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請(qǐng)問,第四季度申報(bào)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減額,我能填寫個(gè)大概數(shù)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你的意思是匯算清繳再調(diào)整?
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老師你好請(qǐng)問小規(guī)模開出發(fā)票有1個(gè)點(diǎn)的稅分錄怎么做啊
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:51
#稅務(wù)#
你好,借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月底不超110萬或季度不超30萬 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
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老師好,我單位是一般納稅人,主要是商品流通企業(yè),如果做餐飲可以嗎?增值稅交多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:51
#稅務(wù)#
做餐飲可以的,增值稅稅率是6%
?閱讀? 14
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新成立一個(gè)教育咨詢公司,三方協(xié)議這個(gè)批口標(biāo)志,選哪一個(gè)呀
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:50
#稅務(wù)#
你好,建議選擇所有批扣
?閱讀? 14
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老師 請(qǐng)問下 營業(yè)賬簿印花稅是這樣申報(bào)嗎 我這邊是添加印花稅然后稅種采集進(jìn)去填的 看還有填表式申報(bào) 哪種路徑進(jìn)去呢 另外公司計(jì)稅依據(jù)這里按實(shí)繳填嗎 公司注冊(cè)資本打多了做了資本公積 這個(gè)資本公積也要算進(jìn)計(jì)稅依據(jù)里嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 營業(yè)賬薄是根據(jù)資本公積和實(shí)收資本來繳納的
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你好 想問下 這個(gè)月開發(fā)票了29萬元 但是做收入了10萬 剩下19萬做預(yù)收款了。申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 我應(yīng)該怎么申報(bào)收入?按照29萬還是按照10萬
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:49
#稅務(wù)#
申報(bào)的時(shí)候申報(bào)增值稅就是得按申報(bào)的時(shí)候申報(bào)增值稅就是得按照29萬收銀報(bào)
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沒有申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:48
#稅務(wù)#
好是這個(gè)月申報(bào)12月份的嗎。
?閱讀? 31
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30人以下不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)?謝謝老師
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:47
#稅務(wù)#
這個(gè)不一定,全國性規(guī)定 根據(jù)《中華全國總工會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范建會(huì)籌備金收繳管理的通知》和《中華人民共和國工會(huì)法》等規(guī)定,未建立工會(huì)組織的企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和其他社會(huì)組織,自上級(jí)工會(huì)批準(zhǔn)籌建工會(huì)的次月起,需按全部職工工資總額的 2% 向上級(jí)工會(huì)撥繳建會(huì)籌備金。 地方性規(guī)定 部分地區(qū)有優(yōu)惠政策,如《廣東省總工會(huì)關(guān)于優(yōu)化經(jīng)費(fèi)配置 完善收繳機(jī)制的通知》規(guī)定,職工人數(shù)少于 25 人(含 25 人)的小微企業(yè)可免申報(bào)繳交工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個(gè)人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅,或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅 老師,如果租金 5000,簡易怎么算,一般怎么算
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
簡易計(jì)稅方法:應(yīng)納稅額 = 5000÷(1+5%)×1.5%≈71.43 元。 一般計(jì)稅方法:假設(shè) 5000 元為含稅收入,增值稅稅率為 9%,則應(yīng)納稅額 = 5000÷(1+9%)×9%≈412.84 元。
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老師,小規(guī)模納稅人增值稅季小于30萬,享受減免,會(huì)計(jì)憑證如何出
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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企業(yè)車輛出事故,保險(xiǎn)公司理賠3000元,匯款到公司對(duì)公賬戶,賬務(wù)處理怎么弄呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入就行
?閱讀? 20
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你好 老師 我想問一下 我們公司是小型微利企業(yè)(一般納稅人),企業(yè)位置是在重慶市區(qū),現(xiàn)在印花稅申報(bào),想問一下,如果購銷合同很少,但是2024年全年開發(fā)票未稅金額是4397111.37元 要申報(bào)印花稅,印花稅稅率是多少?稅額是多少呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
你好,那就按未開票金額×0.03%*50%
?閱讀? 12
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咨詢服務(wù)收入需不需要交印花稅
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不需要繳納印花稅的
?閱讀? 18
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請(qǐng)問老師,12月紅沖以前的發(fā)票金額比12月收入大,增值稅報(bào)表的銷售額是負(fù)數(shù)有沒有什么影響,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:43
#稅務(wù)#
若是正常業(yè)務(wù),沒影響,負(fù)數(shù)收入了,通常要大廳申報(bào)了
?閱讀? 9
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,把自己使用過的車對(duì)外出售,買398000對(duì)外出售120000,我們這個(gè)是小規(guī)模納稅人,要交增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:42
#稅務(wù)#
你好,你如果季度沒有超過起征點(diǎn),不用交稅。
?閱讀? 46
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醫(yī)療企業(yè)繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:40
#稅務(wù)#
購入設(shè)備,藥品要交印花稅
?閱讀? 14
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納稅申報(bào)表的年度計(jì)稅銷售額和利潤表主營業(yè)務(wù)收入金額為什么回有誤差,大概什么原因造成的
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:40
#稅務(wù)#
通常不會(huì)有誤差,看是計(jì)算錯(cuò)誤還是填寫錯(cuò)誤
?閱讀? 21
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信息系統(tǒng)增值服務(wù)需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:40
#稅務(wù)#
信息系統(tǒng)增值服務(wù),不需要繳納印花稅
?閱讀? 18
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還沒開業(yè)但是這個(gè)季度發(fā)生營業(yè)外支出和收入,企業(yè)所得稅季報(bào)直接填利潤總額就好嗎,
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:37
#稅務(wù)#
你好,沒錯(cuò)兒,直接填寫利潤總額就行
?閱讀? 63
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我公國際貨物運(yùn)輸代理中包機(jī)業(yè)務(wù)是免稅的,那提貨點(diǎn)至始發(fā)機(jī)場的費(fèi)用也是免稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)境內(nèi)的是不免稅的。
?閱讀? 73
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老師,這是我們個(gè)稅的申報(bào)模板,問題見下面圖片
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:37
#稅務(wù)#
你好,沒有看到題目問題
?閱讀? 21
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老師企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)收的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:36
#稅務(wù)#
小微企業(yè)企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)全額按5%稅率;300萬以上全部都按25%
?閱讀? 24
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已經(jīng)完結(jié)的業(yè)務(wù),后期也不會(huì)再有業(yè)務(wù)發(fā)生,預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù)幾分錢怎么調(diào)整
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:36
#稅務(wù)#
你好,可以這樣調(diào)整 借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 12
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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超過30萬,但是還開了幾張專票,這樣的情況普票是免稅,專票要交稅,那增值稅及稅加稅申報(bào)表怎么填呢?是不是開的普票金額填在第十行嗎?專票金額填在哪里呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:33
#稅務(wù)#
專票在第一行和第二行填寫, 普票在第10行填寫, 專票開的是1%嗎?
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老師,個(gè)人代開的材料款發(fā)票,完稅證明在哪里可以打印?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:33
#稅務(wù)#
你好,你這是在哪里代開的?電子稅務(wù)局嗎?
?閱讀? 30
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老師,個(gè)稅之前沒有專項(xiàng)扣除,12月份的有專項(xiàng)扣除,申報(bào)不了,是咋回事
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:30
#稅務(wù)#
你好,有什么具體提示?
?閱讀? 29
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財(cái)稅2023年13號(hào)公告,免金融機(jī)構(gòu)印花稅的情形。請(qǐng)問同樣情形下,小微企業(yè)的印花也免嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:29
#稅務(wù)#
是的,小微企業(yè)的印花也免
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收款多開票0.04怎么沖賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:29
#稅務(wù)#
還是正常計(jì)入成本費(fèi)用,不需要支付的款項(xiàng)計(jì)入營業(yè)外收入
?閱讀? 15
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老師好,我想請(qǐng)問一下,我年終獎(jiǎng)24年1月份計(jì)提一次,當(dāng)年12月份又計(jì)提一次,發(fā)放是24年1月,然后次年25年1月再發(fā)1次,這樣可否?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:28
#稅務(wù)#
會(huì)計(jì)核算上,一年計(jì)提兩次年終獎(jiǎng)不太常規(guī),但有合理原因可以。發(fā)放方面,24 年 1 月發(fā)一次正常,25 年 1 月發(fā)追溯到 24 年工作表現(xiàn)的獎(jiǎng)金在稅務(wù)和會(huì)計(jì)處理上可行。稅務(wù)按實(shí)際發(fā)放月計(jì)稅,會(huì)計(jì)上 24 年發(fā)的沖減年初計(jì)提科目,25 年發(fā)追溯獎(jiǎng)金要看財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出情況處理。
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視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別有哪些?。窟M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不視同銷售,但要確認(rèn)收入么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:28
#稅務(wù)#
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:單位或個(gè)體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。
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