wù)#
你好,這個正規(guī)的方式是要支付的時候。
?閱讀? 19
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老師,公司21年3月成立,3年多了,一直沒有實收資本,這種情況不用交賬本印花稅吧?
東老師
??|
提問時間:01/14 09:40
#稅務(wù)#
你好,沒有實際出資的話是不用繳納的
?閱讀? 18
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利潤表數(shù)據(jù)有誤,找鄒老師
鄒老師
??|
提問時間:01/14 09:39
#稅務(wù)#
你好,是所得稅申報的利潤總額,和財務(wù)報表的利潤總額不一致?
?閱讀? 21
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年度匯算清繳研發(fā)支出資本化為形成資產(chǎn),匯算清繳填寫在哪?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 09:38
#稅務(wù)#
你好,匯算清繳的時候,你只需要填寫無形資產(chǎn)攤銷的部分。
?閱讀? 75
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兼職費是否要在企業(yè)申報?申報哪一項?稅率多少?
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按勞務(wù)申報 稅率是20%
?閱讀? 10
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請教老師,小規(guī)模納稅人前三季度盈利有繳企業(yè)所得稅,但第四季度虧損(綜合全年仍有盈利),那么在第四季度報稅時,分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:所得稅費用 嗎? 第四季度報稅時是不是稅務(wù)系統(tǒng)就會退稅?
東老師
??|
提問時間:01/14 09:38
#稅務(wù)#
對,做賬的是這么做的,做完匯稅清繳以后才是可以退稅的
?閱讀? 19
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25年水資源分兩次申報怎么申報aq
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:38
#稅務(wù)#
分兩次申報是什么意思?是金額還是所屬期?
?閱讀? 17
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機械租賃干租和光祖是什么意思
小菲老師
??|
提問時間:01/14 09:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 光租,指運輸企業(yè)將船舶在約定的時間內(nèi)出租給他人使用,不配備操作人員,不承擔(dān)運輸過程中發(fā)生的各項費用,只收取固定租賃費的業(yè)務(wù)活動 干租,指航空運輸企業(yè)將飛機在約定的時間內(nèi)出租給他人使用,不配備機組人員,不承擔(dān)運輸過程中發(fā)生的各項費用,只收取固定租賃費的業(yè)務(wù)活動。
?閱讀? 10
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小規(guī)模年報是截止這個月15號嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:36
#稅務(wù)#
季度申報是截止這個月15號
?閱讀? 11
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公司車撞車導(dǎo)致的賠款,能否稅前扣除?
小菲老師
??|
提問時間:01/14 09:36
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要開發(fā)票,才能稅前扣除
?閱讀? 19
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解除勞動合同備案表從哪里能下載下來?
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一般是在當(dāng)?shù)貏趧雍蜕鐣U暇W(wǎng)下載
?閱讀? 22
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新年盆景怎么入賬,可以抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:35
#稅務(wù)#
那個不能抵扣的,計入管理費用-其他費用
?閱讀? 13
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香港公司股東是大陸這邊的 公司分紅給股東 需要繳納20%的個稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 09:33
#稅務(wù)#
你好,是個人的話是需要交的股東,如果是個人的話。
?閱讀? 41
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老師好,請問房產(chǎn)稅從價計征共試是什么
宋生老師
??|
提問時間:01/14 09:32
#稅務(wù)#
你好,這個是房屋的價格乘以1減扣除率,然后再乘以1.2%。
?閱讀? 17
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老師,我想問一下,我們合伙企業(yè),有一個A他在第一二三季度的時候分配比例是80%,在第四季度的時候,他的分配比例是50%,那申報第四季度的時候,他的收入是按照第一二三季度分配比例算的收入+第四季度按照50%分配比例算的收入嗎?第四季度預(yù)繳我已經(jīng)知道該咋算了,但是匯算有調(diào)增,那應(yīng)該怎么算呢?
小林老師
??|
提問時間:01/14 09:27
#稅務(wù)#
你好,最后年度匯算清繳給最終一個分配比例分配全年的
?閱讀? 30
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老師,您好!請問這12月的印花稅和所得稅可以在下一年的1月份計提嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 09:26
#稅務(wù)#
你好,印花稅不需要計提。 第四季度的所得稅,應(yīng)當(dāng)在12月份計提才是的
?閱讀? 138
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建設(shè)工程勞務(wù)分包合同,按建設(shè)工程合同交印花稅?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 09:26
#稅務(wù)#
你好,勞務(wù)分包合同,是不需要繳納印花稅的
?閱讀? 58
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企業(yè)首次享受高新企業(yè)15%企業(yè)所得稅的稅率,這個高薪15%稅率在哪里進(jìn)行提報?
東老師
??|
提問時間:01/14 09:25
#稅務(wù)#
您好,您說的提報是什么意思?
?閱讀? 29
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剛成立的物業(yè)公司,業(yè)務(wù)不多,今天讓報稅呢,我怕報錯啊 賬都沒做,不知道咋填數(shù)據(jù)啊
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 09:25
#稅務(wù)#
你好,你根據(jù)你的財務(wù)報表填寫就可以,要i相信自己
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應(yīng)收款無法收回,做營業(yè)外支出,匯算清繳需要調(diào)整嗎?因為因為和客戶有矛盾分歧,所以收不回了,做營業(yè)外支出需要什么憑證附件
宋生老師
??|
提問時間:01/14 09:24
#稅務(wù)#
你好,是的,這個是不能夠稅前扣除的。一般自己寫個說明就可以了。
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