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老師,現(xiàn)在12月份,更正本年第一季度企業(yè)所得稅預繳申報表,哪里可以更正?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 21:17
#稅務#
您好,這個要去窗口更正的
?閱讀? 29
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公司購買土地蓋廠房,土地證還沒有辦下來,只交了款,這種情況需要交什么稅。土地使用稅是不是要等土地證下來才交
東老師
??|
提問時間:01/13 21:16
#稅務#
這種情況是暫時不交稅呢
?閱讀? 35
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完稅證明相當于發(fā)票嗎
小正老師
??|
提問時間:01/13 21:14
#稅務#
您好,完稅證明相當于是繳稅憑證,類似于發(fā)票,可以直接入賬,稅前扣除
?閱讀? 10
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老師好!請問年末12月末做賬時增值稅怎么結轉?不會結轉?謝謝!
波德老師
??|
提問時間:01/13 21:05
#稅務#
你好,如果應交繳納增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
?閱讀? 27
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我選錯支付方式了,選了銀行端查詢繳款憑證,這是什么意思呢 第一回見
琦禎異寶
??|
提問時間:01/13 21:05
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 26
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云星辰專業(yè)版的稅怎么結轉
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 21:05
#稅務#
您好,是小規(guī)模不要交的增值稅嗎?
?閱讀? 9
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老師好,二三年對方開具的發(fā)票,二四年拿回來做費用,可以在24年的所得稅前扣除嗎?
東老師
??|
提問時間:01/13 21:00
#稅務#
你好,這個不能在2024年稅前扣除
?閱讀? 12
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老師,我們是新辦企業(yè),前兩個月沒有收入也沒成本,但是兩個月里有費用所以利潤總額為負數(shù),這樣應該沒問題吧?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/13 21:00
#稅務#
你好,第一個是低風險,這個沒事。第二個,資產(chǎn)總額為負,是個中風險,建議調賬,把資產(chǎn)調正了。
?閱讀? 28
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老師好,3季度季末從業(yè)人數(shù)一共9個,報三季度企業(yè)所得稅誤寫為8個,這個影響大嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/13 20:55
#稅務#
你好,基本影響不大,可以更正一下
?閱讀? 19
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請問計提12月個稅分錄應該怎么做?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/13 20:45
#稅務#
您好,計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 貸:應付職工薪酬——工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅 上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 12
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老師,增值稅進項專用發(fā)票在這個月抵扣,下個月入賬,這樣做稅務局查到了有問題嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/13 20:43
#稅務#
你好,賬上需要和表上一致,查到了有些問題
?閱讀? 26
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老師好!申報第四季度企業(yè)所得稅計提是按第四季度10-12月的利潤總額提取還是本年累計利潤總額提取?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/13 20:40
#稅務#
您好,本年累計利潤計算所得稅減前3個季度 已交的所得稅來計提
?閱讀? 30
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財務報表,增值稅,所得稅三個報表的收入必須一致嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/13 20:40
#稅務#
你好,不一定是一致的
?閱讀? 18
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老師,我們租賃對方的車,還有我們自己的幾輛車和對方簽訂了運輸合同,去年10月-12月的賬對方按照抵債做的,就是租賃費抵運費,給我們按照差額開發(fā)票,我們今天才對完賬,我的意思是合同一一對應,運輸合同的運費讓出租方打給我們,我們給出租方開運費發(fā)票,出租方按照租賃合同給我們開租賃費發(fā)票,我們給他們付租賃費,但是出租方是去年已經(jīng)扎帳了,我是今天才開的發(fā)票,是今年的,不能放去年,所以不能按照我說的做,必須按照他說的抵債做賬,這樣合理嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/13 20:37
#稅務#
你好,抵債做賬也是需要各自確認收入和銷項的,抵債只能抵往來款,不能按照相抵后的余額開票
?閱讀? 115
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老師,請問獨立核算的分公司,報四季度稅的時候總分公司也是分別報嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/13 20:37
#稅務#
同學你好 是自負盈虧的就分別申報
?閱讀? 28
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根據(jù)最新增值稅法企業(yè)將資金無償借給其他單位使用,可以不交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 20:36
#稅務#
您好,根據(jù)最新的增值稅法,企業(yè)將資金無償借給其他單位使用,一般情況下不需要補繳增值稅。 自2026年1月1日起,《中華人民共和國增值稅法》明確規(guī)定,單位和個人無償對外提供服務,除金融商品轉讓外,不再視同銷售繳納增值稅。這意味著,在大多數(shù)情形下,企業(yè)之間的無償借款行為不再需要繳納增值稅。這一政策變化旨在減輕企業(yè)的稅務負擔,簡化稅務處理流程,并減少稅務爭議的發(fā)生
?閱讀? 22
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請問12月調增了7-12月的社?;鶖?shù),要補繳,個稅怎么申報,7-11月要更正申報嗎?
小正老師
??|
提問時間:01/13 20:27
#稅務#
您好,7-11月不需要更正申報,補扣的部分可以在12月份工資里扣除
?閱讀? 32
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老師,請問開工程票成本里含有設備,要單獨分開嗎,還是可以合在一起開工程票呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 20:26
#稅務#
您好,這個最好單獨開,這個是計入固定資產(chǎn)的
?閱讀? 25
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老師,公司第四季度虧損了,但第三季度有利潤,這樣是不是要退稅呢,但我們明年5月份有調增的成本,如果調增的成本比虧損額大,這樣是不是就可以不用退稅了?
郭老師
??|
提問時間:01/13 20:25
#稅務#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 28
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老師,請問勞務發(fā)票可以用來做一般納稅人的進項發(fā)票抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/13 20:24
#稅務#
你好,專用發(fā)票的話可以的。
?閱讀? 30
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實收資本怎么采集,報印花稅
小菲老師
??|
提問時間:01/13 20:22
#稅務#
同學,你好 印花稅,是按照實收資本+資本公積來采集繳納的
?閱讀? 26
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企業(yè)所得稅以前年度虧損,當年盈利,但是累計虧損,今年四季度季報的時候是不是就會自動彌補以前年度的虧損
樸老師
??|
提問時間:01/13 20:21
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 38
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我們有一張進項發(fā)票被稅務局通知需要在11月份申報增值稅時作進項稅額轉出,11月我們沒有開銷項發(fā)票,然后直接按這張發(fā)票的增值稅金額交了稅,那會計分錄應怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/13 20:20
#稅務#
實際有業(yè)務,但是發(fā)票不合格是嗎? 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。 借應交稅費未交增值稅。 貸銀行存款。
?閱讀? 30
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老師,新公司1年內免工會經(jīng)費嗎?就是1年內可以0申報?
郭老師
??|
提問時間:01/13 20:19
#稅務#
你好,這個最好看你當?shù)氐恼甙?廣東省總工會發(fā)文,明確開始實施小額繳費工會組織經(jīng)費全額返還工作。也就是說,符合條件的小額繳費工會,所繳的工會經(jīng)費,可以全額返還了! 具體怎么做,往下看↓ PART.01 政策實施時限 支持政策暫定兩年,自2023年6月1日起,至2025年5月31日止。 PART.02 政策支持對象 全年按時足額上繳工會經(jīng)費(扣除基層工會留成部分)低于1萬元(不含,下同)的小額繳費工會組織。 即:經(jīng)費年度計算區(qū)間內(10月1日至第二年9月30日)申報繳交工會經(jīng)費低于28571.43元的工會組織。 繳費單位應按照全部職工工資總額2%足額計提工會經(jīng)費。未按時足額上繳經(jīng)費導致年度上繳經(jīng)費低于1萬元的單位,不享受工會經(jīng)費全額返還支持政策。 國有及國有控股企業(yè)和由財政保障基本支出的黨政機關、事業(yè)單位中的小額繳費工會組織不適用全額返還支持政策。 同時符合25人以下小微企業(yè)全額返還和此項支持政策的工會組織只能辦理一次全額返還。
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銷項出口軟件:情況一:N個產(chǎn)品加輔料加人工,構成嵌入式軟件。情況二:一次性的軟件服務費。情況三:像金蝶這樣子的軟件已形成無形資產(chǎn),成本是攤銷,類似這樣,外貿出口軟件符合即征即退出口退稅系統(tǒng)如何配單?因為進項與銷項票名稱不一樣了。
樸老師
??|
提問時間:01/13 20:17
#稅務#
情況一:嵌入式軟件 配單:準確算軟件銷售額(=軟、硬件合計銷售額 硬件銷售額) 。開票可合開附清單或在備注欄注明。申報時,軟件項目填“即征即退項目”,分攤共同進項成本并備案。 進項銷項名稱差異處理:梳理進項中原材料、輔料等與軟件生產(chǎn)的關聯(lián),證明其用于嵌入式軟件生產(chǎn)。 情況二:一次性軟件服務費 配單:按實際服務內容準確開具銷項發(fā)票,以服務合同、服務記錄等作為退稅配單依據(jù)。確保服務相關的進項發(fā)票與服務內容匹配,如技術咨詢費進項對應軟件服務。 進項銷項名稱差異處理:明確服務性質與范圍,若名稱有別,通過合同條款、服務說明來解釋二者關聯(lián)。 情況三:無形資產(chǎn)攤銷的軟件 配單:依據(jù)無形資產(chǎn)攤銷計算軟件成本,銷項發(fā)票按軟件銷售或授權使用開具。退稅申報時,提供無形資產(chǎn)形成證明、攤銷計算表等。進項按攤銷期間對應軟件相關的采購或開發(fā)成本發(fā)票。 進項銷項名稱差異處理:說明無形資產(chǎn)開發(fā)構成,以研發(fā)記錄、采購合同等證明進項用于該軟件,解釋名稱差異。
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廣東省的7月-11月要補繳社保費,請問補繳的會計分錄計提和繳費分錄如何?
小菲老師
??|
提問時間:01/13 20:17
#稅務#
同學,你好 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬 繳納 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
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老師,稅務零申報的月報怎么報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 20:17
#稅務#
您好,月報,也都是全都0報
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老師好!請問年末增值稅三級明細科目需要結轉?怎么結轉?謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 20:17
#稅務#
您好,如果是貸方的,不用結轉,這個是要交的稅,下個月直接做交了稅的分錄
?閱讀? 14
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農村專業(yè)合作社所得稅免稅代碼多少?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/13 20:15
#稅務#
您好,這個免稅代碼是 01092312,
?閱讀? 24
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企業(yè)在12月份不同的日期分別收到了5筆實收資本,現(xiàn)在如何申報印花稅?稅款所屬期寫什么時間?是分次分筆申報還是合并申報?
小正老師
??|
提問時間:01/13 20:13
#稅務#
您好,實收資本增加,需要申報營業(yè)賬簿印花稅,如果核的有按季申報的,可以季報,如果沒有,就合并按次申報
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