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鋼管租賃屬于那類(lèi)稅收編碼
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:24
#建筑#
你好,30405020199 其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù) *經(jīng)營(yíng)租賃*鋼管租賃
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老師好:請(qǐng)問(wèn)租賃腳手架,鋼板的稅率是多少呢?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 14:54
#建筑#
一般的稅率是13%,小規(guī)模3%減按1%
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在建工程和工程施工兩個(gè)科目,如何區(qū)別?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 10:20
#建筑#
您好,在建工程是核算的本公司自己使用的工程成本的,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目。工程施工核算的是建筑單位為其他公司建造的工程成本的,完工或者確認(rèn)收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。
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一般納稅人建筑公司 1.工會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)什么計(jì)算?和員工人數(shù)有掛勾嗎? 2.殘疾人保障金根據(jù)什么計(jì)算?和員工人數(shù)有掛勾嗎?
王超老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/18 21:34
#建筑#
你好 應(yīng)付工資,沒(méi)有,員工人數(shù)喝殘疾人人數(shù)和工資,有
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老師,早上好,請(qǐng)教一下建筑公司的工人工資,代發(fā)工資,發(fā)的隴明公賬戶,這一部分怎么處理,沒(méi)有從我們公司走
李老師(1)
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提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:18
#建筑#
你好,也就說(shuō)咱把錢(qián)轉(zhuǎn)給那些勞務(wù)公司了,然后勞務(wù)公司又給發(fā)工資嗎?那我們需要?jiǎng)趧?wù)公司給我們開(kāi)發(fā)票,咱把錢(qián)轉(zhuǎn)給他, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
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那個(gè)比如一個(gè)公司他開(kāi)票100萬(wàn),只有50萬(wàn)的成本發(fā)票,剩余的50萬(wàn)沒(méi)有成本,我可以報(bào)成盈利,按這50萬(wàn)交企業(yè)所得稅,那公戶的錢(qián)怎么支出?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 16:47
#建筑#
實(shí)際你的成本是多少的?
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老師,您好! 我是零基礎(chǔ)的,我想問(wèn)我們公司是在籌建期,是要建一個(gè)牛場(chǎng),我是剛來(lái)不久,之前的費(fèi)用,沒(méi)有入賬,也基本沒(méi)有發(fā)票,我想問(wèn)我怎么做賬呢,而且,以前的花費(fèi),都是員工墊付錢(qián),是要報(bào)銷(xiāo)的,現(xiàn)在還沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),就有一個(gè)總數(shù),現(xiàn)在每天 勾機(jī)干著活,還有勾機(jī)每天的油費(fèi),這是一次大的開(kāi)銷(xiāo),我怎么做賬呢,這些錢(qián)都是欠別人的,過(guò)一段時(shí)間給結(jié)一部分!就是沒(méi)有給結(jié)賬的錢(qián)怎么做賬呢?。ǔ院鹊?,煙酒,日常工地買(mǎi)的東西,還有租地,地勘費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),評(píng)估費(fèi),拍賣(mài)傭金,設(shè)施林地,保費(fèi),預(yù)算費(fèi),招標(biāo)費(fèi),造價(jià)費(fèi),)各項(xiàng)費(fèi)用,怎么做賬呢!
冉老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/23 09:40
#建筑#
你好 如果是費(fèi)用的話,按照下面做賬 直接付款的計(jì)入 借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸銀行存款 沒(méi)有付款的 借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 建造牛棚的話 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
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老師超市買(mǎi)的包打包帶可以先做到周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,可以領(lǐng)取的時(shí)候入到再?gòu)闹苻D(zhuǎn)材料入到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 22:15
#建筑#
可以的,可以這么做的
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房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估做什么分錄
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 16:19
#建筑#
1.當(dāng)工程發(fā)生房產(chǎn)土地評(píng)估費(fèi)時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借“在建工程——土地評(píng)估費(fèi)”,貸“銀行存款”。這是因?yàn)樵u(píng)估費(fèi)是工程的一部分,應(yīng)計(jì)入在建工程的成本。 2.如果房產(chǎn)土地評(píng)估費(fèi)計(jì)入當(dāng)期損益,那么會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借“管理費(fèi)用——土地評(píng)估費(fèi)”,貸“銀行存款”。這表示評(píng)估費(fèi)被視為管理費(fèi)用,用于組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)法人名下自己個(gè)人的車(chē)買(mǎi)保險(xiǎn),可以拿到公司報(bào)銷(xiāo)嗎?有一個(gè)免租賃費(fèi)的協(xié)議!
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/09 16:28
#建筑#
你好,這個(gè)不可以的。要么稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可你的免租金,要么你不能稅前扣除
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老師您好!央企在阿爾及利亞是工程總包方,我們公司是其分包方,但是我們只是向阿爾及利亞派遣了一個(gè)項(xiàng)目部并且該項(xiàng)目部沒(méi)有在阿爾及利亞當(dāng)?shù)刈鋈魏螜C(jī)構(gòu)注冊(cè),總包方央企用阿爾及利亞當(dāng)?shù)刎泿拧诩{爾支付我們工程款,那我們項(xiàng)目部可不可以在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)銀行賬戶??或者我們公司可不可以在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)第納爾外幣賬戶??!!謝謝!!
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/23 18:08
#建筑#
同學(xué)你好,項(xiàng)目部可不可以在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)銀行賬戶,貴公司也可以在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)第納爾外幣賬戶。
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外經(jīng)證開(kāi)具及報(bào)驗(yàn)核銷(xiāo)具體流程說(shuō)明有沒(méi)有,或者是有沒(méi)有相關(guān)外經(jīng)證一整套的課程
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/30 09:47
#建筑#
您好,課程您問(wèn)下在首頁(yè)的在線客服哈,答疑老師沒(méi)有權(quán)限聽(tīng)課,不能誤 導(dǎo)您的 外經(jīng)證申請(qǐng)流程 1、電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊涉稅申請(qǐng)---證明管理類(lèi),;2、點(diǎn)擊“證明管理---外經(jīng)證申請(qǐng)“;3、在外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明申請(qǐng)表中依次填寫(xiě):(1)外出經(jīng)營(yíng)地名稱;(2)經(jīng)營(yíng)方式選擇“建筑安裝“;(3)申請(qǐng)證明有效期,注意起止時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)180天;(4)點(diǎn)擊“勞務(wù)地點(diǎn)“下方的“增加“按鈕,增加一行應(yīng)稅勞務(wù),填寫(xiě)應(yīng)稅勞務(wù)名稱、勞務(wù)地點(diǎn)、勞務(wù)起止期限、合同金額;4、填寫(xiě)申請(qǐng)表完成后,點(diǎn)擊窗口左上角“申請(qǐng)表“旁的“附列資料“按鈕,進(jìn)行相關(guān)資料的上傳工作。首先點(diǎn)擊上傳,隨后點(diǎn)擊瀏覽按鈕,找到需要上傳的電子文件的所在目錄,點(diǎn)選文件后,點(diǎn)擊打開(kāi),確定文件的上傳。(注意,上傳文件限定為JPG或者PDF格式,且單一文件大小不超過(guò)5M),提交文件即可完成資料上傳工作。電子文件的獲取可以通過(guò)相機(jī)或者手機(jī)拍照以及掃描儀掃描等方式,上傳資料的內(nèi)容包括:合同、稅務(wù)登記證副本和經(jīng)辦人身份證;5、點(diǎn)擊暫存成功后,點(diǎn)擊提交,填寫(xiě)聯(lián)系姓名、手機(jī)號(hào)碼,確定即可完成外經(jīng)證申請(qǐng)。6、在暫存后、未提交之前,如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)信息錯(cuò)誤可以在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面“操作“處點(diǎn)擊“修改“或“刪除“進(jìn)行錯(cuò)誤信息的修正?!吨腥A人民共和國(guó)稅收征收管理法》第十八條納稅人按照國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門(mén)的規(guī)定使用稅務(wù)登記證件。稅務(wù)登記證件不得轉(zhuǎn)借、涂改、損毀、買(mǎi)賣(mài)或者偽造。 如何核銷(xiāo)外經(jīng)證 電子稅務(wù)局; 全部功能;點(diǎn)一下登記,然后再選擇《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明》繳銷(xiāo); 選擇需要核銷(xiāo)的外經(jīng)證號(hào),點(diǎn)一下增加外出經(jīng)營(yíng)情況和繳納稅費(fèi)情況,填寫(xiě)內(nèi)容,注意征收品目只填在稅務(wù)局預(yù)繳增值稅;選擇辦理方法,全過(guò)程電子化; 提交附報(bào)材料,選擇提交存在本地文件,需提交完稅憑證和需要核銷(xiāo)的外經(jīng)證; 提交后,選擇手機(jī)號(hào)碼發(fā)送短信驗(yàn)證碼,業(yè)務(wù)就辦理完成了。
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老師:應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),原因是:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有確認(rèn),這是前兩年收入,也是前幾年收款,我現(xiàn)在把余額清零,如何處理又不影響現(xiàn)在的收入(也就是虛增收入)?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/23 15:31
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)用跨年調(diào)整的分錄來(lái)做
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老師,12月份暫估的成本,1月份沖時(shí)分錄是借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸暫估嗎?
東老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/13 21:22
#建筑#
借暫估 帶利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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以前公司是小規(guī)模納稅人,2022年的總收入是4454933,2023年1月變更為一般納稅人,所以我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負(fù)債表的賬面余額調(diào)平。 資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款余額是:466053. 其他應(yīng)付款余額是1733505.46 未分配利潤(rùn)余額是2108249.59 應(yīng)該怎么做分錄才可以調(diào)平,并且沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)曲老師解答
陳珊萍老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/21 13:57
#建筑#
如果其他科目沒(méi)有余額,剛對(duì)未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配,轉(zhuǎn)變資產(chǎn)現(xiàn)金或銀行存款,再用銀行存款支付其他應(yīng)付款來(lái)調(diào)平資產(chǎn)帳面余額。
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個(gè)人預(yù)繳異地企業(yè)增值稅及附加稅申報(bào)表有誤,稅款已扣,怎么把原來(lái)的預(yù)繳表作廢以及退稅。
艷子老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/26 19:13
#建筑#
您好, 這個(gè)需要去稅務(wù)局空口辦理
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳交的稅計(jì)提分錄和交稅分錄怎么寫(xiě)?
青老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:09
#建筑#
你好; :借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時(shí),分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。調(diào)整未分配利潤(rùn),分錄如下:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。
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老師環(huán)評(píng)中的問(wèn)題,環(huán)境執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)里面,地方綜合標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該優(yōu)先執(zhí)行哪個(gè)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/23 16:43
#建筑#
一般來(lái)說(shuō),地方標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
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公司掛其他公司應(yīng)付賬款2萬(wàn),現(xiàn)在又借到此公司5萬(wàn),掛其他應(yīng)付款合適還是掛應(yīng)付賬款
潘潘老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/18 21:51
#建筑#
你好,應(yīng)付賬款一般是貨款,其他應(yīng)付賬款是借款等往來(lái),如果是都是往來(lái)就掛其他應(yīng)付款,如果兩筆分別是貨款和借款則各掛各的
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老師 當(dāng)月的成本票太多了 可以放到下個(gè)月用嗎 企業(yè)所得稅是不是最好不要負(fù) 多少繳上些
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/29 09:40
#建筑#
當(dāng)月的成本票太多了 可以放到下個(gè)月用
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老師問(wèn)一下建筑行業(yè)收到當(dāng)?shù)毓こ填A(yù)收款,也需要預(yù)繳增值稅嗎?
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:02/08 15:16
#建筑#
一般是在開(kāi)票的當(dāng)月預(yù)交增值稅
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老師,請(qǐng)問(wèn),給工地買(mǎi)的材料是計(jì)入基本生產(chǎn)成本還是哪里呀?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/16 09:21
#建筑#
你好,做到工程施工里面。
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建筑施工企業(yè),工程結(jié)算的時(shí)候比實(shí)際開(kāi)票金額少了1元,要怎么做賬?
鄒老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/17 15:49
#建筑#
你好,工程結(jié)算的時(shí)候比實(shí)際開(kāi)票金額少了1元,可以把少的1元做 營(yíng)業(yè)外支出 處理
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老師你好,麻煩問(wèn)一下房地產(chǎn)企業(yè)人防易地建設(shè)費(fèi)計(jì)入開(kāi)發(fā)成本哪個(gè)明細(xì)科目
小林老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:49
#建筑#
您好,計(jì)入開(kāi)發(fā)成本--公共設(shè)施
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建筑工程的勞務(wù)工程款,勞務(wù)公司發(fā)給包工頭的個(gè)人賬戶,包工頭在轉(zhuǎn)給手下的工人,這其中涉及什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 08:44
#建筑#
你好,直接公司給個(gè)人賬戶發(fā)放就是了 ,不需要經(jīng)過(guò)包工頭個(gè)人賬戶過(guò)一道
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老師,有沒(méi)有建筑公司的賬務(wù)流程?剛接觸建筑行業(yè)有點(diǎn)搞不懂,相比其他行業(yè)變化有點(diǎn)大
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/29 09:09
#建筑#
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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請(qǐng)問(wèn),在融資平臺(tái)支付的利息和手續(xù)費(fèi)算是金融機(jī)構(gòu)借款還是非金融機(jī)構(gòu)借款?在所得稅匯算清繳時(shí)利息和手續(xù)費(fèi)填在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表?還是填在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 10:37
#建筑#
2個(gè)表都要填報(bào)的哈
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老師 建筑公司貨款抵了房子 房子是老板私人名下的,怎么做賬?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 09:32
#建筑#
借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
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老師,你好,建筑公司按照開(kāi)票金額確認(rèn)了收入,直接按照該項(xiàng)目所發(fā)的成本結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 11:31
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)也得按照收入對(duì)應(yīng)的成本
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注冊(cè)資本4000萬(wàn),其中1000萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)部分?jǐn)備N(xiāo),現(xiàn)在要減資無(wú)形資產(chǎn)1000萬(wàn),攤銷(xiāo)部分怎么處理,減資1000萬(wàn)需要交稅?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 21:11
#建筑#
您好,減資1000萬(wàn)不需要交稅 把原攤銷(xiāo)的分錄一次性沖回,如果有以前年度的,同時(shí)用未分配利潤(rùn)和管理費(fèi)用來(lái)沖,調(diào)整后無(wú)形資產(chǎn)還是1000
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