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生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)時(shí),提示“不得免征和抵扣稅額”不等于(“出口銷售額人民幣”-“進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件組成計(jì)稅價(jià)格”-“國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料價(jià)格”)乘(“征稅率”-“退稅率”),請問這是怎么回事?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/14 12:47
#稅務(wù)師#
當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算: 1.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 2.如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
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第一個(gè)問題為什么持有待售的不計(jì)提折舊,第二個(gè)問題為什么修理、季節(jié)性、閑置的要計(jì)提折舊而更新改造的不用計(jì)提折舊
木木老師
??|
提問時(shí)間:07/28 18:45
#稅務(wù)師#
這個(gè)持有待售資產(chǎn)是準(zhǔn)備銷售的資產(chǎn),那么它是屬于存貨性質(zhì),所以說不折舊。
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老師,請問文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)需要計(jì)提嗎?計(jì)提了繳納的分錄是怎么做的?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/12 21:37
#稅務(wù)師#
你好,需要計(jì)提,計(jì)入管理費(fèi)用核算。:借管理費(fèi)用――文化事業(yè)費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
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第41題為什么也選D?求解答
Anan老師
??|
提問時(shí)間:01/17 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),題目問的是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),這里既可以是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或者整體風(fēng)險(xiǎn),因此,ABC衡量的整體風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),D選項(xiàng)貝塔衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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怎樣理解學(xué)習(xí)記憶區(qū)分征收率3%和5%的項(xiàng)目
青老師
??|
提問時(shí)間:08/30 17:42
#稅務(wù)師#
你好; 不動(dòng)產(chǎn)字樣的都是 5% ; 比如出租不動(dòng)產(chǎn)或者 不動(dòng)產(chǎn)銷售都是按5% ; 其他的 對 小規(guī)模比如貨物銷售; 服務(wù)都是按3%
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2019年12月 某酒廠增值稅一般納稅人生產(chǎn)白酒100萬噸 全部對外銷售 取含稅銷售額480萬元 同時(shí)收取 品牌使用費(fèi)15萬元 銷售白酒時(shí)收取包裝物押金5萬 本月沒收三個(gè)月前銷售白酒時(shí)收取的包裝物押金3萬元 該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅多少元
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/17 16:45
#稅務(wù)師#
該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅多少元=(480+15+5)/1.13*20%+100*0.5*2/10=98.50
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老師,請問,在計(jì)算土增稅增值額時(shí),需要扣除轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)生的增值稅嗎?
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/13 13:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要的,增值稅是價(jià)外稅,應(yīng)當(dāng)扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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大山公司持有乙公司40%的股權(quán),能夠?qū)ζ涫┘又卮笥绊懀?021年末對乙公司長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為120萬元。2022年11月1日,大山公司將其賬面價(jià)值為1200萬元的商品以1800萬元的價(jià)格出售給乙公司,乙公司將取得的商品作為管理用固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊。乙公司2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤為200萬元,未發(fā)生其他所有者權(quán)益變動(dòng)。不考慮所得稅等其他因素影響,大山公司2022年因持有乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)遞延收益的金額如何計(jì)算?
張老師
??|
提問時(shí)間:11/11 14:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的是投資收益嗎? 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)售價(jià)-資產(chǎn)成本)+(資產(chǎn)售價(jià)-資產(chǎn)成本)/預(yù)計(jì)使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 凈利潤=200-(1800-1200)+(1800-1200)/10*1/12=-395 投資收益=-395*40%= -158 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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從 非居民企業(yè)取得的股息 紅利,如果有設(shè)立機(jī)構(gòu),有實(shí)際聯(lián)系,是可以免企業(yè)所得稅的嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/23 16:28
#稅務(wù)師#
您好,有實(shí)際聯(lián)系是不免·的
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一次性收取三年租金,增值稅和所得稅確認(rèn)時(shí)間一樣嗎?
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:02/22 17:24
#稅務(wù)師#
你好,確認(rèn)時(shí)間不同,增值稅是開票當(dāng)月全部確認(rèn),所得稅需要按照租賃期分?jǐn)偞_認(rèn)
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請問老師,單位是加油站同時(shí)有個(gè)便利店,請問客戶用代金劵和錢包優(yōu)惠購買的便利店商品,做賬時(shí)直接沖減了收入。但是這部分沒有沖減銷項(xiàng)稅這樣做賬對嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:02/17 20:35
#稅務(wù)師#
您好,銷項(xiàng)稅也沖減的,您看最下面2行銷項(xiàng)稅為負(fù),相當(dāng)于打折, 這個(gè)分錄對的
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一局兩會(huì)是行政主體有立法權(quán)是指氣象局、證監(jiān)會(huì)和銀保監(jiān)會(huì)嗎?除了證監(jiān)會(huì)是直屬機(jī)構(gòu),其他兩個(gè)是被授權(quán)的才有立法權(quán)的?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/03 17:04
#稅務(wù)師#
一局兩會(huì)中的氣象局、證監(jiān)會(huì)和銀保監(jiān)會(huì)并不具有立法權(quán),它們在其職責(zé)范圍內(nèi)可以制定規(guī)范性文件,但這些文件不構(gòu)成法律。
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老師 好 請問這題的進(jìn)項(xiàng)是如何計(jì)算出來的?
小默老師
??|
提問時(shí)間:07/24 14:08
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 4項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅=1*0.13=0.13 5項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅=2*0.13=0.26 5項(xiàng)和6項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅=5.5*2.6*0.39/1.13*0.13=0.64 三者相加
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房開企業(yè),增值稅、土地增值稅、所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一樣嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/24 09:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 增值稅時(shí)點(diǎn)如下 1:一般是2個(gè)時(shí)間點(diǎn),第一個(gè)時(shí)間點(diǎn)是收到預(yù)收款的時(shí)候,第二個(gè)時(shí)點(diǎn)是交房的時(shí)候 所得稅納稅時(shí)點(diǎn),一般以交房時(shí)間作為所得稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn),如果當(dāng)?shù)囟惥忠箢A(yù)交的話,還需要預(yù)交
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這個(gè)題正確的調(diào)賬分錄是啥? 2年抵扣什么意思,哪里說了?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:03/27 13:24
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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企業(yè)為本公司的車輛購買機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn),需要繳納印花稅么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/04 16:57
#稅務(wù)師#
你好,對的,是的,需要財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
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請問這個(gè)22題的租賃付款的的現(xiàn)值是怎么求出來2600000元的,是450000?( p/a,5.04%,7么)
小王老師
??|
提問時(shí)間:06/15 17:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:您的理解是正確的,是用450000*( p/a,5.04%,7)計(jì)算出來的??荚嚨臅r(shí)候,年金現(xiàn)值系數(shù)是會(huì)直接給出的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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消費(fèi)稅里面勾兌38度白酒從價(jià)的稅率是多少?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:03/31 10:48
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)稅暫行條例》規(guī)定,對白酒實(shí)行從價(jià)定率和從量定額復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅,從價(jià)定率的比例稅率為20%,從量定額為每500克(毫升)0.5元,統(tǒng)一采取20%+0.5/500克(毫升)的復(fù)合計(jì)征辦法
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# 提問 #請問裝修費(fèi)是不是不用攤銷了?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 08:14
#稅務(wù)師#
金額小的可以直接不用攤銷的。
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建筑業(yè)異地施工預(yù)繳稅款按合同金額還是開票金額預(yù)繳?預(yù)交時(shí)需不需要預(yù)交附加稅和企業(yè)所得稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:29
#稅務(wù)師#
建筑業(yè)異地施工預(yù)繳稅款一般是按照開票金額來確認(rèn)各項(xiàng)需要繳納的稅額的,具體以當(dāng)?shù)囟惥忠鬄闇?zhǔn)。 建筑業(yè)異地施工時(shí),一般需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅,是否需要預(yù)繳附加稅費(fèi)(城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加)需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求來決定
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為什么不減400不明白
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:02/25 12:19
#稅務(wù)師#
對于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)場所,但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)場所沒有實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè)的境內(nèi)所得,按照下列方法計(jì)算應(yīng)納稅所得額 股息、紅利等權(quán)益性投資收益和利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)所得,以收入全額為應(yīng)納稅所得額
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老師 營業(yè)執(zhí)照的注冊號就是稅號9144開頭的嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:17
#稅務(wù)師#
你好 是的,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照上面的舊是你的稅號的
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2023年企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策,稅率怎么規(guī)定的。尤其是小規(guī)模納稅人,
艷子老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:02
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)所得稅是利潤300萬內(nèi)按5%,專和普開票是一個(gè)點(diǎn)
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請問老師 第75題 土地的購買價(jià)9000萬元 也沒有說是不含稅價(jià) 不用除以(1+9%)算出不含增值稅的價(jià)格嗎?題中沒有說是國家出讓的土地還是其他人轉(zhuǎn)讓的啊 第76題 那為什么計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額減去土地成本的時(shí)候又把這個(gè)9000萬當(dāng)作含稅價(jià)除以1+9%?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/22 13:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 單獨(dú)考查土地增值稅扣除項(xiàng)目時(shí),不用劃算; 增值稅計(jì)算銷項(xiàng)稅差額計(jì)算扣除時(shí),才需要考慮換算,不同的情形計(jì)算不一樣,此處分別掌握一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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工業(yè)企業(yè)以外的單位和個(gè)人的下列行為中,應(yīng)視為應(yīng)稅消費(fèi)品的生產(chǎn)行為,按規(guī)定征收消費(fèi)稅的有()。將外購的消費(fèi)稅非應(yīng)稅產(chǎn)品以消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售的,將外購的消費(fèi)稅低稅率應(yīng)稅產(chǎn)品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售的怎么理解?
嘟嘟老師
??|
提問時(shí)間:08/28 19:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1,將普通化妝品以高檔化學(xué)品名義銷售 2,將金銀首飾和珠寶玉石混合以珠寶玉石名義對外銷
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小規(guī)模納稅人自己可以直接開專票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/31 16:12
#稅務(wù)師#
您好, 可以的哦,早可以開專票了
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第一項(xiàng)應(yīng)該是指債權(quán)人提出申請的情況吧?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:03/30 14:44
#稅務(wù)師#
您好 第一項(xiàng)應(yīng)該是指債權(quán)人提出申請的情況 是的
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如果是放棄減免稅怎么做
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/01 19:06
#稅務(wù)師#
你好,38500/1.03*0.03按照這個(gè)計(jì)算
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外幣投入資本與相應(yīng)的貨幣型項(xiàng)目的記賬本位幣金額不產(chǎn)生外幣折算差額,這句話什么意思,可以用分錄去解釋么
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/24 21:31
#稅務(wù)師#
你好 就是實(shí)收資本收到的是外幣金額 實(shí)收資本科目不會(huì)產(chǎn)生外幣折算差額 比如實(shí)收資本美元100萬 投入時(shí)匯率7.2346 借:銀行存款-外幣賬戶 100*7.2346=723.46 貸:實(shí)收資本 723.46 這個(gè)實(shí)收資本723.46 是不會(huì)有外幣再次折算的
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您好老師,稅二模擬試卷(一)68題,業(yè)務(wù)(4)中,7.1新征用的耕地沒有告知城鎮(zhèn)土地使用稅的稅額,我用了4塊錢算的就錯(cuò)了
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/03 16:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不好意思,您指的是哪里的模擬試卷(一)呢 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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