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老師你好,請問一下,其他企業(yè)欠我公司的款項,用房屋來抵債,房屋放在公司的名下還是放在公司法人的名下,從稅務(wù)的角度來考慮,那一種方式比較好,謝謝!
樸老師
??|
提問時間:01/20 12:34
#稅務(wù)#
從稅務(wù)角度,抵債房屋放公司名下更好。公司名下可抵扣增值稅進項,能計提折舊減少企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,房產(chǎn)稅等可作成本稅前扣除,資產(chǎn)處置稅務(wù)處理規(guī)范;放法人名下則會使公司無法抵扣進項,不能計提折舊扣除,還可能有稅務(wù)風(fēng)險,資產(chǎn)處置也難與公司稅務(wù)籌劃銜接。
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老師,老板讓我做一個今年與去年的對比,說想看看今年和去年的經(jīng)營狀況對比,您這有沒有參考的表或者我該怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/20 12:30
#稅務(wù)#
一、表頭部分 表格標(biāo)題:[公司名稱] 20XX 年與 20XX 年經(jīng)營狀況對比表 二、列標(biāo)題 項目:列出需要對比的經(jīng)營指標(biāo),如營業(yè)收入、營業(yè)成本、毛利潤、凈利潤、銷售數(shù)量、客戶數(shù)量、市場份額等。 20XX 年(去年):對應(yīng)去年的各項數(shù)據(jù)。 20XX 年(今年):對應(yīng)今年的各項數(shù)據(jù)。 增減額:今年數(shù)據(jù)減去去年數(shù)據(jù),得出增減的金額。 增減率:(今年數(shù)據(jù) - 去年數(shù)據(jù))÷ 去年數(shù)據(jù) × 100%,得出增減的百分比。 三、數(shù)據(jù)填寫 從公司的財務(wù)報表(如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等)、銷售報表、客戶管理系統(tǒng)等數(shù)據(jù)源中提取去年和今年的相關(guān)數(shù)據(jù),分別填入對應(yīng)的列中。 四、分析部分 在表格下方或單獨的分析區(qū)域,可以對各項指標(biāo)的增減情況進行簡要分析。例如: 營業(yè)收入增長 / 下降的原因,如市場需求變化、新客戶開拓、產(chǎn)品價格調(diào)整等。 成本變化的因素,如原材料價格波動、人工成本上升 / 下降等。 利潤變化的主要驅(qū)動因素,是收入增長帶動還是成本控制得力等。
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老師,進項稅沒有通過待認(rèn)證進項稅額過渡,資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在應(yīng)交稅費期末余額是-169萬,這個有風(fēng)險嗎,還有就是老師幫忙看看應(yīng)交稅費的明細(xì)科目的余額,這個進項和銷項期末都有余額,是不是說明沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,所以導(dǎo)致進項借方和銷項貸方期末有余額啊
郭老師
??|
提問時間:01/20 12:30
#稅務(wù)#
你好,這個發(fā)票你認(rèn)證了沒有?沒有認(rèn)證沒有風(fēng)險。你賬上修改一下,認(rèn)證了之后才是進項。沒有認(rèn)證的都是待認(rèn)證 是
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老師,麻煩請教您一個問題,自然人找稅務(wù)局代開發(fā)票,只能報勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,不可以報經(jīng)營所得嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/20 12:23
#稅務(wù)#
你好,你得看具體的業(yè)務(wù),如果屬于勞務(wù)報酬范圍的,只能按照勞務(wù)報酬代扣代繳 是個人獨立從事設(shè)計、安裝、制圖、醫(yī)療、會計、法律、咨詢、講學(xué)、投稿、翻譯、書畫、雕刻、電影、戲劇、音樂、舞蹈、雜技、曲藝、體育、技術(shù)服務(wù)等項勞務(wù)的所得
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電子稅局異地預(yù)繳申報企業(yè)所得稅,在哪個模塊操作
小菲老師
??|
提問時間:01/20 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 通過【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅】進入“項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅”界面,實現(xiàn)企業(yè)所得稅預(yù)繳操作。
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老師在哪里能查到全面交的增值稅
小菲老師
??|
提問時間:01/20 12:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是要查你以前繳納的增值稅嗎?
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個人收到居間費100萬,如何轉(zhuǎn)到個人賬戶上,如何開發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 12:07
#稅務(wù)#
您好,在將居間費轉(zhuǎn)入個人賬戶時,務(wù)必確保已向稅務(wù)機關(guān)繳納了相應(yīng)的稅費,并獲取了完稅證明。這是合法轉(zhuǎn)賬的重要依據(jù),開票選3049900000000000000 其他現(xiàn)代服務(wù) 現(xiàn)代服務(wù)
?閱讀? 15
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老師請問跨區(qū)域涉稅事項報驗管理編號是由誰填?
郭老師
??|
提問時間:01/20 12:03
#稅務(wù)#
你好,自動帶出的,誰都不填寫。
?閱讀? 49
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請問企業(yè)稅籌是手段還是目的?
文文老師
??|
提問時間:01/20 12:00
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)稅籌是手段
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老師,我公司提供綠化養(yǎng)護服務(wù),對方讓我們開現(xiàn)代服務(wù)類目發(fā)票可以嗎?以前都是開生活服務(wù)的,一下變更會不會有風(fēng)險
文文老師
??|
提問時間:01/20 11:58
#稅務(wù)#
二者稅率是一樣的,基本無風(fēng)險
?閱讀? 27
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老師請問一下,支付臨時工工資會計分錄。
文文老師
??|
提問時間:01/20 11:58
#稅務(wù)#
借:管理費用-工資 貸:銀行存款
?閱讀? 17
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請問下公司跨市遷出了,稅務(wù)還沒有遷出的情況下,開票資料的地址是填寫新城市的,還是原來城市的,等遷出后在填寫新城市的地址
小菲老師
??|
提問時間:01/20 11:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 稅務(wù)沒有遷出,那開票是原來的城市
?閱讀? 27
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老師,這種票怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:57
#稅務(wù)#
借財務(wù)費用利息, 貸未確認(rèn)融資費用
?閱讀? 25
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2024年12月剛注冊的新公司,12月沒有收入和成本,申報企業(yè)所得稅0就是申報不了
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:51
#稅務(wù)#
你好,你單位沒有發(fā)生費用嗎?因為年報的時候不允許填寫零,你看下能強制申報吧,不能的話就去稅務(wù)局。
?閱讀? 31
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請問老師,所得稅小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)中的利潤總額是減去彌補上年度虧損的金額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 11:49
#稅務(wù)#
是的,就是那樣判斷的
?閱讀? 18
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顯示有沒有申報的,不能開無欠稅證明,怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 11:47
#稅務(wù)#
您好,你們上季度的稅沒有申報嗎?
?閱讀? 33
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購買設(shè)備總價值46500,1-6月設(shè)備20283萬元投入使用,配套設(shè)備46500*5%=2325,按6年攤銷,2025年預(yù)計從7月開始使用,攤銷額具體怎么計算
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:45
#稅務(wù)#
46500-2325)÷12÷6 你好 按月攤銷這些
?閱讀? 178
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給對方做了個購銷合同,不用給對方開票,合理嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 11:43
#稅務(wù)#
沒有業(yè)務(wù)不需要開票的
?閱讀? 37
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稅務(wù)局通知以前年度的利息需要開發(fā)票,企業(yè)做視同銷售,請問這個以前年度的發(fā)票,怎么在本年開發(fā)票呢,并做往期報表的更正申報
小菲老師
??|
提問時間:01/20 11:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 開票只能在本年開具。 以往報表做無票收入更正
?閱讀? 16
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現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費,增值稅這塊,僅是填已經(jīng)交的吧,我看公式怎么要加一個增值稅本年未交的數(shù)呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 11:31
#稅務(wù)#
是的,只跟已交的增值稅有關(guān)
?閱讀? 77
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企業(yè)本月有盈利,但是之前年度有虧損,要交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 11:30
#稅務(wù)#
先彌補虧損,有利潤再交
?閱讀? 45
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如何修改章程出資時間?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 11:30
#稅務(wù)#
您好,在你們當(dāng)?shù)刈怨镜木W(wǎng)站上面,以工商聯(lián)絡(luò)人的身份進去,變更出資時間就可以
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老師:我有一個公司,就是2024年12月份注冊的,12月份沒有開票,也沒有成本,企業(yè)所得稅0申報,這個資產(chǎn)總額這里又要填比0大的數(shù)字進去,那要怎么填?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 11:25
#稅務(wù)#
資產(chǎn)總額填0.01萬就行
?閱讀? 30
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只有 武警山西總隊機動支隊 沒有稅號可以開普票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 11:24
#稅務(wù)#
你好,可以直接開票的
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公司員工年會抽獎紅包要并入工資申報個稅?
文文老師
??|
提問時間:01/20 11:20
#稅務(wù)#
嚴(yán)格按個稅法,需要。但實際中 公司員工年會抽獎紅包,通常不并入工資申報個稅
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老師,上一個財務(wù)離職了,但是我發(fā)現(xiàn),沒有入賬就把增值稅專用發(fā)票勾選認(rèn)證抵扣了,好幾個月了,幫她現(xiàn)在把發(fā)票重新入賬,有問題不?可以這樣操作不?
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:19
#稅務(wù)#
你好,沒有問題的,可以的。
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您好,2024年利潤2萬,計提所得稅1000元,但是提交企業(yè)所得稅申報的時候又彌補了部分以前年度虧損,導(dǎo)致申報的企業(yè)所得稅是900元,這種情況怎么處理,分錄怎么做呢?
暖暖老師
??|
提問時間:01/20 11:18
#稅務(wù)#
你好,吧多計提地100沖了就可以
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老師,請問一下,收到購貨方的違約金和訴訟費,應(yīng)該開具什么樣的發(fā)票?
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:18
#稅務(wù)#
你好實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎?如果是的話,違約金開貨物的和貨物一塊做,可以和貨物一塊開到發(fā)票里面。你也可以單獨開一個價外稅,但是稅收編碼和貨物的是一樣的一樣交稅。
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總包這邊代發(fā)工人工資,總包要不要代扣代繳個人所得稅?包工頭還要提供建筑服務(wù)發(fā)票給總包嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/20 11:17
#稅務(wù)#
若分包方是公司,不用總包代扣個稅
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24.12月認(rèn)證的票,25.2月可以反認(rèn)證嗎,如何操作
文文老師
??|
提問時間:01/20 11:16
#稅務(wù)#
你好 ,25.2月不可以反認(rèn)證
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