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我們工程公司分包了國企項(xiàng)目的機(jī)械租賃,我們開具13%的專票給國企,那我們自己的沒有設(shè)備,也是外租。 那我們進(jìn)項(xiàng)和成本要怎么抵扣,我們做稅務(wù)賬的老師說因?yàn)槭菃渭兊臋C(jī)械租賃就不可以用油、維修保養(yǎng)這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣 是這種說法嗎??
新新老師
??|
提問時間:07/04 16:26
#建筑#
你好,首先您自己沒設(shè)備,然后你也沒有對外租賃進(jìn)來,那您要是開租賃發(fā)票,那這個就屬于虛假的業(yè)務(wù)了。 是單純的租賃設(shè)備,那是沒有油這些的,具體在合同約定清楚就行。
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建筑企業(yè)一般納稅人,開發(fā)票機(jī)械租賃帶司機(jī)的,稅率是多少?貨物名稱怎么寫
小菲老師
??|
提問時間:07/14 15:08
#建筑#
同學(xué),你好 服務(wù)費(fèi),稅率6%
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工程款抵頂?shù)姆课葸^戶到公司名下好還是個人名下好?這樣的房屋可以計提折舊嗎? 過戶到公司名下的話費(fèi)用高不高? 對方開具的購房發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 網(wǎng)簽的房屋屬于固定資產(chǎn)嗎?能計提折舊嗎? 契稅和維修基金可以計入固定資產(chǎn)成本嗎
金金老師
??|
提問時間:06/05 13:57
#建筑#
您好,公司名下的好,可以抵扣費(fèi)用,然后進(jìn)項(xiàng)稅也屬于固定資產(chǎn),網(wǎng)簽屬于固定資產(chǎn)可以計提折舊,契稅和維修基金可以計入成本,能折舊
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老師,為什么現(xiàn)在的電子建筑企業(yè)資質(zhì)證書上沒有注冊資本金了,是不是營業(yè)執(zhí)照變更了注冊資本,建筑資質(zhì)證書就不用變更注冊資本了
高輝老師
??|
提問時間:03/29 20:31
#建筑#
你好,可能每個地區(qū)不一樣吧,有的地區(qū)是有注冊資本的
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外省項(xiàng)目的預(yù)繳稅款可以弄三方協(xié)議扣款嗎?可以用一般戶賬號作為三方協(xié)議的賬號嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/11 10:26
#建筑#
同學(xué)你好 電子稅局里面直接異地預(yù)繳的 不用另外簽
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老師,你看下,已公示,是不是就表明2022年的年報申報完成了
venus老師
??|
提問時間:06/15 16:19
#建筑#
對的,同學(xué),2022年已經(jīng)申報完成了
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數(shù)電票銷售方信息的開戶行地址在哪里可以更改?
鄒老師
??|
提問時間:06/17 15:17
#建筑#
你好,銷售方信息的開戶行地址在,可以從開票系統(tǒng)做相應(yīng)修改
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老師,別人**我們公司,那么項(xiàng)目部管理人員的工資通過勞務(wù)公司開發(fā)票,有勞務(wù)公司發(fā)行不。還是說由我們公司發(fā),但是我們跟他們的員工沒有合同,也沒有交社保
新新老師
??|
提問時間:08/11 15:43
#建筑#
你好,管理人員和咱們要是沒有勞動關(guān)系,咱就不用發(fā)工資。
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老師發(fā)票上開的是建造服務(wù)*工程服務(wù),我做匯算的時候,收入里按提供勞務(wù)收入填,還是建造合同收入填
文文老師
??|
提問時間:04/26 21:56
#建筑#
收入里按提供勞務(wù)收入填
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請問 設(shè)備安裝費(fèi) 是歸在 建筑服務(wù) 類別下的, 請問開發(fā)票時 需要 備注 項(xiàng)目地 和 項(xiàng)目名稱嗎?謝謝。
王超老師
??|
提問時間:04/30 09:46
#建筑#
你好 需要的,稅務(wù)局要求開建筑服務(wù)的,都要備注的
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建筑業(yè)某工程項(xiàng)目支付的測繪費(fèi)應(yīng)記入什么科目啊?
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:24
#建筑#
同學(xué)你好計入工程施工就可以了
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老師:我們 公司是一般納稅人,有施工總承包和勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在我們遇到一個勞務(wù)項(xiàng)目(含人工、模板、木枋、鋼管租賃),讓我們提供9%的稅票,這樣我們可以開出9的稅票嗎?
新新老師
??|
提問時間:04/24 14:44
#建筑#
你好 是的 可以開的
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老師 手撕發(fā)票第一個章不清楚 在上面又蓋了一個章能用嗎
郭老師
??|
提問時間:08/16 13:32
#建筑#
購買方稅務(wù)局要求不嚴(yán)格的,可以的。
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老師,同一個建筑合同,是不是只能有一種計稅方式?可以前面是簡易計稅,后面是一般計稅
一鳴老師
??|
提問時間:08/18 15:51
#建筑#
你好,不同的項(xiàng)目可以不同的計稅方式
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建筑公司的內(nèi)賬會計一般是做什么啊?
青老師
??|
提問時間:07/12 14:09
#建筑#
你好; 內(nèi)賬的話按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬 ; 不管是否有發(fā)票真實(shí)的做賬即可
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老師,你好,剛聽了課有這樣一個問題,建筑業(yè)在收到工程款時,開了普票,等在對方需要專票抵扣時,紅沖普票,改為專票,這樣做可以嗎?紅沖普票需要什么手續(xù)
文文老師
??|
提問時間:07/15 16:45
#建筑#
紅沖普票,改為專票,這樣做可以 紅沖普票,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
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施工項(xiàng)目上購買考勤打卡機(jī)的時候,為什么是: 借:周轉(zhuǎn)材料-XX項(xiàng)目 貸:銀行存款 借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 貸:周轉(zhuǎn)材料-XX項(xiàng)目 而不是直接: 借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
青老師
??|
提問時間:07/05 14:32
#建筑#
你好; 這個是為了核算一個入庫的情況。在做領(lǐng)用到項(xiàng)目成本去
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老師,2月7號是不是交1月的社保?
暖暖老師
??|
提問時間:04/02 14:37
#建筑#
你好,應(yīng)該是2月的當(dāng)月申報當(dāng)月的
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老師你好!請問建筑行業(yè)項(xiàng)目上購買了WPS會員費(fèi)用開專票,備注欄要不要填寫項(xiàng)目地點(diǎn)和名稱?
一鳴老師
??|
提問時間:11/07 11:46
#建筑#
這個不需要備注的哈,只有稅目是建筑服務(wù)才需要備注
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老師,請問可以跨縣成立分公司嗎,在一個縣區(qū)成立分公司,但是業(yè)務(wù),辦公,施工地在另一個縣區(qū)
郭老師
??|
提問時間:11/21 10:10
#建筑#
可以的,可以這么做的。
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老師,工地產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,應(yīng)該用什么科目呢
樸老師
??|
提問時間:09/04 15:36
#建筑#
同學(xué)你好 計入間接費(fèi)用
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老師請問,個人代開的施工發(fā)票,分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:09/01 16:01
#建筑#
同學(xué)你好 個人只能開勞務(wù)的 其他開不了
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咨詢一下我們是被**方,**方給我們提供了成本票,有專票有普票,這個稅款我們是要算差額嗎?專普票怎么去統(tǒng)計數(shù)字呢
小菲老師
??|
提問時間:04/25 19:41
#建筑#
同學(xué),你好 這個是否算差額,看雙方約定,一般單獨(dú)統(tǒng)計金額,單獨(dú)統(tǒng)計稅額
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老師,請問實(shí)操中,建筑工地有臨時工人,比如做個兩三天結(jié)算工資一千塊,不從公司賬戶發(fā)放工資的話,怎么去操作呢? 可以以現(xiàn)金或者微信支付后,對方打領(lǐng)條嗎?這樣能計成本不
東老師
??|
提問時間:09/21 14:03
#建筑#
你好,這個超過1000元,這個就是需要開發(fā)票的
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老師,我剛接手一家小規(guī)模公司代賬,公司沒有建賬沒有報表,突然要審計,要怎么應(yīng)對了
小寶老師
??|
提問時間:09/08 15:17
#建筑#
那就更好辦了,什么都沒有,直接據(jù)實(shí)跟審計說就可以。
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老師,建筑業(yè),福利費(fèi),項(xiàng)目上的計入工程施工-合同成本-間接費(fèi)用,是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要和公司計入管理費(fèi)用的福利費(fèi)一塊算
郭老師
??|
提問時間:09/21 16:01
#建筑#
對的,是的,是這么做的。
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老師你好!公司地址是廣東茂名,施工地點(diǎn)在深圳,已辦理好外經(jīng)證,如何繳稅
郭老師
??|
提問時間:08/10 20:05
#建筑#
你好,增值稅及附加稅預(yù)繳申報里面在這里面申報,你開的發(fā)票還沒收到的錢還是提前交?
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一家小規(guī)模建筑有限公司租的鏟車在自己公司名下都需要什么手續(xù)
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 16:52
#建筑#
需要去二手車交易市場,開票給公司,然后辦理過戶
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像這種應(yīng)該怎么記賬報銷呢,工人覺得麻煩
樸老師
??|
提問時間:04/02 18:36
#建筑#
借費(fèi)用等科目貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
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建筑業(yè)異地預(yù)繳了增值稅,本期沒有抵扣。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:10/05 10:26
#建筑#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅時抵減預(yù)交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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