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老師,您好,我們是2023年9月獨(dú)立記賬單位,10月份開始有財(cái)務(wù)報(bào)表,我年底做會(huì)計(jì)賬簿時(shí),會(huì)計(jì)年度開始時(shí)間是2023年1月1日?還是2023年9月1日?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 09:54
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是2023年9月1日
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政府單位,全額財(cái)政撥款用于在建工程,存款利息收入會(huì)計(jì)分錄是什么,是沖減工程總投資嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 20:45
#事業(yè)單位#
你好!政府單位使用全額財(cái)政撥款用于在建工程時(shí),存款利息收入的會(huì)計(jì)處理方式通常遵循特定的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)規(guī)范。根據(jù)《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》中的相關(guān)條款,項(xiàng)目在建設(shè)期間的建設(shè)資金存款利息收入應(yīng)沖減債務(wù)利息支出。這意味著,如果存款利息收入超過(guò)了債務(wù)利息支出,超出部分將沖減待攤投資總支出。 具體到會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)收到存款利息收入時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“銀行存款”科目,貸記“在建工程”或相應(yīng)的負(fù)債科目(如“應(yīng)付利息”)。如果利息收入超過(guò)利息支出,則額外的部分可以沖減待攤投資支出,此時(shí)應(yīng)借記“銀行存款”,貸記“在建工程”或其他相關(guān)科目。 綜上所述,政府單位在使用全額財(cái)政撥款進(jìn)行在建工程時(shí),其存款利息收入的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)根據(jù)具體情況而定,但通常會(huì)涉及到銀行存款、在建工程和可能的負(fù)債科目。
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我們單位是事業(yè)單位,合同項(xiàng)目總金額58萬(wàn)分為設(shè)備和服務(wù),拆分后每個(gè)項(xiàng)目29萬(wàn),沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn);需不需要走政府采購(gòu)招投標(biāo)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 16:25
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是看上級(jí)主管單位要求了。
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原值1731294.16.累計(jì)折舊1730578.45,凈值715.71,賣廢品收入11000,賣廢品少繳國(guó)庫(kù)11000,怎么做賬呢
小愛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 16:07
#事業(yè)單位#
您好,是固定資產(chǎn)處置嗎?少繳國(guó)庫(kù)11000是什么意思
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事業(yè)單位財(cái)政直接支付 申請(qǐng)財(cái)政專戶付維修公司5000元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 其他應(yīng)收款 5000 貸 財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 5000 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)用4000元 對(duì)方把1000轉(zhuǎn)回我方財(cái)政專戶 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 管理費(fèi)用4000 財(cái)政撥款收入 1000 貸其他應(yīng)收款 5000 預(yù)算 借 事業(yè)支出 4000 財(cái)政撥款預(yù)算收入 1000 貸 資金結(jié)存 5000 沖減1000元的拔款收入,會(huì)計(jì)處理是否合適
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 11:07
#事業(yè)單位#
這種會(huì)計(jì)處理是合適的,原因如下: 財(cái)政直接支付且通過(guò)財(cái)政專戶核算的初始處理 當(dāng)申請(qǐng)財(cái)政專戶支付維修公司 5000 元時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將其確認(rèn)為其他應(yīng)收款,同時(shí)確認(rèn)財(cái)政撥款收入,因?yàn)榇藭r(shí)資金已從財(cái)政角度安排,單位有了收款權(quán)利和收入確認(rèn)條件;預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)增加資金結(jié)存和財(cái)政撥款預(yù)算收入,如實(shí)反映預(yù)算資金的流入和可支配情況。 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用及資金退回的處理 在實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)用 4000 元且 1000 元轉(zhuǎn)回財(cái)政專戶時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面,將實(shí)際發(fā)生的 4000 元計(jì)入管理費(fèi)用符合支出的受益原則,而將退回的 1000 元沖減財(cái)政撥款收入,是對(duì)之前確認(rèn)收入的調(diào)整,因?yàn)檫@部分資金最終未實(shí)際使用,借貸方的其他應(yīng)收款 5000 元也完成了沖銷。 預(yù)算會(huì)計(jì)中,事業(yè)支出 4000 元反映了實(shí)際的預(yù)算支出,財(cái)政撥款預(yù)算收入增加 1000 元是對(duì)預(yù)算資金流入的調(diào)整,與資金結(jié)存的 5000 元沖銷保持了預(yù)算會(huì)計(jì)的平衡。
?閱讀? 3945
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事業(yè)單位的固定資產(chǎn)報(bào)廢可以這樣做嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 10:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 808
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您好,21年非稅收入上繳財(cái)政,現(xiàn)在退回了,退回的里面有多繳的,有協(xié)議解除,項(xiàng)目未開展的,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 09:13
#事業(yè)單位#
你好,你們是什么性質(zhì)的單位
?閱讀? 1049
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老師,您好,幼兒園園聘教師是購(gòu)買課時(shí)服務(wù)費(fèi)的方式,第三方代發(fā)工資。上個(gè)月我們只付了保險(xiǎn)費(fèi),第三方開的發(fā)票是全額(保險(xiǎn)+工資),我用一張發(fā)票怎么入賬呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 09:03
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)對(duì)于你們來(lái)說(shuō)可以借助業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款。
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)月報(bào)表在哪里報(bào)?
聽風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/05 20:23
#事業(yè)單位#
你是向誰(shuí)報(bào)呢?可以把網(wǎng)址發(fā)一下嗎?
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老師,按照現(xiàn)行政策,普票現(xiàn)在還是開具3%免稅嗎?,專票還是3%減按1%嗎?老師,我在網(wǎng)上搜了一下,沒(méi)搜到
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/05 18:00
#事業(yè)單位#
你好,你是小規(guī)模,還是一般納稅人。
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老師 請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院薪酬總量核定 決算報(bào)表中的:1、商品和服務(wù)支出中 勞務(wù)費(fèi)用 2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中 生活補(bǔ)助 醫(yī)療補(bǔ)助 可以計(jì)入薪資薪酬中嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/05 16:55
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是對(duì)自己公司的員工的話可以記入。
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民間非盈利組織,收到初始投資款,記非限定性凈資產(chǎn)科目,二級(jí)明細(xì)是什么?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/05 14:28
#事業(yè)單位#
民間非盈利組織收到初始投資款時(shí),通常會(huì)記入非限定性凈資產(chǎn)科目。具體到二級(jí)明細(xì)賬,可以設(shè)置為“初始投資款”或者“捐贈(zèng)收入”,這樣有助于更清晰地追蹤和管理資金的來(lái)源和用途。
?閱讀? 850
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請(qǐng)問(wèn)在公司資金組,在資金方面,怎么為公司提案,節(jié)省開支,從哪些方面著手?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/05 11:28
#事業(yè)單位#
資金管理優(yōu)化: 減少閑置資金提高資金利用效率,例如利用其他板塊的閑置資金用于生產(chǎn)工廠的原材料收購(gòu) 。 歸集資金發(fā)揮資金集中優(yōu)勢(shì),如新項(xiàng)目前提投入大,最依賴的就是銷售公司回款 。 統(tǒng)一籌劃,降低資金成本,如集團(tuán)統(tǒng)一融資,授信額度和利率都更有優(yōu)勢(shì) 。 能源管理: 優(yōu)化能源使用,例如關(guān)閉不必要的燈光和設(shè)備,使用節(jié)能設(shè)備和照明,定期維護(hù)設(shè)備以確保其高效運(yùn)行。 辦公用品和設(shè)備: 與供應(yīng)商談判獲得更好的價(jià)格,合理管理庫(kù)存,避免浪費(fèi)和過(guò)度采購(gòu)??紤]租賃或共享設(shè)備,而不是購(gòu)買新設(shè)備。 電信和通訊費(fèi)用: 評(píng)估和優(yōu)化電話、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通訊費(fèi)用,選擇適合公司需求的最優(yōu)套餐。 采購(gòu)策略: 與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià),尋找更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和優(yōu)惠條件。集中采購(gòu)以獲得更大的折扣。 人力資源管理: 優(yōu)化人員配置,確保員工的工作效率和產(chǎn)出,避免不必要的加班和高額的加班費(fèi)用。 差旅和會(huì)議費(fèi)用: 合理規(guī)劃和預(yù)訂差旅和會(huì)議,選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通方式和住宿,使用視頻會(huì)議等技術(shù)替代部分會(huì)議。
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公辦學(xué)校自有食堂,每月收取教職工伙食費(fèi),應(yīng)拿什么材料作為附件
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/05 10:34
#事業(yè)單位#
收取伙食費(fèi)會(huì)有流水記錄或收據(jù)
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老師,單位10月份經(jīng)辦人忘記交醫(yī)保了,這月11月4日已補(bǔ)交了10月的和11月的,那我同事10月底住院了,下周11月11日出院可以正產(chǎn)報(bào)銷不
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/05 08:14
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)社保的你要問(wèn)當(dāng)?shù)厣绫>?,有的地方是要三個(gè)月之后才能用的。
?閱讀? 790
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老師,我單位經(jīng)辦人忘記了10月醫(yī)保沒(méi)交,我同事10月27日住院了,單位在11月4日補(bǔ)交了10月和11月的醫(yī)保,11月11日出院可以正常報(bào)銷不
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 23:42
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 816
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事業(yè)單位融資租賃一批設(shè)備,每月的租賃款及利息有單位給撥來(lái),請(qǐng)問(wèn)這筆收到的這筆錢計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 16:03
#事業(yè)單位#
政府補(bǔ)助專用款還是啥
?閱讀? 4067
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事業(yè)單位調(diào)出在建工程如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:40
#事業(yè)單位#
借:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸:在建工程
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事業(yè)單位融資租賃的固定資產(chǎn)當(dāng)月要入固定資產(chǎn)嗎?還是等融資租賃期滿才做固定資產(chǎn)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 15:34
#事業(yè)單位#
當(dāng)月設(shè)備到了嗎 到了就可以做
?閱讀? 1085
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老師,20萬(wàn)的樓頂防水工程走什么科目?謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 13:26
#事業(yè)單位#
你好,是人家給你做還是你給人家做工程?
?閱讀? 814
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老師,麻煩我想問(wèn)一下,做樓頂防水工程20萬(wàn),走什么會(huì)計(jì)科目?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 13:11
#事業(yè)單位#
借在建工程20 貸銀行存款20 最后固定資產(chǎn)成本核算或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
?閱讀? 812
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老師,麻煩問(wèn)一下去年做過(guò)消防工程已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,今年相關(guān)部門來(lái)檢查還是不合格還得繼續(xù)改造。這種情況下今年再發(fā)生的費(fèi)用直接計(jì)維修費(fèi)還是做大型修繕處理?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 13:09
#事業(yè)單位#
你好 金額大嗎 超過(guò)原值50%的嗎
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老師您好,管理費(fèi)用 維修費(fèi)150元 ,怎么樣掛應(yīng)收賬款 內(nèi)賬憑證怎么樣做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 12:37
#事業(yè)單位#
你這個(gè)是支付出去的還是收取的?支付出去的是應(yīng)付或者是預(yù)付。
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老師你好,我是一般納稅人,我可以開具百分之三的專票吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 11:47
#事業(yè)單位#
有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目才可以開百分之三的專票
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老師 請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院薪酬總量核定 我需要對(duì)方提拱些什么資料 統(tǒng)計(jì)些什么數(shù)據(jù)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:05
#事業(yè)單位#
醫(yī)院年度運(yùn)行情況數(shù)據(jù):包括醫(yī)療服務(wù)收入、有效門診人次、出院人次、醫(yī)院考核結(jié)果等,這些數(shù)據(jù)將作為薪酬總量核定的依據(jù)。 人員變動(dòng)情況:包括新進(jìn)人員、離職人員等信息,這些數(shù)據(jù)對(duì)于計(jì)算可列支的工資總額額度有直接影響。 醫(yī)療服務(wù)性收入:需要統(tǒng)計(jì)醫(yī)療服務(wù)性收入,這是影響工資總額核定的重要因素之一。 院長(zhǎng)績(jī)效考核分?jǐn)?shù):院長(zhǎng)的績(jī)效考核結(jié)果也會(huì)影響薪酬總量的核定。 盈余情況:特別是扣除具有限定用途的專項(xiàng)資金后的醫(yī)療盈余,這是預(yù)估可列支工資總額的重要依據(jù)。 工作量影響:包括醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的工作量,這是影響薪酬總量的一個(gè)因素。 均次費(fèi)用影響:即每次醫(yī)療服務(wù)的平均費(fèi)用,這也是影響薪酬總量的一個(gè)因素。 成本項(xiàng)目數(shù)量影響:包括醫(yī)院運(yùn)營(yíng)中的各類成本項(xiàng)目及其數(shù)量。 定額成本變化影響:對(duì)于實(shí)施定額成本管控的醫(yī)院,需要分析定額成本的變化對(duì)薪酬總量的影響。 財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù):包括各部門應(yīng)發(fā)工資總額、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等在財(cái)務(wù)部門直接報(bào)銷并計(jì)入各部門的費(fèi)用;門診和住院醫(yī)療收入明細(xì)數(shù)據(jù)。
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全額事業(yè)單位對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維修,報(bào)價(jià)4282.88元,財(cái)政直接支付,分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借 其他應(yīng)收款 4282.88 貸 財(cái)政撥款收入 4282.88 預(yù)算會(huì)計(jì) :借資金結(jié)存4282.88 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 4282.88 ,實(shí)際發(fā)生了費(fèi)用3180 差額1102.88我方開具非稅往來(lái),對(duì)方匯款我方零余額賬戶 分錄 財(cái)務(wù): 借管理費(fèi)用3180 零余額賬戶1102.88 貸其他應(yīng)收款4282.88 預(yù)算:借 事業(yè)支出 4282.88 貸 資金結(jié)存 4282.88 零余額賬戶余額1102.88以后發(fā)生費(fèi)用再行申請(qǐng),轉(zhuǎn)平,以上會(huì)計(jì)分錄處理是否合適?謝謝!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 09:13
#事業(yè)單位#
沒(méi)有收到 預(yù)算會(huì)計(jì) :借資金結(jié)存4282.88 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 4282.88 , 這個(gè)不做的
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事業(yè)單位人員去外地培訓(xùn)對(duì)方單位提供住宿伙食,這種是不是只報(bào)銷路費(fèi)就可以
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 08:59
#事業(yè)單位#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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假如公益一類事業(yè)單位租金收入100萬(wàn),繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)是10萬(wàn),根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政的租金收入是100-10=90萬(wàn),上繳財(cái)政和繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄如何做賬?1)收到租金時(shí),借:銀行存款100萬(wàn),貸:應(yīng)上繳財(cái)政款100萬(wàn);2)支付房產(chǎn)稅、印花稅等 借:管理活動(dòng)費(fèi)用-稅金及附件10萬(wàn),貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)10萬(wàn);3)實(shí)際繳納稅金時(shí),借:其他應(yīng)交稅費(fèi)-10萬(wàn) 貸:銀行存款10 ;4)剩余的凈值上繳財(cái)政時(shí) ,借:應(yīng)上繳財(cái)政款100萬(wàn),貸:管理活動(dòng)費(fèi)用-稅金及附加10萬(wàn),銀行存款10萬(wàn); 相當(dāng)于把已計(jì)入管理活動(dòng)費(fèi)用的并已繳納的稅金轉(zhuǎn)出,視同上繳財(cái)政了。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 17:13
#事業(yè)單位#
以下是對(duì)上述會(huì)計(jì)分錄的分析: 1. 收到租金時(shí): 借:銀行存款 100 萬(wàn) 貸:應(yīng)上繳財(cái)政款 100 萬(wàn) 這個(gè)分錄正確反映了收到租金時(shí),確認(rèn)應(yīng)上繳財(cái)政的款項(xiàng)。 2. 支付房產(chǎn)稅、印花稅等: 借:管理活動(dòng)費(fèi)用 - 稅金及附加 10 萬(wàn) 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) 10 萬(wàn) 此分錄合理地將應(yīng)繳納的稅金先計(jì)入管理活動(dòng)費(fèi)用,并確認(rèn)了負(fù)債。 3. 實(shí)際繳納稅金時(shí): 借:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 10 萬(wàn) 貸:銀行存款 10 萬(wàn) 該分錄準(zhǔn)確記錄了實(shí)際繳納稅金的情況,沖減了負(fù)債。 4. 剩余的凈值上繳財(cái)政時(shí): 借:應(yīng)上繳財(cái)政款 100 萬(wàn) 貸:管理活動(dòng)費(fèi)用 - 稅金及附加 10 萬(wàn) 銀行存款 90 萬(wàn) 這里需要注意,上繳財(cái)政的是租金收入扣除稅金后的金額,即 90 萬(wàn),而不是 100 萬(wàn)。同時(shí),將已計(jì)入管理活動(dòng)費(fèi)用的稅金轉(zhuǎn)出視同上繳財(cái)政的處理是合理的。 整體來(lái)看,這些會(huì)計(jì)分錄基本符合公益一類事業(yè)單位租金收入的處理要求,但在最后一步上繳財(cái)政時(shí),金額應(yīng)調(diào)整為銀行存款支付 90 萬(wàn),以準(zhǔn)確反映實(shí)際應(yīng)上繳的金額。
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假如公益一類事業(yè)單位租金收入100萬(wàn),繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)是10萬(wàn),根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政的租金收入是100-10=90萬(wàn),上繳財(cái)政和繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄如何做賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 16:57
#事業(yè)單位#
對(duì)于公益一類事業(yè)單位,租金收入上繳財(cái)政及繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄如下: 一、收到租金收入時(shí): 借:銀行存款 1000000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 1000000 二、繳納稅金時(shí): 借:其他支出 100000 貸:銀行存款 100000 三、上繳財(cái)政租金收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 1000000 貸:銀行存款 900000(實(shí)際繳納金額,扣除已繳納的稅金) 其他支出 100000(已繳納的稅金部分也視同上繳財(cái)政的一部分轉(zhuǎn)出)
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老師您好,10月份工廠返利才發(fā)現(xiàn),9月份掛帳掛少了7000元,內(nèi)帳憑證怎么樣調(diào)?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 15:19
#事業(yè)單位#
您好,把9月少計(jì)金額那個(gè)分錄紅沖,再做正確金額的分錄,就是本月有一負(fù)一正2個(gè)分錄,差額就是少的7000,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法,沒(méi)有之一,不用計(jì)算
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