關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
增值稅一般納稅人從小規(guī)模納稅人處購買農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅發(fā)票,進項稅不能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/15 11:31
#稅務(wù)師#
取得自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅普票和3%的增值稅專票可以計算抵扣
?閱讀? 396
?收藏? 0
投投資企業(yè)發(fā)生的經(jīng)營虧損,由被投資企業(yè)按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)彌補,投資企業(yè)相應(yīng)地調(diào)整減低其投資成本,將其確認的為投資損失。這個在企業(yè)所得稅規(guī)定表述錯誤 我想問錯在哪里,看我理解的哈,是不是因為長投的計稅基礎(chǔ)一直都是賬面價值的原因 ?
藍小天老師
??|
提問時間:08/15 11:16
#稅務(wù)師#
您的理解存在偏差。 這個表述錯誤的原因不是因為長期股權(quán)投資的計稅基礎(chǔ)一直是賬面價值。 錯誤在于:投資企業(yè)不能將被投資企業(yè)的經(jīng)營虧損確認為投資損失來調(diào)整減低其投資成本。被投資企業(yè)發(fā)生的虧損,投資企業(yè)不能在計算應(yīng)納稅所得額時進行扣除。 只有當(dāng)被投資企業(yè)宣告分配股利時,投資企業(yè)確認股息紅利所得,且符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入。
?閱讀? 339
?收藏? 0
小汽車指標競價收入 公司的 要入什么費用比較好呢
鄒老師
??|
提問時間:08/15 11:02
#稅務(wù)師#
你好,可以計入固定資產(chǎn)的入賬成本
?閱讀? 326
?收藏? 1
老師您好,由于甲方計量錯誤,上個月已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票-136萬沖紅了2023年01月份的719萬其中部分,本月還要開具紅沖發(fā)票-704,由于這個-704是每一期計量款的電費累計數(shù),稅務(wù)局那邊要求我們分開開具紅沖發(fā)票,也就是說,每一期的計量款的電費是多少錢就沖掉多少錢,那我該如何寫退稅申請書呢?
樸老師
??|
提問時間:08/15 11:02
#稅務(wù)師#
《退稅申請書》 尊敬的[稅務(wù)局名稱]: 我公司[公司名稱],統(tǒng)一社會信用代碼為[具體代碼],現(xiàn)因甲方計量錯誤導(dǎo)致需開具紅沖發(fā)票進行業(yè)務(wù)調(diào)整,特向貴局申請退稅。 一、退稅原因說明 在與甲方的業(yè)務(wù)往來中,由于甲方計量錯誤,2023 年 01 月份的 719 萬計量款中部分存在問題,上個月已開具負數(shù)發(fā)票 -136 萬進行沖紅。本月還需開具 -704 萬的紅沖發(fā)票,且該 -704 萬為每一期計量款的電費累計數(shù)。根據(jù)稅務(wù)局要求,需分開開具紅沖發(fā)票,按每一期計量款的電費實際金額進行沖減。 二、退稅金額及計算依據(jù) 1.已開具的 -136 萬紅沖發(fā)票及即將開具的 -704 萬紅沖發(fā)票,累計紅沖金額為 840 萬元(136 萬 + 704 萬)。 2.這些紅沖發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)在前期已繳納相應(yīng)的增值稅及附加稅費等。根據(jù)紅沖發(fā)票金額以及適用的稅率和相關(guān)稅費計算方法,經(jīng)核算應(yīng)退增值稅[X]元,附加稅費[X]元等(詳細列出各項稅費的計算過程和金額)。 三、相關(guān)證明材料 1.甲方計量錯誤的說明及相關(guān)證明文件(如甲方出具的計量調(diào)整函、雙方溝通確認的記錄等)。 2.已開具的 -136 萬負數(shù)發(fā)票和即將開具的 -704 萬紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)等復(fù)印件。 3.公司原繳納該部分稅款的完稅憑證復(fù)印件。 四、公司基本信息及賬戶信息 公司名稱:[公司名稱] 公司地址:[公司地址] 聯(lián)系人:[聯(lián)系人姓名] 聯(lián)系電話:[聯(lián)系電話] 銀行賬號:[具體銀行賬號] 開戶銀行:[開戶銀行名稱] 懇請貴局根據(jù)相關(guān)稅收政策和實際情況,批準我公司的退稅申請,我公司將積極配合貴局提供所需的其他資料和信息。 特此申請。 [公司名稱] [申請日期]
?閱讀? 289
?收藏? 1
老師,我們是代理記賬公司的現(xiàn)在要開發(fā)票給客戶收代理費,這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢?標準的開票方法
宋生老師
??|
提問時間:08/15 10:27
#稅務(wù)師#
你好,這個你按下面的來就行
?閱讀? 420
?收藏? 2
請問老師代賬公司代辦食品證業(yè)務(wù)甲方需要開票開票項目名稱是什么?謝謝
楊艷紅老師
??|
提問時間:08/15 09:52
#稅務(wù)師#
您好!其他現(xiàn)代服務(wù)-*現(xiàn)代服務(wù)*代辦服務(wù)費
?閱讀? 326
?收藏? 0
稅務(wù)師的稅務(wù)行政復(fù)議章節(jié)的講義有嗎
東老師
??|
提問時間:08/15 09:15
#稅務(wù)師#
你好,這個您可以可以把咱們客服問一下呢
?閱讀? 314
?收藏? 1
關(guān)聯(lián)方交易對合同定價利潤有要求嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/15 09:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般沒有的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 227
?收藏? 1
我們是事業(yè)單位,和勞務(wù)公司簽的勞務(wù)合同,簽合同時他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,我還按簽合同時的那個稅率和金額給他們,但開6%稅點的發(fā)票可以嗎 就是我不管他們稅率開多少,我就按總金額給,按最初的合同給行嗎
郭老師
??|
提問時間:08/15 06:48
#稅務(wù)師#
你好可以的 可以這做的
?閱讀? 345
?收藏? 1
我們是事業(yè)單位,和勞務(wù)公司簽的勞務(wù)合同,簽合同時他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,我還按簽合同時的那個稅率和金額給他們,但開6%稅點的發(fā)票可以嗎
東老師
??|
提問時間:08/15 06:22
#稅務(wù)師#
您好,沒問題,金額沒變化就成
?閱讀? 368
?收藏? 2
c選項,不是向上一級行政復(fù)議嗎
小亭老師
??|
提問時間:08/15 00:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,對海關(guān)行政行為不服的,向作出該行政行為的海關(guān)的上一級海關(guān)提出行政復(fù)議申請。對海關(guān)總署作出的行政行為不服的,向海關(guān)總署提出行政復(fù)議申請。要注意辨析哦
?閱讀? 365
?收藏? 2
ADE不是行政強制執(zhí)行嗎,bc才是行政強制措施吧
廖君老師
??|
提問時間:08/15 00:14
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 372
?收藏? 2
A也對嗎,不是有免稅監(jiān)管期限嗎
薇老師
??|
提問時間:08/15 00:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,海關(guān)對法定減免稅貨物一般不進行后續(xù)管理,這是符合規(guī)定的,所以 A 選項是對的。特定減免稅貨物是需要海關(guān)進行后續(xù)管理的,法定減免稅貨物和特定減免稅貨物的管理規(guī)定不同。
?閱讀? 295
?收藏? 1
A選項啥意思呀,運輸工具申報不就是向海關(guān)申報嗎
cindy趙老師
??|
提問時間:08/14 23:56
#稅務(wù)師#
您好 請發(fā)完整題目。
?閱讀? 319
?收藏? 1
長投權(quán)益法轉(zhuǎn)成本法,新的長投入賬價值,是原賬面加新公允,還是被投資方在合并方的賬面價值乘以成本法下的比例?
小鎖老師
??|
提問時間:08/14 22:48
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是原賬面加新公允的
?閱讀? 348
?收藏? 0
醫(yī)療器械公司可以直調(diào)購銷嗎?賬務(wù)如何處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/14 21:32
#稅務(wù)師#
您好,為什么要調(diào)購銷了?
?閱讀? 321
?收藏? 1
請問下這題貸方的資本公積18000和資產(chǎn)處置損益怎么算出來的
bamboo老師
??|
提問時間:08/14 21:29
#稅務(wù)師#
您好 資本公積=2000*(10-1)=18000 資產(chǎn)處置損益10000-6000=4000
?閱讀? 340
?收藏? 1
為什么這道題不考慮提取法定盈余公積
bamboo老師
??|
提問時間:08/14 20:24
#稅務(wù)師#
您好 請問您說的題在哪里
?閱讀? 337
?收藏? 0
稅務(wù)師報名需要工作年限嗎
小珠珠老師
??|
提問時間:08/14 20:16
#稅務(wù)師#
根據(jù)規(guī)定,具有經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷的人員,可直接報名;而其他學(xué)科門類的本科畢業(yè)生,則需要從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿1年方可報名。對于??飘厴I(yè)生,無論是學(xué)科門類,都需要從事相關(guān)工作的年限更長:經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)專業(yè)滿2年,其他專業(yè)滿3年
?閱讀? 321
?收藏? 1
什么叫則委員會,是不是搞錯了
黃燚老師
??|
提問時間:08/14 18:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會的職責(zé)包括:決定實行暫定稅率的貨物、稅率和期限;決定關(guān)稅配額稅率;決定征收反傾銷稅、反補貼稅、保障措施關(guān)稅、報復(fù)性關(guān)稅以及決定實施其他關(guān)稅措施,等。
?閱讀? 324
?收藏? 1
請教下老師,銷售貨物不含稅價10萬,開具6個點的專票,但是客戶只承擔(dān)3個點的費用,假設(shè)不考慮其他稅費和進項發(fā)票抵扣的前提下,需要怎么開具發(fā)票才保證把損失降到最低或者達到承擔(dān)稅款費用平衡點
WEN老師
??|
提問時間:08/14 18:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,條件已經(jīng)固定,沒有其他辦法可以避免所承擔(dān)稅額,或者與客戶談,如果對方只給3個點,無法開具專票給對方,達到迫使對方給6個點。
?閱讀? 285
?收藏? 0
D錯在哪呀,不明白,D也對呀
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/14 17:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《公司法》在這里修改了,沒有D選項中的規(guī)定了,建議您按照修改后的法律掌握。 第八十四條 有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價格、支付方式和期限等事項書面通知其他股東,其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。股東自接到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的,視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。 公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 258
?收藏? 1
老師個人去稅務(wù)局代開發(fā)票可以開專票嗎(裝修款)
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 17:12
#稅務(wù)師#
可以代開的,沒問題的
?閱讀? 362
?收藏? 2
這題怎么知道乙沒有支付撫養(yǎng)費
張老師
??|
提問時間:08/14 16:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 撫養(yǎng)費是離婚后才涉及的內(nèi)容。本題中甲乙尚未離婚,乙也未在離婚后對小甲支付撫養(yǎng)費,因此不存在要求返還撫養(yǎng)費的問題。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 117
?收藏? 0
考完中級后還有兩個月的時間,我報了一科稅一,稅二的課也得聽嗎?單學(xué)稅一會不會吃力啊
文文老師
??|
提問時間:08/14 16:09
#稅務(wù)師#
只報了稅一,可以只聽稅一的課
?閱讀? 327
?收藏? 1
為什么A小于18歲不是無效婚姻嗎,還是C為什么是四代,怎么算代的
趙老師
??|
提問時間:08/14 16:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師看不到您提問的題目,請?zhí)峁┮幌?,謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 245
?收藏? 1
老師,A選項怎么理解
小珠珠老師
??|
提問時間:08/14 15:39
#稅務(wù)師#
你好,無論是新車還是舊車,只要是在中華人民共和國境內(nèi)購置的汽車都需要繳納車輛購置稅,這里的“購置”包括進口
?閱讀? 330
?收藏? 0
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。這個政策是不是對特定的企業(yè)才可以享受?是針對高企的嗎?還是我是制造企業(yè)+研發(fā)+專用研發(fā)設(shè)備都可以使用這個政策?
小鎖老師
??|
提問時間:08/14 15:33
#稅務(wù)師#
您好,這個的話對高新技術(shù)企業(yè)用的,但是非高新企業(yè),這個有研發(fā)項目,也可以扣除
?閱讀? 386
?收藏? 2
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。這個政策是不是對特定的企業(yè)才可以享受?
宋生老師
??|
提問時間:08/14 15:28
#稅務(wù)師#
企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,如果符合稅法規(guī)定的條件,并選擇了加速折舊優(yōu)惠政策,在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時,確實可以就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。這一政策并不是針對特定企業(yè)才可以享受的,而是適用于所有符合條件的企業(yè)。
?閱讀? 426
?收藏? 2
老師我想咨詢:專用研發(fā)的設(shè)備,選擇的固定資產(chǎn)一次性加上折舊: 舉例:研發(fā)用的設(shè)備400萬 23年折舊金額是20萬 :固定資產(chǎn)一次加速那個納稅調(diào)整減少金額是400-20=380元 這個調(diào)表我也大致知道: 我想問的是研發(fā)費用這邊 我需要怎么調(diào)表?
樸老師
??|
提問時間:08/14 15:08
#稅務(wù)師#
在這種情況下,研發(fā)費用這邊不需要進行調(diào)表。 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。 例如,你公司的研發(fā)用設(shè)備價值400萬,23年會計上折舊金額是20萬,但在稅務(wù)上選擇了一次性加速折舊,納稅調(diào)整減少金額是400 - 20 = 380萬元。那么在計算研發(fā)費用加計扣除時,是按照稅前扣除的折舊部分,也就是400萬元來計算加計扣除。
?閱讀? 332
?收藏? 0
上一頁
1
...
199
200
201
202
203
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問