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麻煩做過(guò)成本的老師解決下,,自己購(gòu)買(mǎi)石頭100噸,一噸石頭33.23元,委托別人加工成沙,出沙率是0.76710366,一噸石頭出10的加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算出沙的成本
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 09:22
#建筑#
計(jì)算出沙的成本=(33.23+10)/0.76710366=56.35元/噸
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老師好 知道建筑勞務(wù)分包公司的分錄都涉及到哪些?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/16 16:46
#建筑#
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目
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你好老師,我們從發(fā)包方接了一個(gè)項(xiàng)目,我們就是清包工,那我們還能不能分包,然后我們簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票還能扣除成本按差額計(jì)稅繳納增值稅嗎
紫藤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 11:40
#建筑#
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票,清包工進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的
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請(qǐng)問(wèn)工程款可以開(kāi)成建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/02 08:07
#建筑#
你好,是可以這樣開(kāi)具發(fā)票的
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老師假設(shè)我們小規(guī)模公司我第一季度季異地a項(xiàng)目收入200萬(wàn) ,支付分包款180萬(wàn),預(yù)交增值稅=(200-180)*0.01=0.02、 若我們公司目前就只有這一個(gè)項(xiàng)目 請(qǐng)問(wèn)我們公司稅務(wù)登記地季度應(yīng)納增值稅申報(bào)額是怎么計(jì)算
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 13:59
#建筑#
你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%減按1%,所以你公司稅務(wù)登記地季度應(yīng)納增值稅申報(bào)額就不存在補(bǔ)繳
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建筑公司的合同成本-材料費(fèi),后面能不能不注明項(xiàng)目名稱
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 15:11
#建筑#
可以的,可以這么做的。
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建筑公司項(xiàng)目部領(lǐng)用原材料,怎么做賬務(wù)處理,比如材料價(jià)稅合計(jì)總共1300,領(lǐng)用的時(shí)候 借工程施工合同成本材料費(fèi)1300 貸原材料 1300這樣對(duì)嗎?稅怎么處理
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 16:48
#建筑#
你好,咱們的拿到這個(gè)原材料的發(fā)票是專用發(fā)票的話, 借原材料, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸銀行存款,如果領(lǐng)用的時(shí)候,嗯,可以 借,工程施工,合同成本材料費(fèi),貸原材料。 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的話,我們到時(shí)候勾選認(rèn)證了,可以用它來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的,嗯,到時(shí)候看是形成的應(yīng)納稅額還是形成的留抵稅額。咱們現(xiàn)在是形成應(yīng)納稅額了,還是形成留抵稅額呢? 如何形成應(yīng)繳納的增值稅,可以做一個(gè)過(guò)渡的處理,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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老師,我們是建筑安裝工程公司,一般承接小型的電路管線鋪設(shè)業(yè)務(wù),我們是小規(guī)模,沒(méi)有工人自己干,是開(kāi)具建筑工程類發(fā)票還是勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 15:51
#建筑#
您好,開(kāi)票開(kāi)勞務(wù)費(fèi)就行了
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個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,月不超過(guò)15萬(wàn),繳不繳個(gè)稅呢?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 10:19
#建筑#
需要啊,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候,也是要多退少補(bǔ)的
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老師,圖片是我們的經(jīng)營(yíng)范圍,銷售電纜或者一些電力電子元器件,可以不用簽合同嗎?
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 17:31
#建筑#
您好,同學(xué),銷售采購(gòu)都需要簽訂合同的
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老師 我想問(wèn)一下2022年5月份我公司收到稅務(wù)局退城建稅 印花稅是按照1月繳納減半退稅的 我當(dāng)時(shí)是借 銀行存款 貸 附加稅/印花稅 再做沖減營(yíng)業(yè)稅及附加 借 附加稅 借方紅字 營(yíng)業(yè)稅金及附加 我現(xiàn)在申報(bào)稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表 提示稅金及附加不能小于(歸屬科目之和)
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 16:05
#建筑#
看報(bào)表上填寫(xiě)的稅金和附加對(duì)不對(duì)?
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老師,我想咨詢一下,實(shí)際是我們借用資質(zhì)做的純勞務(wù),開(kāi)具的是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,我們這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在2016年,那個(gè)時(shí)候自然人扣繳端還沒(méi)有上線,以前我們是采用制作工資表給掛科公司,公司代發(fā)民工工資就把錢(qián)代發(fā)了,因?yàn)橐郧肮こ炭钸€沒(méi)回來(lái),現(xiàn)在工程款回來(lái)了掛科公司要求以前民工去開(kāi)票,這個(gè)合法嗎?還有沒(méi)更好的解決辦法!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 11:23
#建筑#
2016年是金三期 也是需要申報(bào)工資的,你當(dāng)時(shí)申報(bào)了嗎?
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老師,稅負(fù)匹配所說(shuō)的控制在幾個(gè)點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)是怎么算呢
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 15:34
#建筑#
你好,稅負(fù)匹配所說(shuō)的控制在幾個(gè)點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)=納稅金額/收入*100%
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老師好,想問(wèn)下建筑會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目怎么設(shè)置以及設(shè)置的作用?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 10:45
#建筑#
同學(xué)您好,通常是成本費(fèi)用收入等損益科目設(shè)為輔助核算如【樓棟號(hào)】
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建筑企業(yè)計(jì)提增值稅節(jié)點(diǎn)是按照開(kāi)具發(fā)票時(shí)間?還是按照收款時(shí)間?還是按照進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí)間計(jì)提?如果按照開(kāi)具發(fā)票時(shí)間計(jì)提增值稅,那開(kāi)票收入和確認(rèn)收入不一致要做什么處理?會(huì)有報(bào)稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/14 10:47
#建筑#
計(jì)提增值稅節(jié)點(diǎn) 按開(kāi)具發(fā)票時(shí)間:應(yīng)稅行為先開(kāi)票,開(kāi)票日為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,要計(jì)提增值稅。 按收款時(shí)間:提供服務(wù)中或之后收到款項(xiàng),收到進(jìn)度款當(dāng)天計(jì)提。 按書(shū)面合同約定付款時(shí)間:有書(shū)面合同且約定付款日期的,按該日期計(jì)提;沒(méi)書(shū)面合同或未確定付款日期,竣工驗(yàn)收當(dāng)天計(jì)提。 開(kāi)票收入和確認(rèn)收入不一致的處理 開(kāi)票收入大于確認(rèn)收入:開(kāi)票但未達(dá)收入確認(rèn)條件,將稅額正常計(jì)提,不含稅金額計(jì)入預(yù)收賬款,后續(xù)符合條件再轉(zhuǎn)收入。 開(kāi)票收入小于確認(rèn)收入:已達(dá)收入確認(rèn)條件但未開(kāi)票,先確認(rèn)收入和計(jì)提銷項(xiàng)稅額,在申報(bào)表 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄填寫(xiě)稅額,后續(xù)開(kāi)票時(shí)沖減并重新申報(bào)。 報(bào)稅風(fēng)險(xiǎn) 一般不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),前提是準(zhǔn)確申報(bào)、保留收入確認(rèn)證據(jù)(如進(jìn)度單、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告)、關(guān)注稅務(wù)政策變化。
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老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)預(yù)繳增值稅和所得稅是按開(kāi)票金額的幾個(gè)點(diǎn)來(lái)預(yù)繳啊?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:24
#建筑#
同學(xué)您好,增值稅預(yù)交2%的, 、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅 建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。 二、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳 建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳,各分支機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目部不進(jìn)行匯算清繳。總機(jī)構(gòu)年終匯算清繳后應(yīng)納所得稅額小于已預(yù)繳的稅款時(shí),由總機(jī)構(gòu)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退稅或抵扣以后年度的應(yīng)繳企業(yè)所得稅。 三、年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填報(bào) 最新A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第32行“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”按下列方法填報(bào): 填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計(jì)預(yù)繳的所得稅額,包括按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已預(yù)繳(征)的所得稅額,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部按規(guī)定向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的所得稅額。 “本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”填報(bào)數(shù)額=本納稅年度月(季)度累計(jì)預(yù)繳的所得稅額(含總、分機(jī)構(gòu))+建筑企業(yè)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的所得稅額。 注意:跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不要忘記了向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,否則會(huì)多繳稅。
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老師您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題[抱拳] 我公司是建筑業(yè),同時(shí)有幾個(gè)項(xiàng)目在施工中,公司辦公費(fèi)用和行政人員的工薪等應(yīng)該怎么分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目比較好比較方便做賬呢?
湯貴彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 16:28
#建筑#
同學(xué), 如果一定要分,按工程項(xiàng)目的總標(biāo)的額進(jìn)行分?jǐn)偺幚?/a>
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老師,我是裝修公司小規(guī)模,22年預(yù)收了一部份裝修款(幾個(gè)裝修項(xiàng)目,大約50萬(wàn)左右),這些收款有開(kāi)了普票的,也有沒(méi)開(kāi)票的,都是普票,也做了納稅申報(bào),因?yàn)楣静懦闪](méi)有進(jìn)度也沒(méi)有人管理各種原因,成本票明細(xì)都沒(méi)回來(lái),23年2月份才通知的供貨商拿來(lái)。22年一直沒(méi)有確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在有什么方法能把收入成本調(diào)整到22年嗎
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/13 18:16
#建筑#
你好 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付帳款 第一個(gè)是收入 第二個(gè)是成本 你需要自己注意一下的,你這個(gè)收入需要在2021年申報(bào)增值稅
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項(xiàng)目還沒(méi)有開(kāi)工,甲方要30%打預(yù)付款,為了不交稅怎么操作
張老師168
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 11:34
#建筑#
你好,同學(xué),只要收錢(qián)就產(chǎn)生了納稅義務(wù),為了減少不必要的麻煩,還是按正常處理。如果您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)您五星好評(píng),謝謝
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建筑裝飾企業(yè)領(lǐng)用原材料分錄應(yīng)該怎么做?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?成本應(yīng)該按什么比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:20
#建筑#
你好,同學(xué) 借工程施工原材料 貸原材料
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老師 建筑小規(guī)模公司 工程開(kāi)了一部分發(fā)票 給了一點(diǎn)錢(qián) 我是直接走收入交稅還是掛的預(yù)收款上面 掛的預(yù)收款上面怎么交稅呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 12:11
#建筑#
你好 開(kāi)始施工了嘛
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異地繳稅怎么繳納?項(xiàng)目所在地在異地,繳稅需要繳納到項(xiàng)目所在地
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 15:08
#建筑#
您好, 去項(xiàng)目所在地預(yù)繳就可以
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老師,現(xiàn)甲方公司財(cái)務(wù)需要我(乙方)做一份工程竣工結(jié)算表,能否提供一個(gè)表格模版?謝謝!
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 17:48
#建筑#
同學(xué)你好,參照格式填寫(xiě)
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工地上施工的工人,最基層的工人發(fā)放工資的時(shí)候要不要全員全額申報(bào)個(gè)人所得稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 22:13
#建筑#
是的,沒(méi)記錯(cuò)的,是需要申報(bào)的
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下!一般納稅人建筑公司,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,要開(kāi)3%的發(fā)票,項(xiàng)目是什么情況下,才可以開(kāi)3%的發(fā)票?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 17:29
#建筑#
你好,請(qǐng)包公,這個(gè)就屬于清包工。
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你好老師, 項(xiàng)目經(jīng)理自己代繳的異地稅,收到工程款時(shí)扣除。這些分錄怎么做呢
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:46
#建筑#
你好,同學(xué) 扣除時(shí)候 借銀行存款 稅金及附加或者應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
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老師 我們公司還有一種情況就是平時(shí)大多數(shù)的材料都是項(xiàng)目經(jīng)理直接去找我們合作商拿材料直接到工地里去用了 當(dāng)時(shí)我是不知道拿了多少材料的 我這邊只是隔一段時(shí)間會(huì)去查賬拿了多少材料的,他們拿的會(huì)有不同的工程,這種情況我應(yīng)該怎么做呢
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/26 11:11
#建筑#
你好 ; 你們沒(méi)有入庫(kù)單或者對(duì)方送貨單 做依據(jù)的嗎 ? 你們是 材料拿去多個(gè)項(xiàng)目工程去使用; 是嗎
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收到這種發(fā)票企業(yè)要交稅嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 10:31
#建筑#
你好,收到這種發(fā)票,需要繳納印花稅
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建筑企業(yè)收到跨年未付款的成本票要調(diào)整?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 08:56
#建筑#
那個(gè)不需要調(diào)整的哈。
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請(qǐng)問(wèn)分公司的企業(yè)所得稅達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按照多少比例預(yù)交所得稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 17:12
#建筑#
你好!這個(gè)看當(dāng)?shù)匾?,一般就是千分之?/a>
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