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免稅、免退稅、免抵退稅究竟有什么區(qū)別?為啥有些企業(yè)用這種,有些用那種?
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:11
#稅務(wù)#
免稅: 定義:免稅是指某些特定的項(xiàng)目或行為在稅收法律中明確規(guī)定免征增值稅。例如,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、避孕藥品和用具、古舊圖書等。 特點(diǎn):這些項(xiàng)目在銷售時(shí)無需繳納增值稅,也不存在抵扣或退還的問題。 免退稅: 定義:免退稅主要是指出口貨物在出口環(huán)節(jié)免征增值稅,并且之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅也可以退還。 適用對(duì)象:主要適用于不具有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè)或其他單位出口貨物勞務(wù)。 特點(diǎn):企業(yè)可以直接獲得之前繳納的稅款的退還,旨在增加企業(yè)的資金流動(dòng)性,促進(jìn)出口。 免抵退稅: 定義:免抵退稅是指企業(yè)在出口貨物時(shí),可以享受免征出口環(huán)節(jié)增值稅,并且可以將之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅進(jìn)行抵扣或退還。 適用對(duì)象:主要適用于具有生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè)。 特點(diǎn): “免”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。 “抵”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 “退”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)期內(nèi)因應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額而未抵頂完的稅額,經(jīng)主管退稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,予以退稅。 為啥有些企業(yè)用這種,有些用那種? 這主要取決于企業(yè)的類型和出口貨物的性質(zhì)。對(duì)于具有生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè),由于其出口貨物涉及原材料等進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,因此適用免抵退稅政策;而對(duì)于不具有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè),其出口貨物主要是直接購買后出口,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,因此適用免退稅政策。免稅政策則通常針對(duì)特定的項(xiàng)目或行為,與企業(yè)的類型和出口貨物的性質(zhì)無關(guān)。
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老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅計(jì)算公式是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
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老師,生產(chǎn)型公司12月有出口,但12月申報(bào)期留底進(jìn)項(xiàng)稅不多,是不是可以當(dāng)月不做免抵退稅申報(bào)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你可以放在下個(gè)月申報(bào)的
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資產(chǎn)期末數(shù)是21.01,企業(yè)所得稅以萬元為單位資產(chǎn)寫0嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
你好,如果保留兩位小數(shù),就寫0。保留所有小數(shù)的話,就全寫上。如果寫0不能通過,就需要保留小數(shù)了。
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請(qǐng)問個(gè)人工資,年度12萬以內(nèi)是不是可以申請(qǐng)退個(gè)人所得稅?之前繳納過的,可以申請(qǐng)退稅對(duì)吧?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以申請(qǐng)的。
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老師,你好! 公司買車,有補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼進(jìn)入營業(yè)外收入嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:08
#稅務(wù)#
是,這個(gè)補(bǔ)貼進(jìn)入營業(yè)外收入
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老師,為什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是40000,但資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是38000,差了2000塊是不是這個(gè)月申報(bào)的增值稅?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:07
#稅務(wù)#
您好 可以麻煩您把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額截圖一下嗎 這個(gè)月繳納了2000的增值稅嗎 還是需要繳納
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個(gè)體工商戶,開的都是免稅蔬菜,這個(gè)季度開票11萬9千元,是核定征收,需要繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:06
#稅務(wù)#
核定征收,按核定的金額申報(bào)
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老師印花稅申報(bào)時(shí),營業(yè)賬簿這個(gè)稅目,是以哪個(gè)為依據(jù)申報(bào)的?顯示的是本年的
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,營業(yè)賬簿,是年稅,一年申報(bào)一次的。 它的計(jì)稅依據(jù)是:實(shí)收資本增加額 加 資本公積增加額 如果有核定這個(gè)稅種,且,也沒有上述兩項(xiàng)的增加, 就進(jìn)行 0申報(bào)
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所得稅預(yù)繳表已經(jīng)申報(bào)完了 發(fā)現(xiàn)少計(jì)提附加稅呢 要怎么處理
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:05
#稅務(wù)#
可現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提即可
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一般納稅人上個(gè)月開的普票,忘記作廢了,現(xiàn)在報(bào)稅發(fā)現(xiàn)要交稅,我可以去作廢嗎?作廢后還會(huì)不會(huì)交增值稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
這個(gè)不能夠作廢了,你要做的話只能開紅色,但要先交稅。
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個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)時(shí)怎么核對(duì)的,還是直接點(diǎn)退費(fèi)就可以了
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
直接點(diǎn)退費(fèi)就可以了
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你好老師,營業(yè)賬簿印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填寫
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你直接寫一就可以了
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24年年終獎(jiǎng),計(jì)提在24年12月,發(fā)放在次年1月,申報(bào)個(gè)稅在次年2月,有問題嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:04
#稅務(wù)#
24年年終獎(jiǎng),計(jì)提在24年12月,發(fā)放在次年1月,申報(bào)個(gè)稅在次年2月,沒有問題
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老師好,小規(guī)模活動(dòng)公司舉辦慈善晚宴,收入是拍賣的個(gè)人捐贈(zèng)的珍珠項(xiàng)鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,但是交這筆收入印花稅的時(shí)候按次無法提交申報(bào),提示現(xiàn)在是按期申報(bào),那收入印花稅應(yīng)該如何申報(bào)呢
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:02
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問印花稅有沒有做稅種核定 收入是拍賣的個(gè)人捐贈(zèng)的珍珠項(xiàng)鏈,翡翠把件和畫作 請(qǐng)問是做了開票收入嗎 開的什么內(nèi)容
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老師,定期定額戶也需要經(jīng)營所匯算清繳嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:02
#稅務(wù)#
您好,定期定額不需要做了
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取的發(fā)票且認(rèn)證,結(jié)果對(duì)方稱為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:01
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是什么時(shí)候業(yè)務(wù)
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上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的費(fèi)用報(bào)錯(cuò)了,可以這算在這個(gè)季度調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:01
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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企業(yè)所得稅第四季度要交費(fèi),算上第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除算進(jìn)去,是不用繳納的,但是在第三季度填寫后,第四季度改不了,明年匯算清繳能退回嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 會(huì)退回 的,多退少補(bǔ)
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老師請(qǐng)問小調(diào)增嗎規(guī)模不超過30以內(nèi)的百分之1的部分應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這筆收入企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要納稅
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué)好,需要交所得稅的
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老師,工資薪金和全年一次性獎(jiǎng)金收入,申報(bào)計(jì)算出來的稅額,是一樣的嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:58
#稅務(wù)#
你好,肯定是不一樣的
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老師,買賣合同印花稅申報(bào)期限類型是按期申報(bào)沒錯(cuò)的哈?這個(gè)應(yīng)該是以前沒核定的原因我選擇了按期申報(bào)它日期自動(dòng)默認(rèn)為24年一整年的,我咨詢了專管員她說買賣合同印花稅就是按次申報(bào)的,我選擇了按次提示按次申報(bào)的應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起15日繳納稅款,所以我按次申報(bào)的日期只能選擇申報(bào)當(dāng)天日期,金額填2024年第四季度所屬期的嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:57
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問稅種核定的時(shí)候核定的是按期申報(bào)還是按次申報(bào) 這個(gè)是看核定的 如果沒有核定 就是按次
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我們是養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社,現(xiàn)在市場(chǎng)活羊價(jià)格是1100元一只,我們賬上的成本價(jià)格是1408元一只,怎么做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:57
#稅務(wù)#
您好,你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?要有具體的業(yè)務(wù)才能做賬
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老板給了日用品的發(fā)票5850元沒有明細(xì),百貨用品3566也沒有明細(xì),文具用品3885元也是沒有明細(xì)的發(fā)票,請(qǐng)問老師這種發(fā)票可以報(bào)銷給老板么
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:57
#稅務(wù)#
你好,可以報(bào)銷,但是需要納稅調(diào)整
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老師,本月有未開票收入也有之前確認(rèn)的未開票收入,都填到未開票欄里嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:56
#稅務(wù)#
是的,都填到未開票欄里
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老師,買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)屬于什么合同印花稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:56
#稅務(wù)#
您好,是屬于保險(xiǎn)合同的印花稅了
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老師,為什么他們2個(gè)同一天入職,有的就有減除費(fèi)用5000,有個(gè)沒有是0.為什么呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:55
#稅務(wù)#
你卡一下采集的入職日期是否一致?
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你好老師個(gè)體工商戶的增值稅如何申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:53
#稅務(wù)#
您好,正常按收入金額填寫就行
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這張發(fā)票我是銷售方,必須申報(bào)增值稅嗎?不申報(bào),會(huì)不會(huì)被比對(duì)出來
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 會(huì),需要申報(bào)增值稅
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老師,你好!請(qǐng)問樣機(jī)安裝屬于那一類型合同?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:48
#稅務(wù)#
你好,屬于建筑工程合同。
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