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請問下有沒有關于四流一致的文件,老板想幫別人開票,做業(yè)績,我說風險大,有沒有要求四流一致的文件?
樸老師
??|
提問時間:12/27 18:24
#稅務師#
同學你好 有與 “四流一致” 相關文件,如《國家稅務總局關于加強增值稅征收管理若干問題的通知》規(guī)定支付款項單位要與開票、提供勞務單位一致才能抵扣進項稅額?!秶叶悇湛偩株P于納稅人對外開具增值稅專用發(fā)票有關問題的公告》也側面體現(xiàn)發(fā)票流和業(yè)務流一致要求。 老板幫別人開票做業(yè)績是虛開發(fā)票的違法行為,會導致不能抵扣進項、不能稅前扣除,企業(yè)要補繳稅款和滯納金,可能被罰款,嚴重的會有刑事責任。
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A公司跟業(yè)主簽了租金合同,但是實際付款的是B公司,B公司付了給A公司私賬,但是業(yè)主只能開發(fā)票給A公司了。我讓他去溝通,搞個補充協(xié)議,把開票主體改成B公司,這樣才能是B公司的成本。不然還得要A公司開發(fā)票給B公司,中介多個稅費,而且自己都是關聯(lián)公司。老師請教一下我怎么做合規(guī)一些?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/27 18:08
#稅務師#
方法一:簽訂三方協(xié)議 方法二:按原合同執(zhí)行并規(guī)范資金流轉和開票 方法三:更改合同
?閱讀? 117
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別的單位給我們開一張固定資產(chǎn)發(fā)票他開重了,我們不能用,他不沖紅對我們有沒有影響
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:54
#稅務師#
我們不重復入賬,就不會有影響
?閱讀? 85
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做業(yè)績開票舉例我們開500出去,別人來給我們480,流水合同都有,有沒有什么風險?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:49
#稅務師#
這個沒什么問題。是正常的
?閱讀? 94
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盈余公積轉增股本有什么稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:33
#稅務師#
盈余公積轉增股本,若有自然人股東,交個稅
?閱讀? 105
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公司銀行借給員工6萬,員工用現(xiàn)金歸還,后期發(fā)放獎金可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:12/27 17:17
#稅務師#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 90
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所得稅報表中,加計扣除研發(fā)費用本年費用化金額可以大于管理費用中的研究費用嗎。我理解的可加計扣除的金額包含人工費,折舊費等,所以可以大于管理費用的研究費
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:15
#稅務師#
你好,這個不會的。因為費用化的金額本身就要轉入到管理費用。
?閱讀? 99
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老師:您好!請問開3個點的勞務,加附加、殘保金、工會經(jīng)費,這樣算下來到了幾個點了
宋生老師
??|
提問時間:12/27 15:56
#稅務師#
你好,其實這個是確定不了的。 因為他并不是固定的,彼此之間沒有必然的聯(lián)系。 同樣是做1000萬生意,你20個人員工,交殘保金跟你有100個員工的殘保金差異相差5倍。
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我們裝修公司,給工人支付了人工費,他用他朋友個體戶開票,這個發(fā)票可以用嗎?資金流不一致,可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 15:54
#稅務師#
可以,用個體戶名義與公司簽訂合同
?閱讀? 93
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請問:當月取得采購商品發(fā)票一張,不同品種數(shù)量50個,金額100萬,稅額13萬 銷售商品發(fā)票一張,不同品種數(shù)量25個,金額70萬 ,稅額9.1萬 1、這個進項發(fā)票怎么認證,要認證多少金額/稅額的?請具體指導謝謝。
樸老師
??|
提問時間:12/27 15:21
#稅務師#
進項發(fā)票可通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證,現(xiàn)無認證期限限制。本題中,進項發(fā)票金額 100 萬、稅額 13 萬,銷售發(fā)票金額 70 萬、稅額 9.1 萬??筛鶕?jù)企業(yè)稅負情況等因素來確定認證金額和稅額,若想稅負穩(wěn)定,可按銷項稅額 9.1 萬來認證進項稅額,即認證稅額約 9.1 萬及對應金額;若想留抵稅額,可全額認證進項稅額 13 萬及對應金額
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預繳稅款的賬務處理,一般納稅人一般計稅方法是:借 預繳增值稅 ,而一般納稅人簡易計稅方法是:借 應交稅費一一簡易計稅,兩者為什么不同?
范老師
??|
提問時間:12/27 14:01
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: “預交增值稅”明細科目,核算一般納稅人轉讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務、提供建筑服務、采用預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等,以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應預繳的增值稅額。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費—預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉人“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費—未交增值稅”科目,貸記“應交稅費—預交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發(fā)生時方可從“應交稅費—預交增值稅”科目結轉至“應交稅費—未交增值稅”科目。 “簡易計稅”明細科目 核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業(yè)務。祝您學習愉快!
?閱讀? 130
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為什么一般企業(yè)月末就要轉入 未交增值稅 科目呢?而房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要等到納稅義務發(fā)生時才轉入呢?
范老師
??|
提問時間:12/27 13:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 由于房地產(chǎn)開發(fā)周期長,收到預收款后還沒有產(chǎn)生納稅義務,所以要等納稅義務發(fā)生后才可以結轉。 祝您學習愉快!
?閱讀? 115
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個人經(jīng)營所得計提和支付的分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:12/27 13:26
#稅務師#
你好這個借,這個借所得稅費用-個人生產(chǎn)經(jīng)營所得貸應交稅費應交個人所得稅。 然后再交了借,應交稅費應交個人所得稅貸,銀行存款。
?閱讀? 109
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甲企業(yè)有一項年金,存續(xù)期為10年,前3年無現(xiàn)金流出,后7年每初現(xiàn)金流出180萬元。假設年利率為8%,則該項年金的現(xiàn)值是()已知(P/A,8%,7)=5.206 4,(P/F,8%,3)= 0.793 8] 現(xiàn)值=180*(P/A,8%,7)*(P/F,8%,3)*(1+8%)=803.42,這里為什么要乘1+8%?
張老師
??|
提問時間:12/27 12:27
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為后7年每年年初有現(xiàn)金流出,相當于從第2年年末就有現(xiàn)金流出,180×(P/A,8%,7)應該乘以2年的年金年值系數(shù),由于題目中沒有給出,只能乘以3年的年金現(xiàn)值系數(shù),然后再乘以(1+8%),向后復利一年。祝您學習愉快!
?閱讀? 138
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個獨企業(yè)如果稅金都繳納過了,但是未分配利潤里面還有400多萬,怎么分啊?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/27 12:20
#稅務師#
您好, 計提分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 結轉應付分紅款: 借:應付利潤 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
?閱讀? 90
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如果所有開票的經(jīng)營所得都繳納稅金了,但是資產(chǎn)負債表里面還有400多萬的未分配利潤,個獨企業(yè)是否可以注銷?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/27 12:14
#稅務師#
您好,這個要看當?shù)囟悇站?,有的不行,要分掉,有的不?/a>
?閱讀? 88
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請問下稅務師今年什么時候能出成績
東老師
??|
提問時間:12/27 11:10
#稅務師#
你好,一般12月末或者是1月初的時候會出成績
?閱讀? 101
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給單位員工買的被褥盆子專票的進項稅能不能抵扣
文文老師
??|
提問時間:12/27 11:02
#稅務師#
給單位員工買的被褥盆子專票的進項稅,不能抵扣
?閱讀? 111
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老師股權轉讓平價稅務局也沒讓交印花稅么
樸老師
??|
提問時間:12/27 11:01
#稅務師#
股權轉讓即使平價也可能要交印花稅。計稅依據(jù)是股權轉讓協(xié)議上的轉讓金額。
?閱讀? 101
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@家權老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業(yè)務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅額18。企業(yè)所得稅確認當年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
樸老師
??|
提問時間:12/27 10:16
#稅務師#
增值稅分錄有誤,應借銀行存款等 218,貸預收賬款 200、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)18。企業(yè)所得稅按權責發(fā)生制,當年應確認收入 100 萬,會計利潤需納稅調(diào)減 100 萬,按 100 萬繳納企業(yè)所得稅
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請問老師,單位安排培訓,去外地,乘坐飛機去的,請問機票(行程單)同事來報銷,也作為職工教育經(jīng)費入賬對吧。
郭老師
??|
提問時間:12/27 09:18
#稅務師#
是的,對的,是這么做的。
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老師好,公司在24年被稅務局稽查,按要求補報了22年和23年的無票收入,這個往年的收入及其補繳的企業(yè)所得稅要怎么入賬到24年呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:08
#稅務師#
你好,借,現(xiàn)金 貸,以前年度損益,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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24年成本票在25年取得,24年成本暫估,可以嗎?需要叫所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/26 20:04
#稅務師#
您好,可以的,暫估了,就減少利潤了
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老師好,我是成考???,工商企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè),有初級會計證,從事會計工作,可以報考稅務師考證嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/26 19:36
#稅務師#
您好,可以的,可以報考的
?閱讀? 107
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結轉損益后,再做一筆沖往來款。沒事吧。這筆放最后一筆
文文老師
??|
提問時間:12/26 17:16
#稅務師#
依描述 ,結轉損益后,再做一筆沖往來款。沒事
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電子稅務局逾期繳納稅費后,去哪里打印稅費發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/26 16:35
#稅務師#
您好,你是指打完稅證明吧
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發(fā)票已開,后續(xù)開銷售折讓怎么開,電子稅務局好像沒有單獨的紅字
家權老師
??|
提問時間:12/26 16:35
#稅務師#
需要發(fā)起紅字確認,然后開負數(shù)
?閱讀? 98
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24年稅務師過一門夠不夠抵24年繼續(xù)教育,公需課要不要學習
家權老師
??|
提問時間:12/26 16:13
#稅務師#
可以抵繼續(xù)教育的,不需要再修公課
?閱讀? 183
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在郵政局頂人民日報的取得發(fā)票的稅率是多少
家權老師
??|
提問時間:12/26 15:35
#稅務師#
那個的稅率是9%的哈
?閱讀? 104
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我公司是老公司,計劃將于25年1月辦理注冊資金減資業(yè)務后要實繳注冊資金,請問我要到那一年必須完成實繳,是按我辦理減資時間算起五年內(nèi)完成,還是按我公司成立之日起五年內(nèi)實繳。
家權老師
??|
提問時間:12/26 15:12
#稅務師#
如果老公司注冊資本認繳期超過2032.6.30日的, 必須在2027年6.30前辦理變更登記,把認繳期調(diào)整到2032.6.30前交清。 如果你們注冊資本認繳期在2032.6.30日前的,不需要變更登記認繳期。
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