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云星辰專業(yè)版的稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 21:05
#稅務(wù)#
您好,是小規(guī)模不要交的增值稅嗎?
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老師好,二三年對(duì)方開具的發(fā)票,二四年拿回來做費(fèi)用,可以在24年的所得稅前扣除嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 21:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不能在2024年稅前扣除
?閱讀? 14
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老師,我們是新辦企業(yè),前兩個(gè)月沒有收入也沒成本,但是兩個(gè)月里有費(fèi)用所以利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),這樣應(yīng)該沒問題吧?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/13 21:00
#稅務(wù)#
你好,第一個(gè)是低風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)沒事。第二個(gè),資產(chǎn)總額為負(fù),是個(gè)中風(fēng)險(xiǎn),建議調(diào)賬,把資產(chǎn)調(diào)正了。
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老師好,3季度季末從業(yè)人數(shù)一共9個(gè),報(bào)三季度企業(yè)所得稅誤寫為8個(gè),這個(gè)影響大嗎
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:55
#稅務(wù)#
你好,基本影響不大,可以更正一下
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請(qǐng)問計(jì)提12月個(gè)稅分錄應(yīng)該怎么做?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/13 20:45
#稅務(wù)#
您好,計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票在這個(gè)月抵扣,下個(gè)月入賬,這樣做稅務(wù)局查到了有問題嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:43
#稅務(wù)#
你好,賬上需要和表上一致,查到了有些問題
?閱讀? 29
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老師好!申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅計(jì)提是按第四季度10-12月的利潤(rùn)總額提取還是本年累計(jì)利潤(rùn)總額提???
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/13 20:40
#稅務(wù)#
您好,本年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算所得稅減前3個(gè)季度 已交的所得稅來計(jì)提
?閱讀? 34
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財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,所得稅三個(gè)報(bào)表的收入必須一致嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:40
#稅務(wù)#
你好,不一定是一致的
?閱讀? 21
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老師,我們租賃對(duì)方的車,還有我們自己的幾輛車和對(duì)方簽訂了運(yùn)輸合同,去年10月-12月的賬對(duì)方按照抵債做的,就是租賃費(fèi)抵運(yùn)費(fèi),給我們按照差額開發(fā)票,我們今天才對(duì)完賬,我的意思是合同一一對(duì)應(yīng),運(yùn)輸合同的運(yùn)費(fèi)讓出租方打給我們,我們給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,出租方按照租賃合同給我們開租賃費(fèi)發(fā)票,我們給他們付租賃費(fèi),但是出租方是去年已經(jīng)扎帳了,我是今天才開的發(fā)票,是今年的,不能放去年,所以不能按照我說的做,必須按照他說的抵債做賬,這樣合理嗎
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:37
#稅務(wù)#
你好,抵債做賬也是需要各自確認(rèn)收入和銷項(xiàng)的,抵債只能抵往來款,不能按照相抵后的余額開票
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老師,請(qǐng)問獨(dú)立核算的分公司,報(bào)四季度稅的時(shí)候總分公司也是分別報(bào)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是自負(fù)盈虧的就分別申報(bào)
?閱讀? 30
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根據(jù)最新增值稅法企業(yè)將資金無償借給其他單位使用,可以不交增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:36
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)最新的增值稅法,企業(yè)將資金無償借給其他單位使用,一般情況下不需要補(bǔ)繳增值稅。 自2026年1月1日起,《中華人民共和國(guó)增值稅法》明確規(guī)定,單位和個(gè)人無償對(duì)外提供服務(wù),除金融商品轉(zhuǎn)讓外,不再視同銷售繳納增值稅。這意味著,在大多數(shù)情形下,企業(yè)之間的無償借款行為不再需要繳納增值稅。這一政策變化旨在減輕企業(yè)的稅務(wù)負(fù)擔(dān),簡(jiǎn)化稅務(wù)處理流程,并減少稅務(wù)爭(zhēng)議的發(fā)生
?閱讀? 24
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請(qǐng)問12月調(diào)增了7-12月的社?;鶖?shù),要補(bǔ)繳,個(gè)稅怎么申報(bào),7-11月要更正申報(bào)嗎?
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:27
#稅務(wù)#
您好,7-11月不需要更正申報(bào),補(bǔ)扣的部分可以在12月份工資里扣除
?閱讀? 36
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老師,請(qǐng)問開工程票成本里含有設(shè)備,要單獨(dú)分開嗎,還是可以合在一起開工程票呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:26
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)最好單獨(dú)開,這個(gè)是計(jì)入固定資產(chǎn)的
?閱讀? 28
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老師,公司第四季度虧損了,但第三季度有利潤(rùn),這樣是不是要退稅呢,但我們明年5月份有調(diào)增的成本,如果調(diào)增的成本比虧損額大,這樣是不是就可以不用退稅了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:25
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 是這么做的
?閱讀? 30
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老師,請(qǐng)問勞務(wù)發(fā)票可以用來做一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:24
#稅務(wù)#
你好,專用發(fā)票的話可以的。
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實(shí)收資本怎么采集,報(bào)印花稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 印花稅,是按照實(shí)收資本+資本公積來采集繳納的
?閱讀? 29
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企業(yè)所得稅以前年度虧損,當(dāng)年盈利,但是累計(jì)虧損,今年四季度季報(bào)的時(shí)候是不是就會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度的虧損
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:21
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 41
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我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅務(wù)局通知需要在11月份申報(bào)增值稅時(shí)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月我們沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,然后直接按這張發(fā)票的增值稅金額交了稅,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:20
#稅務(wù)#
實(shí)際有業(yè)務(wù),但是發(fā)票不合格是嗎? 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 貸銀行存款。
?閱讀? 33
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老師,新公司1年內(nèi)免工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?就是1年內(nèi)可以0申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)最好看你當(dāng)?shù)氐恼甙?廣東省總工會(huì)發(fā)文,明確開始實(shí)施小額繳費(fèi)工會(huì)組織經(jīng)費(fèi)全額返還工作。也就是說,符合條件的小額繳費(fèi)工會(huì),所繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),可以全額返還了! 具體怎么做,往下看↓ PART.01 政策實(shí)施時(shí)限 支持政策暫定兩年,自2023年6月1日起,至2025年5月31日止。 PART.02 政策支持對(duì)象 全年按時(shí)足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)(扣除基層工會(huì)留成部分)低于1萬元(不含,下同)的小額繳費(fèi)工會(huì)組織。 即:經(jīng)費(fèi)年度計(jì)算區(qū)間內(nèi)(10月1日至第二年9月30日)申報(bào)繳交工會(huì)經(jīng)費(fèi)低于28571.43元的工會(huì)組織。 繳費(fèi)單位應(yīng)按照全部職工工資總額2%足額計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。未按時(shí)足額上繳經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致年度上繳經(jīng)費(fèi)低于1萬元的單位,不享受工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還支持政策。 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)和由財(cái)政保障基本支出的黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位中的小額繳費(fèi)工會(huì)組織不適用全額返還支持政策。 同時(shí)符合25人以下小微企業(yè)全額返還和此項(xiàng)支持政策的工會(huì)組織只能辦理一次全額返還。
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銷項(xiàng)出口軟件:情況一:N個(gè)產(chǎn)品加輔料加人工,構(gòu)成嵌入式軟件。情況二:一次性的軟件服務(wù)費(fèi)。情況三:像金蝶這樣子的軟件已形成無形資產(chǎn),成本是攤銷,類似這樣,外貿(mào)出口軟件符合即征即退出口退稅系統(tǒng)如何配單?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)票名稱不一樣了。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
情況一:嵌入式軟件 配單:準(zhǔn)確算軟件銷售額(=軟、硬件合計(jì)銷售額 硬件銷售額) 。開票可合開附清單或在備注欄注明。申報(bào)時(shí),軟件項(xiàng)目填“即征即退項(xiàng)目”,分?jǐn)偣餐M(jìn)項(xiàng)成本并備案。 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)名稱差異處理:梳理進(jìn)項(xiàng)中原材料、輔料等與軟件生產(chǎn)的關(guān)聯(lián),證明其用于嵌入式軟件生產(chǎn)。 情況二:一次性軟件服務(wù)費(fèi) 配單:按實(shí)際服務(wù)內(nèi)容準(zhǔn)確開具銷項(xiàng)發(fā)票,以服務(wù)合同、服務(wù)記錄等作為退稅配單依據(jù)。確保服務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與服務(wù)內(nèi)容匹配,如技術(shù)咨詢費(fèi)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)軟件服務(wù)。 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)名稱差異處理:明確服務(wù)性質(zhì)與范圍,若名稱有別,通過合同條款、服務(wù)說明來解釋二者關(guān)聯(lián)。 情況三:無形資產(chǎn)攤銷的軟件 配單:依據(jù)無形資產(chǎn)攤銷計(jì)算軟件成本,銷項(xiàng)發(fā)票按軟件銷售或授權(quán)使用開具。退稅申報(bào)時(shí),提供無形資產(chǎn)形成證明、攤銷計(jì)算表等。進(jìn)項(xiàng)按攤銷期間對(duì)應(yīng)軟件相關(guān)的采購(gòu)或開發(fā)成本發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)名稱差異處理:說明無形資產(chǎn)開發(fā)構(gòu)成,以研發(fā)記錄、采購(gòu)合同等證明進(jìn)項(xiàng)用于該軟件,解釋名稱差異。
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廣東省的7月-11月要補(bǔ)繳社保費(fèi),請(qǐng)問補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄計(jì)提和繳費(fèi)分錄如何?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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老師,稅務(wù)零申報(bào)的月報(bào)怎么報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
您好,月報(bào),也都是全都0報(bào)
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老師好!請(qǐng)問年末增值稅三級(jí)明細(xì)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
您好,如果是貸方的,不用結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)是要交的稅,下個(gè)月直接做交了稅的分錄
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農(nóng)村專業(yè)合作社所得稅免稅代碼多少?
琦禎異寶
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提問時(shí)間:01/13 20:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)免稅代碼是 01092312,
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企業(yè)在12月份不同的日期分別收到了5筆實(shí)收資本,現(xiàn)在如何申報(bào)印花稅?稅款所屬期寫什么時(shí)間?是分次分筆申報(bào)還是合并申報(bào)?
小正老師
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提問時(shí)間:01/13 20:13
#稅務(wù)#
您好,實(shí)收資本增加,需要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,如果核的有按季申報(bào)的,可以季報(bào),如果沒有,就合并按次申報(bào)
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這個(gè)發(fā)票額度是定期的是什么意思?短期內(nèi)有效嗎?我記得我當(dāng)時(shí)申請(qǐng)是長(zhǎng)期。聽老師解釋。
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:10
#稅務(wù)#
你好,這里的發(fā)票額度定期就是在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不是短期
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老師好,我現(xiàn)在正在報(bào)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)及土地上建筑物的印花稅,上面的計(jì)稅金額是填哪個(gè)金額?應(yīng)稅憑證名稱是填什么?應(yīng)稅憑證書立日期填什么?我的子目選對(duì)了嗎?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:06
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)稅憑證就寫產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),書立日期填合同日期或產(chǎn)權(quán)變更日期,子稅目填的是對(duì)的
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老師今天申報(bào)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得 顯示上一季度沒有申報(bào)怎么辦
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:03
#稅務(wù)#
你好,那你上個(gè)季度申報(bào)了嗎?如果沒有申報(bào)需要申報(bào)一下
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如果第四季度繳納過企業(yè)所得稅,年報(bào)中怎么填寫
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/13 20:01
#稅務(wù)#
你好,你是問年度匯算清繳的表嗎?
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老師,就是有一家公司是從代理機(jī)構(gòu)5月接回來,然后重新建帳,期初錄入試算平衡了,然后就是賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表本年累數(shù),跟報(bào)稅的本年累計(jì)數(shù)就不一致了,出現(xiàn)這個(gè)情況是正常的不
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你得用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整期初平衡
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