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財務(wù)軟件
Excel
假定某銀行打算向中央銀行申請再貼現(xiàn),所持已經(jīng)貼現(xiàn)過的銀行承兌匯票票面金額為1 000萬元,再貼現(xiàn)利率為12%,期限為6個月。請問該銀行付出多少貼現(xiàn)利息給中央銀行,最后又得到多少資金。
1i-偏愛經(jīng)濟法和稅法老師
??|
提問時間:06/22 21:04
#財務(wù)軟件#
您好,您可以參照: 貼現(xiàn)利息 = 票面金額 × 貼現(xiàn)利率 × 期限 貼現(xiàn)利息 = 1,000萬元 × 12% × 6/12 貼現(xiàn)利息 = 60萬元 接下來,計算最終獲得的資金: 最終獲得的資金 = 票面金額 - 貼現(xiàn)利息 最終獲得的資金 = 1,000萬元 - 60萬元 最終獲得的資金 = 940萬元
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交付可變數(shù)量的自身權(quán)益工具是金融負債 交付固定數(shù)量的自身權(quán)益工具是什么?
大偉老師
??|
提問時間:07/15 08:27
#財務(wù)軟件#
交付固定數(shù)量的自身權(quán)益工具是權(quán)益工具
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期初余額數(shù)已經(jīng)填好,開始做分錄了但是前期期初余額數(shù)里邊有一些單價不對,現(xiàn)在算完有個差價數(shù)是4802,這個數(shù)期初余額數(shù)不能動,那后面沖紅做分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:07/24 19:13
#財務(wù)軟件#
這個是商品的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤, 貸庫存商品
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請問各位老師 用友U8的記賬軟件銀行結(jié)匯的憑證如何制作 因為匯兌損益是月末一起結(jié)轉(zhuǎn)的 那做憑證的時候和銀行產(chǎn)生的匯率差怎么辦
小天老師
??|
提問時間:08/01 18:44
#財務(wù)軟件#
您好,差記匯總損益 結(jié)匯通俗理解,就是將美元兌換為人民幣,該匯率為即時匯率,而不是上述的人民幣匯率中間價。這是因為,銀行結(jié)匯是以美元轉(zhuǎn)為人民幣那一瞬間的匯率為準(zhǔn),即人民幣到賬金額,除以結(jié)匯美元金額計算得出,結(jié)匯所收金額與我們收入國外 公司貨款按(當(dāng)月第一個工作日“人民幣匯率中間價“,計算人民幣金額)差額,即【匯兌損益】。
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老師們好,如果要算歸屬母公司的平均所有者權(quán)益,是把今年末的歸屬母公司的所有者權(quán)益加上去年末的歸屬母公司的所有者權(quán)益,總數(shù)之和在?2就是歸屬母公司的平均所有者權(quán)益了嗎?
樸老師
??|
提問時間:03/27 16:37
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 對的 是這樣算
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請問預(yù)收賬款在輔助核算里設(shè)置了銷售和服務(wù)等二級科目,怎樣在二級科目下設(shè)置三級科目呢
易 老師
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提問時間:03/30 13:55
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好! 在預(yù)收賬款的輔助核算中,若已設(shè)置銷售和服務(wù)等二級科目,可在相應(yīng)二級科目下設(shè)置三級科目。具體操作時,進入財務(wù)軟件,選擇對應(yīng)二級科目,點擊“新增”按鈕創(chuàng)建三級科目,并填寫科目名稱及備注。
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請問老師,快賬里面怎么新增科目二級
易 老師
??|
提問時間:04/02 13:07
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好,你打開你的財務(wù)軟件兒,然后在那個一般是在設(shè)置,然后在科目里面你點開那些科目呀,那個科目名稱旁邊都有一個小加號,就可以增加
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我現(xiàn)在做代理記賬公司的出納會計兩樣工作 我現(xiàn)在錢數(shù)跟單子對不上了 錢少單子多了
東老師
??|
提問時間:04/02 16:36
#財務(wù)軟件#
你好,具體是什么?對不上
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24年已經(jīng)注銷了工商和稅務(wù),23年的工商未報需要怎么處理
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 16:35
#財務(wù)軟件#
你好只能根據(jù)你現(xiàn)有的資料去做這個
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老師,住宿費具體分錄怎么寫?
易 老師
??|
提問時間:01/13 09:40
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好, 借:管理費用差旅費,貸:銀行存款
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老師,請問捷稅云記賬這個財務(wù)軟件靠譜嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/31 19:46
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 可以使用
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老師,年底了,預(yù)收賬款(預(yù)收茶葉的貨款)怎么處理?
新新老師
??|
提問時間:01/11 09:46
#財務(wù)軟件#
你好 借銀行,貸預(yù)收 賬款
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快賬里演示賬套怎么看不了了,啥時候更新能看
郭老師
??|
提問時間:05/03 00:30
#財務(wù)軟件#
截圖看下什么提示的
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老師支付給法人的備用金怎么做分錄,往來款
劉倩老師
??|
提問時間:07/13 16:24
#財務(wù)軟件#
你好,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
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進銷存軟件這個銷貨單的金額錄入不進去,是什么原因
玲竹老師
??|
提問時間:08/05 09:24
#財務(wù)軟件#
您好 一般是進銷存?zhèn)}庫結(jié)賬后 出庫單價系統(tǒng)自動帶入
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老師好!幫我看下月末的這個結(jié)轉(zhuǎn),都需要點哪些?我就月末手動做的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和攤銷,然后直接點了最后一個結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣對嗎?這是億企贏軟件。
小天老師
??|
提問時間:09/13 11:51
#財務(wù)軟件#
您好,非生產(chǎn)企業(yè)就是這些結(jié)轉(zhuǎn)了呀
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我想問你一個問題,公司轉(zhuǎn)賬給私人金額數(shù)目較大,個人稅有沒有風(fēng)險
小天老師
??|
提問時間:09/25 10:40
#財務(wù)軟件#
您好,有風(fēng)險的,如果公司經(jīng)營出問題,個人受牽連的,個人賬戶要被查
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大數(shù)據(jù)服務(wù)公司,技術(shù)人員的工資和社保應(yīng)該計入什么科目?
小寶老師
??|
提問時間:09/26 08:59
#財務(wù)軟件#
可以計入主營業(yè)務(wù)成本或研發(fā)費。
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印花稅營業(yè)薄按次申報起始日是哪年的
艷子老師
??|
提問時間:01/14 14:15
#財務(wù)軟件#
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例施行細則》((1988)財稅字第255號) 第六條規(guī)定:條例第二條所說的營業(yè)賬簿,是指單位或者個人記載生產(chǎn)經(jīng)營活動的財務(wù)會計核算帳簿。記載資金的帳簿按實收資本和資本公積的合計金額的萬分之五貼花。在實收資本和資本公積的發(fā)生變化時的次月進行申報繳納。
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余額表的期末余額貸方:80186.09,填入期初余額80186.09是否正確?
宋老師2
??|
提問時間:02/22 16:49
#財務(wù)軟件#
你好!是的,是對的了
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金蝶KIS云專業(yè)版利潤表怎么只有本年累計和上期金額呢?見截圖
宋生老師
??|
提問時間:04/02 17:55
#財務(wù)軟件#
你好,這個是軟件開發(fā)的時候就這樣設(shè)計的。
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老師:實收資本原來只做了1級科目,沒有2級科目,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到另外一個單位去了。這個分錄要怎么寫?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:36
#財務(wù)軟件#
意思是要做實收資本的二級明細,換個股東?
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老師,上個月的記賬憑證需要修改,是不是紅沖以達反結(jié)賬目的?
郭老師
??|
提問時間:05/02 18:04
#財務(wù)軟件#
你好可以反結(jié)賬 也可以在本月紅沖重新做
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在使用SAP系統(tǒng)進行資產(chǎn)調(diào)撥后,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)在調(diào)撥后每個月折舊金額與折舊前不一樣,這是什么原因?
小菲老師
??|
提問時間:07/26 10:43
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 進行資產(chǎn)調(diào)撥后,你是否有重新設(shè)置折舊年限?
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請問所有憑證登帳,要登些什么帳?登三欄式明細賬與多欄式明細帳怎么區(qū)分?
郭老師
??|
提問時間:07/27 09:54
#財務(wù)軟件#
生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、管理費用、主營業(yè)務(wù)收入(分產(chǎn)品的),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,這些用多欄式的, 其他的用三欄式的就可以了 總賬、日記賬、明細賬最基本的三本
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新成立企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生時間在7月,帳套啟用設(shè)置成了8月,怎么做賬啊
一鳴老師
??|
提問時間:07/29 10:54
#財務(wù)軟件#
沒事的,直接把所有業(yè)務(wù)做在8月就是了
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我想問一下用友T3標(biāo)準(zhǔn)版的教學(xué)軟件怎么買?
玲竹老師
??|
提問時間:09/09 10:10
#財務(wù)軟件#
您好 有關(guān)軟件購買問題 麻煩您咨詢一下首頁在線客服哈 答疑老師不清楚
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小規(guī)模開專票1個點,收對方2個點虧嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/13 11:06
#財務(wù)軟件#
你好,你的所得稅需要交嗎?你看一下所得稅需要交多少?
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五月不知道自己付多款,當(dāng)時記借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應(yīng)付款 多付款了10000 付款時 借應(yīng)付25000 貸銀行存款 不用退用來抵扣貨款 4月及 5月 4月發(fā)生 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)10000 借預(yù)付賬款10000 借 庫存商品4000 貸預(yù)付4000 借主營業(yè)務(wù)成本4000貸庫存商品4000這樣子嗎
廖君老師
??|
提問時間:08/11 21:25
#財務(wù)軟件#
您好,不對,不用退回就是以后抵貨款,后面3個分錄不用寫的,應(yīng)付有貸方余額10000,以后付款比如,送貨20000,我們付10000就都平了
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快賬軟件里資產(chǎn)負債表里面未分配利潤不對是那填錯了?
小鎖老師
??|
提問時間:08/23 11:14
#財務(wù)軟件#
您好,那個地方他不等于你的凈利潤嗎還是
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